реестр выданных и полученных накладных

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

В журнале "НиБУ" вот такое:
В-пятых, в случае поставки товаров/услуг неплательщику НДС, непроизводственного использования товаров/услуг или основных средств, а также в других подобных случаях плательщик в строке «Індивідуальний податковий номер покупця» НН указывает не ноль, как это было раньше, а условный ИНН «400000000000» (п. 11 Порядка № 10). Точно такой же условный ИНН нужно проставить и в графе 6 раздела I Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Повторить его придется и в графе 2 раздела I приложения Д5 к декларации по НДС.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Тюша писав:В журнале "НиБУ" вот такое:
В-пятых, в случае поставки товаров/услуг неплательщику НДС, непроизводственного использования товаров/услуг или основных средств, а также в других подобных случаях плательщик в строке «Індивідуальний податковий номер покупця» НН указывает не ноль, как это было раньше, а условный ИНН «400000000000» (п. 11 Порядка № 10). Точно такой же условный ИНН нужно проставить и в графе 6 раздела I Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Повторить его придется и в графе 2 раздела I приложения Д5 к декларации по НДС.
Интересно... А шо ж тогда писать в строку "иньши" (раздел 1 Д5) ? Ничего ?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

я вот никак понять не могу.. какая разница что будет написано в инн "0" или 400000000..., если н.н. на неплательщика остается у продавца? и ведь реально же ж :
Интересно... А шо ж тогда писать в строку "иньши" (раздел 1 Д5) ? Ничего ?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

в консультации ГНИ сославшись на нижеприведенную консультацию из ЕБНЗ ответили, что надо ставить "0":

Який порядок заповнення платником податку граф р.І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь:
Повна
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється нуль «O»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.

И хотя видно невооруженным глазом, что они ссылаются на старый реестр и старый порядок ведения реестра, на сегодня они руководствуются таким ответом.
Ну что сказать-..."беда, огорчение...."

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Тюша писав:В журнале "НиБУ" вот такое:
В-пятых, в случае поставки товаров/услуг неплательщику НДС, непроизводственного использования товаров/услуг или основных средств, а также в других подобных случаях плательщик в строке «Індивідуальний податковий номер покупця» НН указывает не ноль, как это было раньше, а условный ИНН «400000000000» (п. 11 Порядка № 10). Точно такой же условный ИНН нужно проставить и в графе 6 раздела I Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Повторить его придется и в графе 2 раздела I приложения Д5 к декларации по НДС.
ВОБУ писал то же самое, с оговоркой, что в порядке ведения реестра по прежнему "0", мол "надеемся со временем это противоречие устранят"
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Тюша писав:в консультации ГНИ сославшись на нижеприведенную консультацию из ЕБНЗ ответили, что надо ставить "0":

Який порядок заповнення платником податку граф р.І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь:
Повна
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.

И хотя видно невооруженным глазом, что они ссылаются на старый реестр и старый порядок ведения реестра, на сегодня они руководствуются таким ответом.
Ну что сказать-..."беда, огорчение...."
Они хоть и ссылаются на старый, но суть от этого не меняется. т.к. в новом ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 25.11.2013 р. № 708 - тоже самое...

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

tomassa писав:
Тюша писав:в консультации ГНИ сославшись на нижеприведенную консультацию из ЕБНЗ ответили, что надо ставить "0":

Який порядок заповнення платником податку граф р.І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь:
Повна
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.

И хотя видно невооруженным глазом, что они ссылаются на старый реестр и старый порядок ведения реестра, на сегодня они руководствуются таким ответом.
Ну что сказать-..."беда, огорчение...."
Они хоть и ссылаются на старый, но суть от этого не меняется. т.к. в новом ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства доходів і зборів України 25.11.2013 р. № 708 - тоже самое...
То, да не совсем то:
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.

Так ведь в новой НН уже надо ставить не "0", а "400000000000". Вот и получается нестыковочка.

MARGARET
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 02 липня 2012, 02:39
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення MARGARET »

Сегодня звонила на 0800501007 . Ответили что в Реестре проставляется "0". Вот так. А все 400000000000 уже проставлены. Теперь крутить кино обратно(((

MARGARET
Гуру
Гуру
Повідомлень: 77
З нами з: 02 липня 2012, 02:39
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення MARGARET »

Кстити, господа хорошие! Кто подскажет : как в Реестре проставлять номера НН с дробями? Например, Телеком 101//440 или 101/440 ? Имеет значение эта дробь для Реестра? Ведь есть еще и спецналоги, например, с/х предприятия и т.д.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

MARGARET писав:Кстити, господа хорошие! Кто подскажет : как в Реестре проставлять номера НН с дробями? Например, Телеком 101//440 или 101/440 ? Имеет значение эта дробь для Реестра? Ведь есть еще и спецналоги, например, с/х предприятия и т.д.
смотрите здесь: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst26606p6.aspx

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”