А при чем тут колонка 13, может Вы имели ввиду 14?Alexsl писав:Подскажите пожалуйста , кто знает. Как провильно заполнить Додоток 1 к уточненке , розділ 2 . Пришла корректировка к НН с увеличением НК . Колонку 13 с "-" или "+"
Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Я точно не знаю , но колонка 14 это когда сумма прошла по деке , а если не прошла то Я думаю 13
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
В 13 колонке обсяг придбання на який не нараховується ПДВ, а у Вас НК увеличелиAlexsl писав:Я точно не знаю , но колонка 14 это когда сумма прошла по деке , а если не прошла то Я думаю 13
Спасибо , а как тогда заполнять 14 колонку ?
Добрий день! Підкажіть будь ласка в якій колонці у Дод 1 до под. декларації з пдв показати суму звільнені від пдв, ? І де вона ставиться в декларації 16.1.1 чи 16.1.4 ??
-
- Ученик
- Повідомлень: 6
- З нами з: 30 вересня 2015, 00:41
- Дякував (ла): 1 раз
Подскажите пожалуйста, как исправить задвоение по контрагенту#g_mad# ( у них НК), по причине отправки два раза додатка1, в котором изначально было учтено корригирование НО на уменьшение? РК был отправлен вместе с уточненной декларацией за июль, в которой не нужно было менять НО и НК (исправление дати получения контрагентом в додатке 1) #aggr# Волнует вопрос, если отправить уточняющий додаток1 ( с точностю до наоборот) т.е проставить объем и НДС с плюсом, не повлияет это на лимит гр2 Витяга, возможно придется его пополнять на суму исправлений!
Благодарю вас за помощь!
Благодарю вас за помощь!
Добрый день, подскажите пожалуйста, контрагент выписал корректировку к НН за май 15 с "-", выписал 21.09.15, а мне прислал 05.10.15 (я ее зарегистрировала). Мне ее включать в декларацию за сентябрь и проводить в строках 16 и 16.1? а также в Дод.1 Таб.2 заполнять столбик 9 (сумма нез ндс с минусом) и столбик 11 (сумма НДС с минусом) , а также 14 (тоже НДС с минусом)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
такjanin.15 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, контрагент выписал корректировку к НН за май 15 с "-", выписал 21.09.15, а мне прислал 05.10.15 (я ее зарегистрировала). Мне ее включать в декларацию за сентябрь и проводить в строках 16 и 16.1? а также в Дод.1 Таб.2 заполнять столбик 9 (сумма нез ндс с минусом) и столбик 11 (сумма НДС с минусом) , а также 14 (тоже НДС с минусом)?
-
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Всем добрый день!
Видела, что этот вопрос обсуждался, но к решению так и не пришли. И все же.
Если РК налогового кредита с "+" , как заполнить графу 14 Таблицы 2 Додатка 1 и заполнять ли вообще?
Видела, что этот вопрос обсуждался, но к решению так и не пришли. И все же.
Если РК налогового кредита с "+" , как заполнить графу 14 Таблицы 2 Додатка 1 и заполнять ли вообще?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
не заповнюватиЭти реестры писав:Всем добрый день!
Видела, что этот вопрос обсуждался, но к решению так и не пришли. И все же.
Если РК налогового кредита с "+" , как заполнить графу 14 Таблицы 2 Додатка 1 и заполнять ли вообще?