Подскажите,
выставлен счет покупателю на 1700,00 грн.
покупатель оплачивает 1700,10 грн.
что делать с этими 10 копейками.
нн мы же выписываем на 1700,00 правильно?
Выписка Налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 18 травня 2016, 14:26
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Збільшіть рахунок на 10 коп.READYN писав:Подскажите,
выставлен счет покупателю на 1700,00 грн.
покупатель оплачивает 1700,10 грн.
что делать с этими 10 копейками.
нн мы же выписываем на 1700,00 правильно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
да, спасибо, так и решили сделать, а следующий уменьшим))) если им будет принципиально.Татьяна ТС писав:Збільшіть рахунок на 10 коп.READYN писав:Подскажите,
выставлен счет покупателю на 1700,00 грн.
покупатель оплачивает 1700,10 грн.
что делать с этими 10 копейками.
нн мы же выписываем на 1700,00 правильно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, получили от поставщика счет на оплату, а в нем ндс 5% перчатки медицинские. Мы предприятие на общей системе налогообложения и плательщики ндс. Можно ли нам закупать и продавать такой товар с 5% ндс?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Мы закупали аптечки автомобильные по ставке 7% для перепродажи. Продавали соотв. тоже с НДС 7%.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, получили от поставщика счет на оплату, а в нем ндс 5% перчатки медицинские. Мы предприятие на общей системе налогообложения и плательщики ндс. Можно ли нам закупать и продавать такой товар с 5% ндс?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
А почему же у нас 5%? И как все это отображать в отчете по ндс? это же должен наверное быть соответствующий вид деятельности предприятия ?мюсля писав:Мы закупали аптечки автомобильные по ставке 7% для перепродажи. Продавали соотв. тоже с НДС 7%.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, получили от поставщика счет на оплату, а в нем ндс 5% перчатки медицинские. Мы предприятие на общей системе налогообложения и плательщики ндс. Можно ли нам закупать и продавать такой товар с 5% ндс?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
честно говоря, я не знаю что за 5% у Вас в счете, тоже удивилась, думала что-то пропустила #search# В деке есть только графы для НО и НК по ставкам 20%, 7%, 0%.zxcvbnm писав:А почему же у нас 5%? И как все это отображать в отчете по ндс? это же должен наверное быть соответствующий вид деятельности предприятия ?мюсля писав:Мы закупали аптечки автомобильные по ставке 7% для перепродажи. Продавали соотв. тоже с НДС 7%.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, получили от поставщика счет на оплату, а в нем ндс 5% перчатки медицинские. Мы предприятие на общей системе налогообложения и плательщики ндс. Можно ли нам закупать и продавать такой товар с 5% ндс?
Вида деятельности, связанного с реализацией или производством медпрепаратов или товаров у нас нет. Мы торгуем в розницу и оптом автозапчастями, а не медпрепаратами, была разовая поставка автоаптечек с НДС 7%.
Вообще, в данном случае, я считаю, что для вопроса размера ставки НДС здесь ключевой момент не Ваши-наши-их виды деятельности, а наличие перчаток (или наших аптечек) в Перечне изделий медицинского назначения, облагаемых по ставке НДС 7 %. А вот зя или низзя нашему предприятию торговать аптечками, наверное, уже вопрос не по НДС.
Как-бы там не было, мы закупили партию товара с НДС 7% и его дальше перепродали с такой-же ставкой НДС. Это была разовая поставка, а не систематическая торговля медпрепаратами. К стати, следующую партию аптечек брали у др. поставщика, но уже по ставке НДС 20%. Поставщик аптечек по ставке 7% -производитель медпрепаратов, поставщик аптечек по ставке 20% -неспец.оптова торговля ,опт.торговля автозапчастинами.#sigh#
Добрий день! Підкажіть як правильно оформити. У листопаді 2014 року підприємство нам помилково проплатили кошти, точніше оплатили двічі (ми теж юр.особа). Станом на сьогодні ми кошти їм не повернули. Вони знову замовляють у нас товар. Як поступити в даному випадку повернути кошти, а тоді вони оплачують за новим договором. В мене такі питання:
1. Якщо ми повертаємо кошти, відповідно мені потрібно виписати корегуючу до податкової накладної, яка виписана в листопаді 2014року (тоді реєстрації податкових накладних не було). Чи потрібно корегуючу реєструвати і як відобразити в декларації?
2. Якщо не повертати кошти, а провести на основі листа зарахування переплати по старому договору в рахунок оплати по новому договору (сума переплати є більша за суму нового договору). Чи це буде правильно і як оформити?
1. Якщо ми повертаємо кошти, відповідно мені потрібно виписати корегуючу до податкової накладної, яка виписана в листопаді 2014року (тоді реєстрації податкових накладних не було). Чи потрібно корегуючу реєструвати і як відобразити в декларації?
2. Якщо не повертати кошти, а провести на основі листа зарахування переплати по старому договору в рахунок оплати по новому договору (сума переплати є більша за суму нового договору). Чи це буде правильно і як оформити?