Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
asv
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення asv »

прошу сказати в мене коригування нульове просто постачальники не внесли код укт зед ...в дод1 ставити нуль в рядку 9,11? і в деці рядок 16.1 теж нуль...?

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

asv писав:прошу сказати в мене коригування нульове просто постачальники не внесли код укт зед ...в дод1 ставити нуль в рядку 9,11? і в деці рядок 16.1 теж нуль...?
Нулевые корректировки не отображаем!

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Елена_П писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.
А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.


zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

zxcvbnm писав:
Елена_П писав:
zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.
А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста.

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

zxcvbnm писав:
zxcvbnm писав:
Елена_П писав: Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.
А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста.
Ну в итоговой строке у такой кор-ки ведь ноль?

Dreams
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 125
З нами з: 16 лютого 2011, 01:08
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Dreams »

Popen писав:
Валюша с писав:
Popen писав: Но я ж не могу поставить "дату отримання" более раннюю, чем этот РК зареген !!!
Например, РК от 31.03.15, зарегил я его 02.04.15, а в гр.7 (бовдур!) написал 31.03.15. Хочу исправить.
А вот шо актуально, а шо не актуально - дык, это вопрос к умникам-разработчикам (из ГФС) бланков отчетности...
нет такого, получить может и ранее
я тоже ставлю дату выписки, и тут не к чему придратся.если была дата регитср. др. дело. я ж говорю сейчас эта графа неактуальна вообще, до нее видимо не добрались разработчики.
Всегда придерживаюсь принципа "лучше перебдеть, чем недобдеть" #blush# . А ежели при проверке начнут сличать Д1 с протоколом и выкосят мой
-РК (т.е. забацают мне в акте +НО) ? #swoon#
У меня ситуация похожа. Корректировка выписана 29.05.2015 с минусом. Зарегистрирована 08.06.2015. Я в декларацию НДС за май поставила в колонку 7 додатка 1, дату "отримання" 08.06.2015 Мне сегодня звонит инспектор и говорит, чтобы я сделала уточненку. и поставила дату 29.05.2015. Сижу и думаю- дата выписки корректировки и дата получения- две большие разницы. 15-дневный срок не нарушен. Что будет, если не подам корректировку?

Ozerka
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 03 лютого 2012, 00:55
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ozerka »

Елена_П писав:
LEMON писав:
Ан-ия писав:Подскажите а как в стр 14 надо ставить все таки с "+" или "-"
Девченки отзовитесь , как заполнить колонку 14 в Д1 с (-) или с (+)?
В колонке 14 таблицы 2 додатка Д1 указывается сумма НДС по налоговой накладной (к которой выписана данная корректировка) ранее включенной в налоговый кредит по указанной строке, т.е. в стр.10.1.1. Если в декларации в строке 10.1.1 суммы НДС указываются с плюсом, то логично что эта колонка должна быть с плюсом.
Подскажите, а если корректировка кредитв положительная на +, то 14-ю стороку заполнять не нужно в додатке №1?

Alexsl
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 12 серпня 2015, 13:33
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Alexsl »

Подскажите пожалуйста , кто знает. Как провильно заполнить Додоток 1 к уточненке , розділ 2 . Пришла корректировка к НН с увеличением НК . Колонку 13 с "-" или "+"

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”