типа того
Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
-
alicaalena
- Высший разум

- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 01:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Вопрос актуален.alicaalena писав: ↑14 липня 2021, 09:47Добрый день.
Подскажите пож-ста, как сейчас отражать в Дод.1 винагороду за ДЦПХ (если срок выполнения апрель-май)? Раньше в месяце приемки работ показывали ст разбивкой за месяца на оторые припадает выпонение работ. Сумму по акту делили на кол-во месяцев и проставляли код (типу нарахувань) -1. Как отражать в объед. отчетности: в месяце приемки с разбивкой или за каждый месяц на кот. припадает выполнение работ?
-
Татьяна06
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 14 травня 2021, 07:09
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 7 разів
Добрый день! С договорами не работала, но видела в консультиции Журнала налоги и бухучет №28, может поможет:alicaalena писав: ↑14 липня 2021, 11:12Вопрос актуален.alicaalena писав: ↑14 липня 2021, 09:47Добрый день.
Подскажите пож-ста, как сейчас отражать в Дод.1 винагороду за ДЦПХ (если срок выполнения апрель-май)? Раньше в месяце приемки работ показывали ст разбивкой за месяца на оторые припадает выпонение работ. Сумму по акту делили на кол-во месяцев и проставляли код (типу нарахувань) -1. Как отражать в объед. отчетности: в месяце приемки с разбивкой или за каждый месяц на кот. припадает выполнение работ?
В Д1 вознаграждение за выполенные работы по ГПД, начисленное обычным страхователем, отражается в строке с кодом КЗО 26 в графе 08
Сумму вознаграждения включаете в Д1 за тот месяц квартала, в котором оно было фактически начислено.
Если срок выполнения работ более месяца, ЕСВ начисляется на сумму, которая определяется путем деления вознаграждения, выплаченного по результатам работы, на кол-во месяцев, в течении которых действовал ГПД. При этом не важно, полные месяцы или нет. Вознаграждение, которое приходится на каждый календарный месяц, отражается в отдельной строке с КТН 1 в графе 09. А если вознаграждение начислено за 1 месяц, графу 10 не заполняете.
- Яков
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 13873
- З нами з: 28 жовтня 2013, 04:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14235 разів
- Подякували: 28068 разів
Считаю, что кол-во проставляется, когда реально прикрепляются какие-то листы. Я не заполнял это поле.
Кроме того, если сдаёт ФОП, я продолжаю сообщать об ошибке в отчёте, которую ДПС и не думает исправлять (зато придумывает разные отмазки-"разъяснения"):
1.На жаль, ДПС не виправила контроль заповнення рядку 032 у додатку 4ДФ (F0510406 за квітень-червень) 2 кв. 2021р, а саме, повинно бути зазначено: "дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок)"; тому змушена заповнити в порушення п. 4 розд. IV Порядку від 13.01.2015 № 4, в редакції Наказу Мінфіну від 15.12.2020г. № 773, так як ФОП не є ЮО

Доброго дня! У мене виникла така ситуація. Працівник був на лікарняному у березні, лікарняний листок приніс у квітні. Але я за березень (поки не бачила лікарняного) донарахувала ЄСВ до мінімальної суми. У квітні я отримала лікарняний. Нарахувала лікарняні у квітні. І тепер в звіті у додатку я заповняю, що з березня я знімаю донарахування ЄСВ зі знаком мінус. Звіт не прийнятий саме із-за суми з мінусом. Як в такому випадку правильно відобразити дану ситуацію у звіті?
-
wasilissa
- Оракул

- Повідомлень: 201
- З нами з: 01 березня 2013, 09:16
- Дякував (ла): 110 разів
- Подякували: 18 разів
Добрый день, а куда подавать объединенный отчет в случае смены юрадреса? Там же есв и 1ДФ в одном флаконе. Раньше ЕСВ подавалось и сдавалось в по новому месту регистрации а НДФЛ по новому. А сейчас??
Шановні бухгалтера! здала звіт за 2 квартал. Помилка. Намагаюсь послати "звітний новий". і "спотикаюсь". В електронному кабінеті продублювала звіт і намагаюсь зняти галочку "звітний" а поставити - "звітний новий". Не дає цього зробити. Хто з таким стикався? Що робили?
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 10:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Міняєте Звітний новий НА СТАДІІ формування (!) в графі Стан документа. І не забувайте, що помилки у обєднаній звітності виправляються як у старому 1-дф (виключенням неправильних строк (1) та введенням правильних (0) ), якщо, звичайно помилки десь у нарахуванняхhozmag9 писав: ↑19 липня 2021, 11:18Шановні бухгалтера! здала звіт за 2 квартал. Помилка. Намагаюсь послати "звітний новий". і "спотикаюсь". В електронному кабінеті продублювала звіт і намагаюсь зняти галочку "звітний" а поставити - "звітний новий". Не дає цього зробити. Хто з таким стикався? Що робили?
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 10:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
За новим