А как правильно?#blush#RICH писав:Табл.6 подразумевает не выплаченные з/п и ЕСВ, а начисленные за месяц. Хотя некоторые делают так, как вам советует Автошкола.
= РОЗРАХУНОК ВІДПУСКНИХ =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 07 серпня 2012, 07:53
- Дякував (ла): 1483 рази
- Подякували: 559 разів
Я исхожу из того, что отчетность делается на основании первичных документов, коим является расчетно-платежная ведомость. Если вы в ведомости за апрель проводите отдельной (или как-то по другому) строкой начисление и выплату отпускных за май, то соответственно и в отчет за апрель затягиваете начисление двумя строками - апрель и май.
Для пенсионного главное, чтоб начисленная зарплата попала песонифицировано работнику на лицевой счет в разрезе месяцев и в каком отчет вы это сделаете - апрельском или майской ПФ все-равно. Лишь бы апрель сел на апрель, а май на май.
Для пенсионного главное, чтоб начисленная зарплата попала песонифицировано работнику на лицевой счет в разрезе месяцев и в каком отчет вы это сделаете - апрельском или майской ПФ все-равно. Лишь бы апрель сел на апрель, а май на май.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 604
- З нами з: 16 грудня 2011, 02:31
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 152 рази
Я не мала на увазі виплачену з/п, а нараховану і якщо відпускні нараховані в квітні , то в таб. 6 відображаємо 2 строчками за квітень та травень.... в чому я не права?RICH писав:Табл.6 подразумевает не выплаченные з/п и ЕСВ, а начисленные за месяц. Хотя некоторые делают так, как вам советует Автошкола.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Як нараховуються перехідні відпусткові у бухгалтерському обліку?
А що на практиці?
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону про відпустки). Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки визначено Порядком №100.
Щодо визначення періоду, в якому нараховано перехідні відпусткові у бухгалтерському обліку, і досі є дві протилежні точки зору. Деякі бухгалтери нараховують такі відпусткові у місяці їх виплати, мотивуючи це тим, що перш ніж виплатити певні доходи, їх слід спочатку нарахувати. Інші бухгалтери вважають, що у цьому випадку порушується принцип відповідності доходів та витрат, установлений ст. 4 Закону про бухоблік: «Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів». Отже, якщо, наприклад, відпусткові розраховані та виплачені у квітні за травень перед відпусткою, нарахувати їх слід у бухгалтерському обліку у травні, щоб не завищувати витрати квітня. Те саме стосується і ПДФО, і ЄСВ, які розраховуються та сплачуються у поточному місяці за наступний. У працедавця в сумі, сплаченій у поточному місяці за наступний, буде переплата, аванс, який закриється нарахуваннями наступного місяця
Журнал "Дебет Кредит"
А що на практиці?
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону про відпустки). Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки визначено Порядком №100.
Щодо визначення періоду, в якому нараховано перехідні відпусткові у бухгалтерському обліку, і досі є дві протилежні точки зору. Деякі бухгалтери нараховують такі відпусткові у місяці їх виплати, мотивуючи це тим, що перш ніж виплатити певні доходи, їх слід спочатку нарахувати. Інші бухгалтери вважають, що у цьому випадку порушується принцип відповідності доходів та витрат, установлений ст. 4 Закону про бухоблік: «Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів». Отже, якщо, наприклад, відпусткові розраховані та виплачені у квітні за травень перед відпусткою, нарахувати їх слід у бухгалтерському обліку у травні, щоб не завищувати витрати квітня. Те саме стосується і ПДФО, і ЄСВ, які розраховуються та сплачуються у поточному місяці за наступний. У працедавця в сумі, сплаченій у поточному місяці за наступний, буде переплата, аванс, який закриється нарахуваннями наступного місяця
Журнал "Дебет Кредит"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
период для средней зарплаты нужно брать последние 12 месяцев с 1 по 1 числоАн-ия писав:Начисляю отпускные и вот постал вопрос. жовтень 2011по вересень 2012-355 дней или 356 дней считать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
не поняла.я что то делаю не так.У меня сотрудник не был еще в отпуске ,хочу отправить его в отпуск за период когда он оформился:marinesko писав:период для средней зарплаты нужно брать последние 12 месяцев с 1 по 1 числоАн-ия писав:Начисляю отпускные и вот постал вопрос. жовтень 2011по вересень 2012-355 дней или 356 дней считать?
