Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт
Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?
може проблема в тому, що ПН реєструється спочатку за рахунок ліміту і потім іде перерахування за рахунок перевищення. І якщо ліміту недостатньо, то йде відмова.
Я просто дивлюся в кабінеті, у мене ПН (лютий) зареєстрована за рахунок ліміту, потім йде оперція зняття всього перевищення за лютий і потім друга операція нарахування перевищення за мінусом зареєстрованого ПДВ. І ліміт знову стає таким як до реєстрації.
Наче обіцяли з 1 числа зробити щоб одразу за рахунок перевищення реєструвало
я думаю, що все таки ні, бо в мене перевищення було наприклад 5, а 2-й ліміт, наприклад 2, і мінусовий основний ліміт, то 2 мені вдалося зареєструвати за рахунок перевищення, більше - ні. Хоча, може вони вже знову щось поміняли
Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт
Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?
так, я раніше писала, що якщо рахувати по формулі, що прописана в кодексі, в п. 200.1.9, то сума виходить інша, значно більша, ніж сума в гр.3 витягу. Наскільки я зрозуміла вони від суми перевищення віднімають мінусовий основний ліміт. Треба щоб вони виправили у себе формулу
не дочитала, що у вас в гр.3 сума достатня. Тоді не знаю, чому.... у мене зареєструвалось чітко в рамках суми з гр3, більше не дало зареєструвати
А якщо недостатньо коштів ліміту (рядок 3) за лютий для лютневих ПН?
Поки не виправлять формулу - ми нічого не зможемо самі зробити..
сума в гр.3 збільшується по мірі надходження вхідних від постачальника, то чекати поки зареєструють лютневі вхідні
Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт
Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?
так, я раніше писала, що якщо рахувати по формулі, що прописана в кодексі, в п. 200.1.9, то сума виходить інша, значно більша, ніж сума в гр.3 витягу. Наскільки я зрозуміла вони від суми перевищення віднімають мінусовий основний ліміт. Треба щоб вони виправили у себе формулу
в мене сума 2-го ліміту чьотенько дорівнює гр. 9 декларації з ПДВ. Березень-лютий місяці співпадають. Але тут є ще ньюансік.... ця сума за мінусом РК. Тобто якщо податкових в мене на 500 тис., а РК 50 тис, то сума 2-го ліміту 450 тис... тобто 50 тис. потяне з квітня наприклад. І якщо в квітні така сама ситуація, то вже 100 тис спише з основного ліміту... як завжди все через сраку..
Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?
так, я раніше писала, що якщо рахувати по формулі, що прописана в кодексі, в п. 200.1.9, то сума виходить інша, значно більша, ніж сума в гр.3 витягу. Наскільки я зрозуміла вони від суми перевищення віднімають мінусовий основний ліміт. Треба щоб вони виправили у себе формулу
в мене сума 2-го ліміту чьотенько дорівнює гр. 9 декларації з ПДВ. Березень-лютий місяці співпадають. Але тут є ще ньюансік.... ця сума за мінусом РК. Тобто якщо податкових в мене на 500 тис., а РК 50 тис, то сума 2-го ліміту 450 тис... тобто 50 тис. потяне з квітня наприклад. І якщо в квітні така сама ситуація, то вже 100 тис спише з основного ліміту... як завжди все через сраку..
так, у кожного можуть бути свої нюанси. але хоч можна прослідкувати якусь логіку, як воно рахує...
Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?
може проблема в тому, що ПН реєструється спочатку за рахунок ліміту і потім іде перерахування за рахунок перевищення. І якщо ліміту недостатньо, то йде відмова.
Я просто дивлюся в кабінеті, у мене ПН (лютий) зареєстрована за рахунок ліміту, потім йде оперція зняття всього перевищення за лютий і потім друга операція нарахування перевищення за мінусом зареєстрованого ПДВ. І ліміт знову стає таким як до реєстрації.
Наче обіцяли з 1 числа зробити щоб одразу за рахунок перевищення реєструвало
я думаю, що все таки ні, бо в мене перевищення було наприклад 5, а 2-й ліміт, наприклад 2, і мінусовий основний ліміт, то 2 мені вдалося зареєструвати за рахунок перевищення, більше - ні. Хоча, може вони вже знову щось поміняли
У мене така сама ситуація: основний ліміт мінус, реєєструються ПН за період, коли подані декларації, що зазначені в додатку 1 за рахунок 2-го ліміта. 2-й ліміт =сума перевищення-основний ліміт-сума ПДВ до сплати по деклараціям, якщо вона не сплачена.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р