ArinaArina писав:
Вам нужно выписать нулевой РК к предоплатной НН. с минусом кол-во, которое было первоначально в НН, с плюсом кол-во (или часть) другого товара на туже сумму. Если новая номенклатура по сумме будет больше, чем предоплаченные 70% непоставленного товара, то по дате отгрузки выпишете НН на часть товара, которая превышает предоплату.
. Как быть , если не бьется сумма ндс на 1,81 грн, не получается выйти на 0. Исправить в ручную? А в налоговой накладной, которую выписываю на превышающую сумму добавить ндс 1,81грн? И как нужно заполнить РК , если я добавляю позиции, которые были в налоговой накладной, т.е. увеличиваю их количество. Написать змина килькости и указать номера строк? А ту позицию , которую убираю, написать змина номенклатури?
подгонять количеством под сумму предоплаты. если сумма отгрузки получится больше - то по отгрузке выпишете НН на остаток.
по всем позициям причина корректировки изменение кол-ва
. Как быть , если не бьется сумма ндс на 1,81 грн, не получается выйти на 0. Исправить в ручную? А в налоговой накладной, которую выписываю на превышающую сумму добавить ндс 1,81грн? И как нужно заполнить РК , если я добавляю позиции, которые были в налоговой накладной, т.е. увеличиваю их количество. Написать змина килькости и указать номера строк? А ту позицию , которую убираю, написать змина номенклатури?
подгонять количеством под сумму предоплаты. если сумма отгрузки получится больше - то по отгрузке выпишете НН на остаток.
по всем позициям причина корректировки изменение кол-ва
. Не получается подогнать количеством под сумму предоплаты, надо три знака после запятой. Как поступить?
manro писав:. Как быть , если не бьется сумма ндс на 1,81 грн, не получается выйти на 0. Исправить в ручную? А в налоговой накладной, которую выписываю на превышающую сумму добавить ндс 1,81грн? И как нужно заполнить РК , если я добавляю позиции, которые были в налоговой накладной, т.е. увеличиваю их количество. Написать змина килькости и указать номера строк? А ту позицию , которую убираю, написать змина номенклатури?
подгонять количеством под сумму предоплаты. если сумма отгрузки получится больше - то по отгрузке выпишете НН на остаток.
по всем позициям причина корректировки изменение кол-ва
. Не получается подогнать количеством под сумму предоплаты, надо три знака после запятой. Как поступить?
Женёк писав:Добрый день. Помогите мне,пожалуйста,разобраться в ситуации. 07.09 была получена оплата от клиента,выписана и зарегистрирована налоговая,но ошибочно указана не та сумма. В день обнаружения 16.09 был выписан расчет корректировки на недостающую сумму. А сегодня выяснилось,что клиент-плательщик НДС. Что мне нужно делать? Очень-очень жду советов. Спасибо.
т.е. 07.09 и 16.09 были выписаны НН и РК не неплательщика? Если да, то 30.09. (или любым числом после 16.09) делаете РК к НН от 07.09 с минусом на всю сумму (в том числе и на сумму из РК от 16.09), эти РК и НН в деке не показываете, потом 07.09 выписываете НН на плательщика, отображаете ее в деке и платите штраф за просрочку регистрации, когда он придет.
Подскажите ,пожалуйста,как выписать РК,не проходит в налоговую на всю сумму (НН+РК),только на сумму НН. Как выписать РК на РК?
ArinaArina писав:
подгонять количеством под сумму предоплаты. если сумма отгрузки получится больше - то по отгрузке выпишете НН на остаток.
по всем позициям причина корректировки изменение кол-ва
. Не получается подогнать количеством под сумму предоплаты, надо три знака после запятой. Как поступить?
в количестве сколько угодно знаков после запятой
. У меня только три знака можно после запятой и ничего не получается#wall#
Подскажите,пожалуйста, никогда не сталкивалась!29.08 была выписана и зарег. налоговая накладная.19.09. звонит покупатель и говорит,что неправильные сумы т.е. я занизила суммы.
19.09 сделала корректировку на суму НДС зарег. и отправила контрагенту.Регистрационный лимит уменьшился на ту сумму НДС что не доплатила.В октябре подала УР сумма неоплач. НДС с +. И теперь у меня лимит увеличился!!! И в витяге стр.6 сума "перевищення".Что делать?Помогите пожалуйста!!!
liv77 писав:Подскажите,пожалуйста, никогда не сталкивалась!29.08 была выписана и зарег. налоговая накладная.19.09. звонит покупатель и говорит,что неправильные сумы т.е. я занизила суммы.
19.09 сделала корректировку на суму НДС зарег. и отправила контрагенту.Регистрационный лимит уменьшился на ту сумму НДС что не доплатила.В октябре подала УР сумма неоплач. НДС с +. И теперь у меня лимит увеличился!!! И в витяге стр.6 сума "перевищення".Что делать?Помогите пожалуйста!!!
Лимит увеличился ? - ну и хорошо... может овердрафт посчитали?... УР на расчет лимита не влияет
А если я уже подала УР и не заполнила стр.18.3? Новую УР подать?Код в платёжном поручении 101?Вы уж извините никогда у меня такого не было из-за этого много глупых вопросов.