Татьяна ТС писав:За інструкцією http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page18
в кореспонденції з Кт 91 застосовуються тільки 23 і 90.
Якщо немає випуску продукції, то спишіть зразу на 903, це ж не прямі витрати по конкретній продукції.
Дякую, прочитала, що Мінфін тепер вніс зміни і можливою буде кореспонденція 91-го і 39-го рахунків, але зараз зроблю, напевно так, як Ви кажете.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Подскажите, пожалуйста! Недавно выяснилось, что один из работников, юрист, еще в апреле заплатил какой-то судовой сбор при подаче жалобы в суд, через предприятие, а теперь, т.к. жалоба была не удовлетворена, просит суд вернуть деньги на р\с предприятия?! Я понимаю так, что нужно выписать авансовый отчет апрелем?! А какие проводки при этом надо делать?
Юлюшка писав:Подскажите, пожалуйста! Недавно выяснилось, что один из работников, юрист, еще в апреле заплатил какой-то судовой сбор при подаче жалобы в суд, через предприятие, а теперь, т.к. жалоба была не удовлетворена, просит суд вернуть деньги на р\с предприятия?! Я понимаю так, что нужно выписать авансовый отчет апрелем?! А какие проводки при этом надо делать?
Denis@@@ писав:Добрый вечер! Подскажите для проверки себя какие проводки и каким документом провести оплату пластиковой картой Visa или Мастеркарт в 1с 7.7 через РРО?
Подскажите в кассовую книгу оборот по пластиковым попадает или нет?
Допоможіть. У подприємства був податковий кредит, але його не включили в декларацію. По 6442 висить сальдо по цьому кредиту. Провести податкову не хочемо, так як не буде йти сальдо по 6412 з декларацією ПДВ. Якою проводкою закрити це сальдо?
alena.kudlaenko писав:Допоможіть. У подприємства був податковий кредит, але його не включили в декларацію. По 6442 висить сальдо по цьому кредиту. Провести податкову не хочемо, так як не буде йти сальдо по 6412 з декларацією ПДВ. Якою проводкою закрити це сальдо?
Если Вы его вообще никогда не будете использовать, то закройте на финрезультат.
Если ср-ва на спец-счете НДС учитывать в бух-рии на отдельном счету 33 или 315, то какой проводкой отразить сумму которую в вытяге перебросили из строки 11 в строку 1?
Добрый день! Кто-нибудь может подсказать как правильно начислять естественную убыль и какие делать проводки.Мы занимаемся производством салатов-миксов, которые упаковываем в герметично закатаные пакеты( на станке).У нас только различные виды салатов.Но магазины много делаю возвратов. и зелень быстро портится.Как оформить это все правильно.Прошу Вашей помощи.
mari11144 писав:Если ср-ва на спец-счете НДС учитывать в бух-рии на отдельном счету 33 или 315, то какой проводкой отразить сумму которую в вытяге перебросили из строки 11 в строку 1?
просто на ту суму менше списується із р.1
Припустимо у Вас
р.1 1100
р.11 50
Зобов'язання 800
то ви робите проводку ДТ 641 КТ 311 750
у вас залишок на спецрах. у р. 1 має збігатися із залишком на 315 рах.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво