К Обновлению2. 29 читайте Описание , а именно "Вид начисления для оплаты мобилизованным можно создать самостоятельно. Для этого в плане видов расчета "Основные начисления работников организаций" нужно создать элемент с установленным признаком "Это зарплата мобилизованным". Данный вид расчета должен являться базой только для вида расчета "ЕСВ (мобилизованные)" плана видов расчетов "Взносы в фонды". " В отчете по ЕСВ такие начисления отражаются в таблице 6 отдельной строкой с кодом категории застрахованного лица 48. Для расчета ЕСВ таким сотрудникам необходимо перед расчетом заработной платы с помощью документа "Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях" назначить новый вид взноса "ЕСВ (мобилизованные)". Взнос должен быть назначен с первого числа первого месяца начисления оплаты по среднему заработку (но не ранее периода действия новой формы отчета - 01.05.2015 г). Стандартный набор взносов сотрудника при этом изменять не требуется.Sneg65 писав:Коллеги, добрый день.
Где в Бухгалтерии 8.2 указать, что сотрудник мобилизован? Или каким образом настроить программу, чтобы с ФОТ не удерживались и не начислялись налоги?
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Оракул
- Повідомлень: 212
- З нами з: 20 лютого 2012, 01:50
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 96 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
У мене 1 С 8, редакція 1.2.
з 01.04 по оприбуткуванню послуг програма в субконто не ставить Господарська діяльність.
хоча я нічого ніде не міняла. ці послуги приходую по декілька разів на місяць і все раніше було ок.
ми з 01.04 перейшли на єп з загальної системи. може десь щось треба змінити в налаштуваннях, окрім облікової політики?
з 01.04 по оприбуткуванню послуг програма в субконто не ставить Господарська діяльність.
хоча я нічого ніде не міняла. ці послуги приходую по декілька разів на місяць і все раніше було ок.
ми з 01.04 перейшли на єп з загальної системи. може десь щось треба змінити в налаштуваннях, окрім облікової політики?
Подскажите пожалуйста возникла необходимость пользоваться программой 1С:Предприятие 8.2 "Бухгалтерия для Украины" дома..посмотрела .а там конфигурация еще 1.2.16.2 .как можно поставить самую последнюю конфигурацию без всех обновлений .есть какой то вариант.а если нет .то где их все брать?
Есть. Смотри личку.Yluana2 писав:Подскажите пожалуйста возникла необходимость пользоваться программой 1С:Предприятие 8.2 "Бухгалтерия для Украины" дома..посмотрела .а там конфигурация еще 1.2.16.2 .как можно поставить самую последнюю конфигурацию без всех обновлений .есть какой то вариант.а если нет .то где их все брать?
девочки, подскажите, как в 1С правильно проводить:
1) деньги, которые были переведены с расчетного счета га депозитный (директор положил на депозит деньги в "Привате", пока у них там акция была - "налог по депозиту банк оплачивает за Вас");
2) проценты по этому депозиту.
#wall#
1) деньги, которые были переведены с расчетного счета га депозитный (директор положил на депозит деньги в "Привате", пока у них там акция была - "налог по депозиту банк оплачивает за Вас");
2) проценты по этому депозиту.
#wall#
- Financier
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1273
- З нами з: 11 лютого 2014, 11:36
- Дякував (ла): 617 разів
- Подякували: 1104 рази
Платежным поручением сумму депозита относите на 313 счет. По истечению срока депозита, проценты начисленные банком, которые придут к Вам на р/с платежным поручением относите на 719 счет.Lana1975 писав:девочки, подскажите, как в 1С правильно проводить:
1) деньги, которые были переведены с расчетного счета га депозитный (директор положил на депозит деньги в "Привате", пока у них там акция была - "налог по депозиту банк оплачивает за Вас");
2) проценты по этому депозиту.
#wall#
Соответственно и саму сумму с депозита потом с 313 возвращаете платежкой на 311. Все.
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 92
- З нами з: 26 листопада 2014, 14:24
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
Подскажите пожалуйста, когда по оборотке по счету 207 показывает правильные данные, а в общей оборотке в развернутом виде уменьшается сума. Как можно проверить, какая именно проблема?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Добрый день! Подскажите, на примере:
Работник в июле идет в отпуск на 24 дня, 5 дней отработал.
Индексация за июль при базовом апреле = 26,80.
Оплачитваем пропорционально отработанному времени, то есть = 26,80*40/184 = 5,82.
Программа считает индексацию не верно, берёт за базу не 1218,00, а зп за отработанные 5 дней. Как это исправить?
Добрый день! Подскажите, на примере:
Работник в июле идет в отпуск на 24 дня, 5 дней отработал.
Индексация за июль при базовом апреле = 26,80.
Оплачитваем пропорционально отработанному времени, то есть = 26,80*40/184 = 5,82.
Программа считает индексацию не верно, берёт за базу не 1218,00, а зп за отработанные 5 дней. Как это исправить?
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 92
- З нами з: 26 листопада 2014, 14:24
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
У меня тоже была такая проблема. Поставила вручную, через "введення будь якого розрахунку", там у "вид розрахунку" выбрать индексацию, при начислении з/п все покажет и пощитаетЗаИр писав:Бухгалтерия для Украины (базовая), редакция 1.2. (1.2.29.3)
Добрый день! Подскажите, на примере:
Работник в июле идет в отпуск на 24 дня, 5 дней отработал.
Индексация за июль при базовом апреле = 26,80.
Оплачитваем пропорционально отработанному времени, то есть = 26,80*40/184 = 5,82.
Программа считает индексацию не верно, берёт за базу не 1218,00, а зп за отработанные 5 дней. Как это исправить?
Огромное спасибо за ответ.Abi писав:К Обновлению2. 29 читайте Описание , а именно "Вид начисления для оплаты мобилизованным можно создать самостоятельно. Для этого в плане видов расчета "Основные начисления работников организаций" нужно создать элемент с установленным признаком "Это зарплата мобилизованным". Данный вид расчета должен являться базой только для вида расчета "ЕСВ (мобилизованные)" плана видов расчетов "Взносы в фонды". " В отчете по ЕСВ такие начисления отражаются в таблице 6 отдельной строкой с кодом категории застрахованного лица 48. Для расчета ЕСВ таким сотрудникам необходимо перед расчетом заработной платы с помощью документа "Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях" назначить новый вид взноса "ЕСВ (мобилизованные)". Взнос должен быть назначен с первого числа первого месяца начисления оплаты по среднему заработку (но не ранее периода действия новой формы отчета - 01.05.2015 г). Стандартный набор взносов сотрудника при этом изменять не требуется.Sneg65 писав:Коллеги, добрый день.
Где в Бухгалтерии 8.2 указать, что сотрудник мобилизован? Или каким образом настроить программу, чтобы с ФОТ не удерживались и не начислялись налоги?
Также, как отразить задолженность бюджета перед предприятием по компенсации ЗП мобилизованного? Ручками?