Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 559 разів
- Подякували: 522 рази
Податкова накладна не зареєстрована у Єдиному реєстрі протягом 20 днів. Чи можна зареєструвати її пізніше?Izuzumka писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если забыли зарегистрировать НН в марте месяце, сейчас надо сделать корректировку. НН содержит код УКТ
На думку податкової служби, викладеній у ЄБНЗ, якщо податкову накладну не зареєструвати вчасно, то її вже не можна буде зареєструвати ніколи. Те саме стосується і розрахунків коригування, виписаних у майбутньому до такої податкової накладної.
А если НН не зарегист.тогда и коректировку вы не имеете право регистрировать
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 11 травня 2011, 03:27
- Дякував (ла): 559 разів
- Подякували: 522 рази
Не совсем поняла,если НО не занижали ничего страшно, а если НН подлежала регист.,тогда Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі?Що стосується продавця, який не зареєстрував ПН або РК, Податковий кодекс відповідальності за це не передбачає. Але, податкова служба цілком законно може застосувати адміністративний штраф передбачений статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку ведення податкового обліку (до 170 грн.).Izuzumka писав:Спасибо за ответ! Еще такой вопрос - чем это грозит, если в реестр накладных включили данную накладную за отчетный период, т.е. НО не занижали себе.
Що стосується покупця, то він втратить право на податковий кредит по незареєстрованій податковій накладній, якщо, звісно, не подасть скаргу на свого постачальника.
-
- Гений
- Повідомлень: 490
- З нами з: 16 січня 2012, 15:02
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 111 разів
Доброго дня всем!!!! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась
1.Продавец зарегистрировал НН в ЕР, с неправильными нашими реквизитами "Название, на русск.языке, номер телефона", что мне делать подавать додадок 8 на них или как?
2.Налоговое обяз-во возникло 31 мая а зарегистрировали НН 5 июня, когда мне включать НН в кредит в каком месяце?
Заранее спасибо за ответ
1.Продавец зарегистрировал НН в ЕР, с неправильными нашими реквизитами "Название, на русск.языке, номер телефона", что мне делать подавать додадок 8 на них или как?
2.Налоговое обяз-во возникло 31 мая а зарегистрировали НН 5 июня, когда мне включать НН в кредит в каком месяце?
Заранее спасибо за ответ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
1-Дод.81111111111 писав:Доброго дня всем!!!! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась
1.Продавец зарегистрировал НН в ЕР, с неправильными нашими реквизитами "Название, на русск.языке, номер телефона", что мне делать подавать додадок 8 на них или как?
2.Налоговое обяз-во возникло 31 мая а зарегистрировали НН 5 июня, когда мне включать НН в кредит в каком месяце?
Заранее спасибо за ответ
2-Как хотите. По НКУ-июнь, по узагальнюючей податковий консультации-май.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
А я бы ещё добавила, что если НН зарегистрирована с нарушением (неправильные реквизиты), то подавать Дод.8 можно только к деке за тот период, в котором возник такой НК.
Вот и вопрос себе придумала: НК возник в мае, а НКУ требует такие НН (зарег. 05.06.) показывать в месяце регистрации (сейчас не рассмортиваем возможность, предоставленную нам обобщающим налоговым разъяснением показывать такие НН в месяце выписки). Имеет ли право покупатель по такой НН подать Дод.8 в июне с июньской декой (по дате регистрации НН в ЕРНН) ?
Вот и вопрос себе придумала: НК возник в мае, а НКУ требует такие НН (зарег. 05.06.) показывать в месяце регистрации (сейчас не рассмортиваем возможность, предоставленную нам обобщающим налоговым разъяснением показывать такие НН в месяце выписки). Имеет ли право покупатель по такой НН подать Дод.8 в июне с июньской декой (по дате регистрации НН в ЕРНН) ?
-
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 26 серпня 2011, 00:53
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
Помогите в такой ситуации:
Пытаюсь зарегистрировать в ЕР корректировку к налог накладной.
Суть корректировки: Меняю оборот по ставку 20% (-) на оборот без НДС (освобожден от НДС).
Приходит квитанция с отказом:Помилка - строка 1. Не допускається одночасне заповнення полів №9 і №11.
В строке 9 заполнено колличество (без него нельзя), строка 11 - прочерк.
Ничего не понимаю. Может кто сталкивался?
Пытаюсь зарегистрировать в ЕР корректировку к налог накладной.
Суть корректировки: Меняю оборот по ставку 20% (-) на оборот без НДС (освобожден от НДС).
Приходит квитанция с отказом:Помилка - строка 1. Не допускається одночасне заповнення полів №9 і №11.
В строке 9 заполнено колличество (без него нельзя), строка 11 - прочерк.
Ничего не понимаю. Может кто сталкивался?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Сделайте РК с минусом по неправильным позициям, и той же датой новую НН с правильной ставкой НДС.