Дякую за відповідь. Додзвонилася до інспектора-сказали в графі "Вид зернових ресурсів" писати "власні". Скажіть, будь ласка, в Декларації про зберігання зерна показується тільки вирощене нами зерно? Те зерно, що ми придбаваємо у інших підприємств для посіву не показувати, правильно?павло56 писав:В названій графі пишу- зерно. В нашому районі цим займається насінева інспекція.Юлия11 писав:Добрий день! Потребую консультації, допоможіть, будь ласка: Куди подавати Декларацію про обсяги зберігання зерна за станом на 01.08.16р. (територіальні органи Держінспекції с/г ліквідовано за постановою КМУ № 447 від 30.06.15р., вони ще виконують свої функції??) і як заповнювати графу "Вид зернових ресурсів"? Раніше бухгалтер в цій графі писала "зберігання", так правильно? Вирощуємо жито, кукурудзу, соняшник.
Спецрежим НДС с/х
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 18 березня 2016, 17:49
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня!
Така ситуація. В 2015 р. реалізовували продукцію тваринництва та сою, планували в 2016 році займатися також лише двома цими видами діяльності. І купуючи насіння пшениці планували використати її як корм для тварин. Дизпаливо та деякі препарати розподіляли зг. дод.9 між двома видами діяльності, які були в попередніх 12 міс. Тому в табл.1 Дод.10 зараз под.кредиту немає.
Тепер зібрали урожай пшениці і вирішили його продати, тобто заповнюватимемо табл.1 в Дод.10, але под.кредит наявний лище в табл.2 і 3, яким чином можна відкоригувати ПК, щоб він частково потрапив в табл.1
Буду дуже вдячна за відповідь
Така ситуація. В 2015 р. реалізовували продукцію тваринництва та сою, планували в 2016 році займатися також лише двома цими видами діяльності. І купуючи насіння пшениці планували використати її як корм для тварин. Дизпаливо та деякі препарати розподіляли зг. дод.9 між двома видами діяльності, які були в попередніх 12 міс. Тому в табл.1 Дод.10 зараз под.кредиту немає.
Тепер зібрали урожай пшениці і вирішили його продати, тобто заповнюватимемо табл.1 в Дод.10, але под.кредит наявний лище в табл.2 і 3, яким чином можна відкоригувати ПК, щоб він частково потрапив в табл.1
Буду дуже вдячна за відповідь
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 151
- З нами з: 20 березня 2014, 18:31
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, ми продали зерно, Машину загрузили і ТТн виписана 01.08., розгрузка відбулась 02.08.Яким числом виписувати видаткову накладну і відповідно податкову? Дякую.
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Доброго дня! Мабудь потрібно дивитись договір де вказано право власності на зерно переходить : склад покупця або склад продавця від цього і залежить дата випискиone--** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, ми продали зерно, Машину загрузили і ТТн виписана 01.08., розгрузка відбулась 02.08.Яким числом виписувати видаткову накладну і відповідно податкову? Дякую.
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 18 березня 2016, 17:49
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! Вище писала повідомлення щодо коригування ПК- чи можливо якимось чином змінити напрям використання податкового кредиту у Дод.10 з табл. 2 і 3 в таблицю 1, якщо підприємство вирішило реалізувати зерно і відобразить под.зобов'язання в Дод.10 табл. 1, а податк.кредиту в даній таблиці немає.
Допоможіть, будь ласка
Допоможіть, будь ласка
-
- Оракул
- Повідомлень: 227
- З нами з: 27 січня 2014, 11:54
- Дякував (ла): 45 разів
- Подякували: 37 разів
Доброго дня!павло56 писав:Щоб не мати проблему з податковими органами (то ціна їм не підходить ,то ПДФО ) офіційно виплачуйте готівкою. Цим способом можна вбити двох зайців .не мати проблем з податківцями і мати готівку для неофіційних операцій.Татьяна 85 писав:Добрый день. Подскажите, раньше всегда выдавали пшеницу в счет арендной платы за паи по цене чуть выше чем сложившаяся себест. в текущем году, закрепляли цену Приказом по предприятию, прошли проверку без претензий по этому вопросу. Договора аренды с пайщиками содержат только формулировку "Не меньше чем 3% от денежной оценки земли", отдельно оговорено кол-во продукции, в договорах оно не прописано, выдавая продукцией даже по себест. мы платим больше чем 3%. А в этом году ст. 188.1 "База оподаткуавння операцій з постачання товарів/послуг визначається з їх договірної вартості....для самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін". Что считать рыночной ценой ? Можно ли в этом году ориентироваться на себестоимость продукции, диапазон же рыночных цен при реализации сторонним организациям крупными партиями безнал. выше себестоимости, такую цену нельзя сравнивать с ценой при выдачей продукции на паи. Помогите разобраться, заранее спасибо!!!
