Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

#secret# тема "пдв" наконец-то немного остыла #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Valudser писав:#secret# тема "пдв" наконец-то немного остыла #g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#
Как показывает практика, в выходные форум замирает... #g_crazy# ПосмОтрите, шо в понедельник (последний день) будет творится...#clamping#

ZHNS
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 31 січня 2016, 00:19
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ZHNS »

Елена_П писав:Добрый всем вечер. Коллеги мучает меня вопрос. Было постановление о переименовании и объединении налоговых инспекций. Сегодня по одной из фирм ключи закончились и я делала новый договор. Зашла на сайт дфс проверить начальник кто и смотрю появилось объявление о переименовании нашей налоговой в объединенную, при этом остальные налоговые в т.ч . и наша еще со старым названием на сайте в списке территориальных прописаны. В справочнике медка старое название тоже. Декларацию по НДС я сдала со старым названием, однако в квитанции 2 стоит получатель объединенная дфс (новое название). В самой квитанции о принятии никаких замечаний. Сделала я договор и вписала новое название - договор принят без замечаний. Теперь вот думаю, если есть квитанция о принятии деки без замечаний, могут ли ее признать неприятной из-за старого названия дфс, или лучше пересдать с новым названием? У кого нибудь был такой случай?
Наша налоговая тоже с другим названием, я прибыль сдала, потом звонила спрашивала, что мол старое название в шапки, перездавать или нет, мне ответили если есть обе квитанции и отчет принят без зауважень, не нужно пересдавать.

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

Подскажите. За декабрь был р.24 декларации - 58093,00
Изучив материал, подаю деку:

р.1.1. - А 682987 Б 136597
р.9 Б 136597
р.10.1. - А 12461 Б 2492
р.16 (16.1) - Б 58093
р.17 Б 60585
р.18 (18.1) Б 76012

Подаем Д5
Верно?

Д2 подаем только если в январе был "-"?


Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

sllena19 писав:Подскажите. За декабрь был р.24 декларации - 58093,00
Изучив материал, подаю деку:
р.1.1. - А 682987 Б 136597
р.9 Б 136597
р.10.1. - А 12461 Б 2492
р.16 (16.1) - Б 58093
р.17 Б 60585
р.18 (18.1) Б 76012
Подаем Д5
Верно?
Д2 подаем только если в январе был "-"?
Верно. Д2 подается если был минус то ли текущий января, то ли с прошлых периодов переходящий. У вас в 12 он был, но вы его в 01 съели. Не подаёте.

ИннаР
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 26 листопада 2015, 15:53
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення ИннаР »

Доброго всем дня! Вопрос такой: есть импорт в январе, НДС уплачен на таможне. В дкларации - 11.1, тут понятно. А что с Д2, если этот импортный НДС вошел в отрицательный остаток? Пишут разное - можно и свой ИНН ставить, и № ГТД. Но ссылки на официальную инфу не нашла нигде. Как и не нашла список умовных ИНН - что они теперь означают? Ведь раньше импортный НДС был 300000000000. Заранее, всем спасибо за помощь!

Аватар користувача
Nelka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 27 квітня 2012, 02:16
Звідки: Київ
Дякував (ла): 111 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення Nelka »

Всем, добрый день!
Я про дод 2. У меня "-" с марта по август 2015, потом в декабре. В додатке расписывать все с марта или с августа, а все что 03-07/2015 ставить в ячейку "Залишок..."? или в эту ячейку ставить только сумму по вытягу стр. 9, а все остальное расписать?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

ИннаР писав:Доброго всем дня! Вопрос такой: есть импорт в январе, НДС уплачен на таможне. В дкларации - 11.1, тут понятно. А что с Д2, если этот импортный НДС вошел в отрицательный остаток? Пишут разное - можно и свой ИНН ставить, и № ГТД. Но ссылки на официальную инфу не нашла нигде. Как и не нашла список умовных ИНН - что они теперь означают? Ведь раньше импортный НДС был 300000000000. Заранее, всем спасибо за помощь!
1. Ссылка на оф.инфу есть и она в Наказе 21, а именно - в названии гр.2 Д2: "Платник податку – покупець (індивідульний податковий номер)"#rtfm#
2. Теперь нужно самому себе ответить на вопрос: "Кто является покупателем моего импортного товара?".
Если это Я, то напишу себя, если это не Я, то напишу ИНН кого-то другого (т.е. истинного покупателя)...
Все остальные ответы, типа "№ ГТД" - от лукавого.
3. То, что было раньше нужно забыть аки страшный сон.


Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Nelka писав:Всем, добрый день!
Я про дод 2. У меня "-" с марта по август 2015, потом в декабре. В додатке расписывать все с марта или с августа, а все что 03-07/2015 ставить в ячейку "Залишок..."? или в эту ячейку ставить только сумму по вытягу стр. 9, а все остальное расписать?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

Выше уже очень подробно (с примерами) расписывали этот суммарный минус по периодам ...

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

Nelka писав:Всем, добрый день!
Я про дод 2. У меня "-" с марта по август 2015, потом в декабре. В додатке расписывать все с марта или с августа, а все что 03-07/2015 ставить в ячейку "Залишок..."? или в эту ячейку ставить только сумму по вытягу стр. 9, а все остальное расписать?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Если Вам лень вычитывать здесь то, что мы "творили" на этой неделе с додатком 2, можете написать здесь, с момента возникновения минуса, строки №19 ваших дек-ций, декабрь 19 и 24 строка и что там у вас в январе р10.1минус р.9.
И мы поможем нарисовать Д2 за январь #wink#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”