Помогите разобраться. Мы являемся плательщика ЕН 3%+ НДС. С 01.01.2015г хотим остаться плательщика ЕН 5% и отказаться от НДС. Какие должны быть наши действия? Надо ли подавать новое заявление на ЕН? И как правильно распрощаться с НДС?
Вчера отнесла заяву 3-ПДВ с додатком (про причины снятия) обязательно, свидетельство НДС, декларацию за декабрь (01-11.12), условная продажа обязательно. Условную продажу считала на остатки товара, ОС, МПБ за минусом износа, дебиторскую задолженность. Формирование условной продажи не проверяют. Оплатила НДС за ноябрь, декабрь по декларациям, это тоже обязательно. Взяли документы, сказали ждите результата в течение 10 дней. РРО перепрограммировали 12.12. без НДС, обязательно сопроводиловка в сервисную службу. 12.12. продаж не было. С 13.12. продажи без НДС. Жду результата.
FyDD писав:Когда то читал, про порядок действий налоговой при анул-нии свид-ва плат-ка НДС по п.184.1"ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;""
гни должна обратиться к гос.регистратору, тот должен сделать запрос на наш адрес, мы подать форму 6 и т.д.
Подскажите где это прописано, в каком законе, какие статьи ?????
В новостях на сайте ДебетКредит была информация по форме 6 где-то в марте-мае 2014 г. Я оттуда узнала.
FyDD писав:Когда то читал, про порядок действий налоговой при анул-нии свид-ва плат-ка НДС по п.184.1"ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;""
гни должна обратиться к гос.регистратору, тот должен сделать запрос на наш адрес, мы подать форму 6 и т.д.
Подскажите где это прописано, в каком законе, какие статьи ?????
Подскажите, пожалуйста, фирма с января 2014 года не вела деятельности, сдавала пустые декларации по НДС, в октябре поменялся директор, оформляли ключи, получили налоговую накладную на 24 грн, которую показали в декларации. Получилось 4 грн в стр.24. Достаточно ли этого, чтобы не аннулировали свидетельство НДС?
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, фирма с января 2014 года не вела деятельности, сдавала пустые декларации по НДС, в октябре поменялся директор, оформляли ключи, получили налоговую накладную на 24 грн, которую показали в декларации. Получилось 4 грн в стр.24. Достаточно ли этого, чтобы не аннулировали свидетельство НДС?
Да...
http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
101.01.05
Чи може бути підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ відповідно до пп. ”г” п. 184.1 ст. 184 ПКУ відсутність операцій з постачання з метою формування податкових зобов”язань протягом 12 послідовних податкових місяців, але наявність при цьому обсягів придбання, за рахунок яких сформовано податковий кредит?
Коротка та повна відповіді ідентичні.
Відповідно до п.п. «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту.
Тобто, якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання та при цьому наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.
Добрый вечер. Товарищи, подскажите новичку если 31.12.14.(с 1.01.15. на едином) у нас аннулировано свидетельство ндс и этой датой выписана НН поставщиком я могу ее включить в декларацию? и еще как делать условную продажу ? проводки, в деке как показывать и как определить нужно нам делать эту продажу или нет?
Спасибо всем!
31.12.2014 включаете в нал.кредит. условная продажа начисляется на остатки товара, деб.задолженность, остаточную стоимость ОС, немат.активов, и только на то, что было приобретено с НДС и пошло ранее в нал.кредит. условная продажа выписывается нал.накл. на себе с признаком 10 и включается в реестр.
Подскажите пожалуйста! Стали плательщиками НДС в августе 2014 г. (превысили 300 000 грн.) В 2015году хотим отказаться от свидетельства - малые обороты
Когда можно подавать заявление на аннулирование свидетельства?