= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
девочки подскажите,директор взял счет в Эпицентре,чтобы купить картины. И мы и они плательщики НДС. Как теперь эти картины оприходовать,на какой счет и вообще что с НДСом, я так понимаю,что налоговый кредит нельзя отображать в деке НДС,но Эпицентр же пришлет мне налоговые в медке и НДС от них упадет же мне на электр.счет.Как быть в этой ситуации с этими картинами#impossibl
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
это не товар?УЄТ писав:девочки подскажите,директор взял счет в Эпицентре,чтобы купить картины. И мы и они плательщики НДС. Как теперь эти картины оприходовать,на какой счет и вообще что с НДСом, я так понимаю,что налоговый кредит нельзя отображать в деке НДС,но Эпицентр же пришлет мне налоговые в медке и НДС от них упадет же мне на электр.счет.Как быть в этой ситуации с этими картинами#impossibl
в последний день месяце выписываете на себя НН на основании НН от Эпицентра и регистрируете.
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
в бухг учете картины пойдут в расходы, а сумму НДС спишите на сч 949УЄТ писав:девочки подскажите,директор взял счет в Эпицентре,чтобы купить картины. И мы и они плательщики НДС. Как теперь эти картины оприходовать,на какой счет и вообще что с НДСом, я так понимаю,что налоговый кредит нельзя отображать в деке НДС,но Эпицентр же пришлет мне налоговые в медке и НДС от них упадет же мне на электр.счет.Как быть в этой ситуации с этими картинами#impossibl
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
ПК ви відображаєте, а потім виписуєте в кінці місяця на себе з типом причини 09 (використання в негосп.діяльності) накладну на ПЗ і реєструєте.... якось так.Aj писав:в бухг учете картины пойдут в расходы, а сумму НДС спишите на сч 949УЄТ писав:девочки подскажите,директор взял счет в Эпицентре,чтобы купить картины. И мы и они плательщики НДС. Как теперь эти картины оприходовать,на какой счет и вообще что с НДСом, я так понимаю,что налоговый кредит нельзя отображать в деке НДС,но Эпицентр же пришлет мне налоговые в медке и НДС от них упадет же мне на электр.счет.Как быть в этой ситуации с этими картинами#impossibl
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8717
- З нами з: 19 липня 2011, 04:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6637 разів
- Контактна інформація:
акциз - 641/акциз так як і ПДВ, проводки аналогічніliraril писав:подскажите пож., как отразить акциз при приобретении топлива?
-
-Latka-
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 01:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Акциз при приобретении товара включаем в стоимость товара , по ссылке так и расписано. Если предприятие неплательщик отдельно акциза, то учитывать его на отдельном счете не нужно. Нал / безнал все равно. купили на 120 грн, в т.ч. НДС 20%, но не 20 грн, а меньше, 18 например. Приходуете на 203 102 грн и 6442 18 грн.Tasa писав:акциз - 641/акциз так як і ПДВ, проводки аналогічніliraril писав:подскажите пож., как отразить акциз при приобретении топлива?
-
Люлик
- Акула НКУ

- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 04:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы
Бух Бубух писав:В 2015 году согласно договору позички транспортного средства предприятию дано в пользование автомобиль.
То есть - бесплатное получение услуги (право пользования "майном".)
Согласно пп.135.5.4 п.135.5 ст.135 НКУ (кодекса до 2016 года)
" інші доходи включають, зокрема, вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни "
Уважаемые форумчане, какая на ваш взгляд будет проводка по бесплатному получению услуги?
Кроме как: Дт 424, Кт 745 ничего в голову не приходит.[/quoteБух Бубух писав: Так.. а какие расходы могут быть при бесплатном получении??
Доход - да. А расходы как то не вяжутся здесь, на мой взгляд.
Тем более, что прибыль 2015 согласно фин. результата считается.
В моём случае капитал как раз не увеличивается, ведь одновременно с признанием дохода, мы его (капитал) уменьшаем.
Допустим если сделать так:
Дт 44, Кт 74
Дт 74, Кт 79
Дт 79 Кт 44
Видно, что доход по фин. результату будет, а капитал не увеличиться.
-
shtorm
- Просвещенный

- Повідомлень: 157
- З нами з: 23 січня 2016, 19:13
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 5 разів
Добрый день помогите пожалуйста:
ВФП учридителя в кассу Д 301 К 685
Выдано с кассы подотчет Д 372 К301
Уплата комиссии банка за открытие счета Д___ К372 - ???
Оплата гарантийного взноса за ЛОТ №1 по акциону по продаже ... Д ___ К 311 - ???
Оплата за купленное имущество согласно протоколу про проведение аукциона Д ___ К 311 - ???
ВФП учридителя в кассу Д 301 К 685
Выдано с кассы подотчет Д 372 К301
Уплата комиссии банка за открытие счета Д___ К372 - ???
Оплата гарантийного взноса за ЛОТ №1 по акциону по продаже ... Д ___ К 311 - ???
Оплата за купленное имущество согласно протоколу про проведение аукциона Д ___ К 311 - ???