не вы а покупатели в декаб- если я правильно поняла, в декаб неправ выписана НН и покупат ее вкл в НК.Надежда Д писав:нет не сдавали. а по какой причине я должна была сдать дод. 8?
конечно это проблема покупат, вы завысили НО- проблем нет
не вы а покупатели в декаб- если я правильно поняла, в декаб неправ выписана НН и покупат ее вкл в НК.Надежда Д писав:нет не сдавали. а по какой причине я должна была сдать дод. 8?
инина писав:включали наши клиенты весь НК или нет это тайна покрытая мраком и я думаю и не узнаю как было на самом делеНадежда Д писав:
не вы а покупатели в декаб- если я правильно поняла, в декаб неправ выписана НН и покупат ее вкл в НК.
конечно это проблема покупат, вы завысили НО- проблем нет
Надежда Д писав:Во подполье работает!!!#good#инина писав:включали наши клиенты весь НК или нет это тайна покрытая мраком и я думаю и не узнаю как было на самом делеНадежда Д писав:
не вы а покупатели в декаб- если я правильно поняла, в декаб неправ выписана НН и покупат ее вкл в НК.
конечно это проблема покупат, вы завысили НО- проблем нет
А тот тел. который в НН указываете, что не берут?Надежда Д писав:да уж. я телефон бухгалтерии прошу у них уже 4 месяца, а они отвечают не положено. Большой завод это маленькое царство-государство в режиме строгой секретности.
gfctxybr писав:Як завжди, бухгалтер "дура", директор правий, але помилки виправляти бухгалтеру. Прошу допомоги! Мій поставщик велика і "знатна" фірма, дозвонитись до них не можу , спілкуюся ,якщо повезе, по ел. пошті. А тепер по суті: 20.03.2012р зробила поставщику передоплату 6000,00 і 06.04.2012р. 13000,00 закрила всю суму рахунку. Не дочикавшись податкової накладної від постачальника за березень (а директор криком кричить проти 8 дод.), скинув поставщик по ел. пошті тільки № податкової. За березень я подала під цим номером в дек. 6000,00 под.кредиту.В дек. за березень - р.25 до сплати 500,00 грн.Сьогодні поставщик повідомив , що під цим №він подав 19000,00( всю суму і виписав видаткову накладну за березень). Як мені зробити: якщо подам УР то дек. за березень вийде з -, сплачувати мені 500,00 грн. і подавати УР , чи подати УР як самостійний докумет і все? В УР в гр.6,7,8 що проставляти , поставщик мені ніякого корегування не видавав. Дуже прошу допоможіть...
Вишенка писав:Если подавать УР как самостоят. документ (обязательно со всеми додатками), то он "втянется" в программу ГНИ датой подачи. Если до 30.04, то оплачивать не нужно. А если после 30.04., то срок уплаты НДС пройдет, и уплатить придется. У Вас нет причины для коригування. Просто проставите данные из сданной деки и правильные, т.е. те, которые должны быть
Повернутись до “Звітність з ПДВ”