счет 6441/ 6442
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Подскажите пожалуйста, проверяя 6441 и 6442, я обнаружила, что у некоторых контрагентов не проведены в 1С НН, так как они вообще не имеются в наличии, хотя по 1му событию должны быть. то есть проводки дт 6415 кт 6442 нет. Если например на 6442 есть не полученные НН, и мы их врятли получим. То есть относить к себе в Налоговый кредит не будем, можно ли мне как то закрыть 6442 счет, но не на 6415, а на какой другой? чтобы не считать себе в налоговый кредит эти суммы?#dntknw#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 43 рази
Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???
Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
При работе в 1С8 НК по ндс формируется входящими налоговыми документами т.е НН. Если у Вас Д6442, значит при внесении НН были сделаны не правильно проводки. Изначально возникновение Д6442 К631, регистрации НН Д6412 К 6442.Alina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???
Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
Посмотрите по каким позициям есть и уже внесены НН в 1С, их проводки, и в ручную сделайте сторно или переброску по счетам. Ручной учет находится в меню Операции ==операции введенные в ручную.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
якщо в д-ті 6442 є сума, то вона є в кр-ті 6441, можна ручними їх закрити, хоча це не дуже коректний варіантAlina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???
Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувативесит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 43 рази
я так понимаю вы имеете ввиду 01.04.11? Да действительно и там и там, т.е. получаетсяКт 6442 Дт6441? Я правильно поняла???svitlass писав:якщо в д-ті 6442 є сума, то вона є в кр-ті 6441, можна ручними їх закрити, хоча це не дуже коректний варіантAlina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???
Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плизце вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувативесит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
ИМХО В этом случае можно сделать корректировку баланса , обычно она делается в последний день года, но и на конец квартала тоже можно провести. Ведь проводка К6442Д6441 ничего не меняет, тем более что сейчас учет( исходя из последних изменений) ведется без субсчетов, субсчета- желание бухгалтера.#g_crazy#svitlass писав:це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувативесит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 43 рази
спасибоGalina V писав:ИМХО В этом случае можно сделать корректировку баланса , обычно она делается в последний день года, но и на конец квартала тоже можно провести. Ведь проводка К6442Д6441 ничего не меняет, тем более что сейчас учет( исходя из последних изменений) ведется без субсчетов, субсчета- желание бухгалтера.#g_crazy#svitlass писав:це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувативесит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
-
- Гений
- Повідомлень: 403
- З нами з: 03 серпня 2011, 03:16
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 7 разів
Подскажите пожалуйста, в 1с 7.7 при получении товара, вводим приходную накладную и на ее основании делаем запись в книге приобретений и сумма ндс попадает на 6442 Неодержані податкові накладні, хотя накладная есть, и в константах стоит "да"" -"проводку по НДС делать по налоговой накладной", что не так? #wall#