с жовтня 11 по вересень 12 его з/п получилась -14270,00
14270/356*24=962,02 или 14270/355*24=964,73.Как правильно подскажите.Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
если отпуск начинается в мае, то для подсчета средней зарплаты нужно взять последние 12 месяцев работы. то есть зарплата за май13-апрель14 / 355 * 24Ан-ия писав:не поняла.я что то делаю не так.У меня сотрудник не был еще в отпуске ,хочу отправить его в отпуск за период когда он оформился:marinesko писав:период для средней зарплаты нужно брать последние 12 месяцев с 1 по 1 числоАн-ия писав:Начисляю отпускные и вот постал вопрос. жовтень 2011по вересень 2012-355 дней или 356 дней считать?
с жовтня 11 по вересень 12 его з/п получилась -14270,00
14270/356*24=962,02 или 14270/355*24=964,73.Как правильно подскажите.Спасибо.
в приказе указываете что отпуск предоставляется за отработанный период жовтень 2011 по вересень 2012.
при следующем отпуске, в приказе укажете - за отработанный период жовтень 2012-вересень 2013
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
Спасибо,а я брала жовтень 11 по вересень 12.получаеться отпускные , так же как и компенсация последних 12 месяцев.А еще что насчет коэффициента,если з/п менялась за последний год .У меня получаеться сотрудник идет а июне.:marinesko писав:если отпуск начинается в мае, то для подсчета средней зарплаты нужно взять последние 12 месяцев работы. то есть зарплата за май13-апрель14 / 355 * 24Ан-ия писав:не поняла.я что то делаю не так.У меня сотрудник не был еще в отпуске ,хочу отправить его в отпуск за период когда он оформился:marinesko писав: период для средней зарплаты нужно брать последние 12 месяцев с 1 по 1 число
с жовтня 11 по вересень 12 его з/п получилась -14270,00
14270/356*24=962,02 или 14270/355*24=964,73.Как правильно подскажите.Спасибо.
в приказе указываете что отпуск предоставляется за отработанный период жовтень 2011 по вересень 2012.
при следующем отпуске, в приказе укажете - за отработанный период жовтень 2012-вересень 2013
с серпня 13 по листопад 13 з/п была 1300,00
с грудня 13 по травень 14 з/п по 1400,00.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
проверти меня правильно ли я посчитала.Ан-ия писав:Спасибо,а я брала жовтень 11 по вересень 12.получаеться отпускные , так же как и компенсация последних 12 месяцев.А еще что насчет коэффициента,если з/п менялась за последний год .У меня получаеться сотрудник идет а июне.:marinesko писав:если отпуск начинается в мае, то для подсчета средней зарплаты нужно взять последние 12 месяцев работы. то есть зарплата за май13-апрель14 / 355 * 24Ан-ия писав: не поняла.я что то делаю не так.У меня сотрудник не был еще в отпуске ,хочу отправить его в отпуск за период когда он оформился:
с жовтня 11 по вересень 12 его з/п получилась -14270,00
14270/356*24=962,02 или 14270/355*24=964,73.Как правильно подскажите.Спасибо.
в приказе указываете что отпуск предоставляется за отработанный период жовтень 2011 по вересень 2012.
при следующем отпуске, в приказе укажете - за отработанный период жовтень 2012-вересень 2013
с серпня 13 по листопад 13 з/п была 1300,00
с грудня 13 по травень 14 з/п по 1400,00.
с серпня по листопад -7800,00
с грудня по травень-8400,00
16200,00/355*24=1095,21