Підкажіть, чи правильно я роблю.
У нас підприємство зареєстровано у місті, а земля знаходиться у селі за 200км від міста.
Проводжу виплату грошима.
Я даю директору з каси з оформленням ВКО суму для виплати орендної плати разом із відомістю, де вказані прізвища пайовиків та суми. Він бере ці кошти і їде у відрядження. Там він розраховується з людьми, вони розписуються у відомості. Потім директор повертається з відрядження і звітується Авансовим звітом з прикріпленням відомості на виплату грошей. Податки оплачую в день видачі коштів з каси директору. Я нічого не порушую?
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Доброго ранку ! хтоб щоб Вам не сказав , все це буде законодавчо неврегульоване , і в кінці кінців Вам при перевірці доказувати , може зробити офіційний запит на податкову і вони нададуть Вам розяснення , правда воно буде дійсне тільки в вашому випадкуokko27 писав:Доброго дня! Вище писала повідомлення щодо коригування ПК- чи можливо якимось чином змінити напрям використання податкового кредиту у Дод.10 з табл. 2 і 3 в таблицю 1, якщо підприємство вирішило реалізувати зерно і відобразить под.зобов'язання в Дод.10 табл. 1, а податк.кредиту в даній таблиці немає.
Допоможіть, будь ласка
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
При чому тут авансовий звіт ? Каса в сільському господарстві може бути навіть в полі на час виплати орендної плати або реалізації с/г продукції , просто закріпіть це наказомNataska писав:Доброго дня!павло56 писав:Щоб не мати проблему з податковими органами (то ціна їм не підходить ,то ПДФО ) офіційно виплачуйте готівкою. Цим способом можна вбити двох зайців .не мати проблем з податківцями і мати готівку для неофіційних операцій.Татьяна 85 писав:Добрый день. Подскажите, раньше всегда выдавали пшеницу в счет арендной платы за паи по цене чуть выше чем сложившаяся себест. в текущем году, закрепляли цену Приказом по предприятию, прошли проверку без претензий по этому вопросу. Договора аренды с пайщиками содержат только формулировку "Не меньше чем 3% от денежной оценки земли", отдельно оговорено кол-во продукции, в договорах оно не прописано, выдавая продукцией даже по себест. мы платим больше чем 3%. А в этом году ст. 188.1 "База оподаткуавння операцій з постачання товарів/послуг визначається з їх договірної вартості....для самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін". Что считать рыночной ценой ? Можно ли в этом году ориентироваться на себестоимость продукции, диапазон же рыночных цен при реализации сторонним организациям крупными партиями безнал. выше себестоимости, такую цену нельзя сравнивать с ценой при выдачей продукции на паи. Помогите разобраться, заранее спасибо!!!
Підкажіть, чи правильно я роблю.
У нас підприємство зареєстровано у місті, а земля знаходиться у селі за 200км від міста.
Проводжу виплату грошима.
Я даю директору з каси з оформленням ВКО суму для виплати орендної плати разом із відомістю, де вказані прізвища пайовиків та суми. Він бере ці кошти і їде у відрядження. Там він розраховується з людьми, вони розписуються у відомості. Потім директор повертається з відрядження і звітується Авансовим звітом з прикріпленням відомості на виплату грошей. Податки оплачую в день видачі коштів з каси директору. Я нічого не порушую?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 572
- З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 140 разів
У 1 кварталі цього року в мене не було реалізації с/г продукції, а отже і не виникало податкових зобов"язань і відповідно не перераховувались кошти на спецрахунки.
У зв"язку з цим я не подавав звіт про пільги за 1 квартал керуючись порядком складання цього звіту, відповідно до якого, у разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
Але в податковій кажуть, що спецрежимники повинні подавати цей звіт навіть без показників, прописуючи ПДВ-шну пільгу.
У зв"язку з цим я не подавав звіт про пільги за 1 квартал керуючись порядком складання цього звіту, відповідно до якого, у разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
Але в податковій кажуть, що спецрежимники повинні подавати цей звіт навіть без показників, прописуючи ПДВ-шну пільгу.