счет 6441/ 6442

Продукти компанії 1С
ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Подскажите пожалуйста, проверяя 6441 и 6442, я обнаружила, что у некоторых контрагентов не проведены в 1С НН, так как они вообще не имеются в наличии, хотя по 1му событию должны быть. то есть проводки дт 6415 кт 6442 нет. Если например на 6442 есть не полученные НН, и мы их врятли получим. То есть относить к себе в Налоговый кредит не будем, можно ли мне как то закрыть 6442 счет, но не на 6415, а на какой другой? чтобы не считать себе в налоговый кредит эти суммы?#dntknw#

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

на фінансові результати - 791

Alina111
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 43 рази

Повідомлення Alina111 »

Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???

Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

Alina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???

Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
При работе в 1С8 НК по ндс формируется входящими налоговыми документами т.е НН. Если у Вас Д6442, значит при внесении НН были сделаны не правильно проводки. Изначально возникновение Д6442 К631, регистрации НН Д6412 К 6442.
Посмотрите по каким позициям есть и уже внесены НН в 1С, их проводки, и в ручную сделайте сторно или переброску по счетам. Ручной учет находится в меню Операции ==операции введенные в ручную.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Alina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???

Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
якщо в д-ті 6442 є сума, то вона є в кр-ті 6441, можна ручними їх закрити, хоча це не дуже коректний варіант
весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувати

Alina111
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 43 рази

Повідомлення Alina111 »

svitlass писав:
Alina111 писав:Подскажите, пожалуйста на 6442 весит Дт сальдо, но часть из него потверждено налоговыми накладными. Как его там закрыть (1с8.2). Когда начало проверять весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков). Я так поняла прочитав тему что можно вести проводки в ручную. Как правильно сделать проводки, чтоб не задеть фин. результат на конец года???

Помогите, я раньше с НДС в 1С не сталкивалась... Плиз
якщо в д-ті 6442 є сума, то вона є в кр-ті 6441, можна ручними їх закрити, хоча це не дуже коректний варіант
весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувати
я так понимаю вы имеете ввиду 01.04.11? Да действительно и там и там, т.е. получаетсяКт 6442 Дт6441? Я правильно поняла???

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

svitlass писав:
весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувати
ИМХО В этом случае можно сделать корректировку баланса , обычно она делается в последний день года, но и на конец квартала тоже можно провести. Ведь проводка К6442Д6441 ничего не меняет, тем более что сейчас учет( исходя из последних изменений) ведется без субсчетов, субсчета- желание бухгалтера.#g_crazy#

Alina111
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 09 вересня 2011, 06:41
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 43 рази

Повідомлення Alina111 »

Galina V писав:
svitlass писав:
весит оно с начала ведения1С 9ввод остатков
це вже не зміниш, якщо ввод відбувся до 01/04/12, якщо пізніше, то можна все відкоригувати
ИМХО В этом случае можно сделать корректировку баланса , обычно она делается в последний день года, но и на конец квартала тоже можно провести. Ведь проводка К6442Д6441 ничего не меняет, тем более что сейчас учет( исходя из последних изменений) ведется без субсчетов, субсчета- желание бухгалтера.#g_crazy#
спасибо

Лера+
Гений
Гений
Повідомлень: 403
З нами з: 03 серпня 2011, 03:16
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Лера+ »

Подскажите пожалуйста, в 1с 7.7 при получении товара, вводим приходную накладную и на ее основании делаем запись в книге приобретений и сумма ндс попадает на 6442 Неодержані податкові накладні, хотя накладная есть, и в константах стоит "да"" -"проводку по НДС делать по налоговой накладной", что не так? #wall#

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

а что не нравиться? 6442 при это закрывается? кор. счет какой?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”