Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
juve2006
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 06 лютого 2012, 03:25
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення juve2006 »

добрый день! У меня рядок 21 сформировался в декабре 2015 года изза пересчета коеф. Додатку 7, как заполнить в таком случае додаток 2? ПОМОГИТЕ!!!

атевс
Мастер
Мастер
Повідомлень: 63
З нами з: 15 листопада 2013, 11:03
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення атевс »

juve2006 писав:добрый день! У меня рядок 21 сформировался в декабре 2015 года изза пересчета коеф. Додатку 7, как заполнить в таком случае додаток 2? ПОМОГИТЕ!!!
в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 24
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплачено поставщику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)

Gurman111
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 09 червня 2015, 14:16

Повідомлення Gurman111 »

Нашел для 2-го приложения к новой декларации по НДС - добавлен бесплатный модуль импорта данных из экселя в MEDoc (МЕДок) https://mainmaker.com/articles/j0215208f0215208.html

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Я не можу здати нову звітну декларацію (знайшла помилки). В новій стан документа поставила "звітна нова", а в додатках не можу поставити і не приймає. Чи мені доведеться узагальнюючу здавати?

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

cometa писав:
12062014 писав:
Тюша писав: Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.
Там была другая ситуация, налоговая выписывалась по кассовому методу. Я об измененеиях в ст.201.1. с 01.01.2016г. последний абзац:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Везде читаю что это изменение дает возможность включать в налоговый кредит накладные, если ошибка в пределах одного отчетного периода и налоговая зарегистрирована в срок.
Согласна с Тюшей. У Вас не просто ошибка. У вас НН выписана по второму событию. Нарушен сам принцип выписки НН. Если уверены, что при проверке сможете отбиться, включайте.

И на горячей линии дают разъяснение, и в ЗИРе написано, что ошибка в дате одного отчетного периода, т.е. в обязательном реквизите, 27-го заплатили, 28-отгрузили, т.е. все произошло в одном периоде, и ошибка не препятствует идентифицировать период свершившейся сделки.
Уточняла на горячей линии, если подам дод.8, то как поставщика заставят исправить ошибки? На что ответили: механізму виправлення таких помилок не існує.

juve2006
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 06 лютого 2012, 03:25
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення juve2006 »

атевс писав:
juve2006 писав:добрый день! У меня рядок 21 сформировался в декабре 2015 года изза пересчета коеф. Додатку 7, как заполнить в таком случае додаток 2? ПОМОГИТЕ!!!
в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 24
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплачено поставщику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)
ругается додаток 3 графа 2 не равен гр.6 додатка 2

Аватар користувача
anna1
Гений
Гений
Повідомлень: 346
З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
Звідки: Київ
Дякував (ла): 423 рази
Подякували: 226 разів

Повідомлення anna1 »

В 1с 7.7 появился новый бланк НДС!

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

juve2006 писав:
атевс писав:
juve2006 писав:добрый день! У меня рядок 21 сформировался в декабре 2015 года изза пересчета коеф. Додатку 7, как заполнить в таком случае додаток 2? ПОМОГИТЕ!!!
в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 24
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплачено поставщику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)
ругается додаток 3 графа 2 не равен гр.6 додатка 2
Вчера обсуждали бюджетное возмещение и додаток 3. Говорят , ошибка в медке...
не знаю...

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

MariNka92 писав:Я не можу здати нову звітну декларацію (знайшла помилки). В новій стан документа поставила "звітна нова", а в додатках не можу поставити і не приймає. Чи мені доведеться узагальнюючу здавати?
подзвоніть в медок, може вам там допоможуть.

Lekarab
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 12 лютого 2015, 16:57
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Lekarab »

девочки и мальчики, есть оф. разъяснения по поводу Додатка 2 ? Если нет, то вех в сад: пишу НК в Додатке 2 , ставлю свой ИНН, и НК по периодам возникновения.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”