Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Бюгюльмэ писав:
оляля писав:ні не давала. А як краще? я так розумію, якщо я виписала РК на зниження ПЗ, то питання в першу чергу до мене: чому знизила ПЗ. А якщо зареєстрована ПН і РК, то ніби нівелюються, так.А якщо не показувати ПН в реєстрі, то буде розбіжність з ЄРПН. Хтось мав щось подібне?
Я мала щось подібне. Выписала НН и РН, в конце месяца оказалось, что сделка не состоялась. Выписала РК (помилково виписана). Покупателю ничего не отдавала (сделки-то не было, типа, бух.сам ошибся), ошибочную НН и РК включила в реестр и в деку. Но там и оплаты не было.
а реєструвала, так?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

оляля писав:
Бюгюльмэ писав:
оляля писав:ні не давала. А як краще? я так розумію, якщо я виписала РК на зниження ПЗ, то питання в першу чергу до мене: чому знизила ПЗ. А якщо зареєстрована ПН і РК, то ніби нівелюються, так.А якщо не показувати ПН в реєстрі, то буде розбіжність з ЄРПН. Хтось мав щось подібне?
Я мала щось подібне. Выписала НН и РН, в конце месяца оказалось, что сделка не состоялась. Выписала РК (помилково виписана). Покупателю ничего не отдавала (сделки-то не было, типа, бух.сам ошибся), ошибочную НН и РК включила в реестр и в деку. Но там и оплаты не было.
а реєструвала, так?
НН не подлежала регистрации. Я бы её просто выкинула, но она была в начале месяца, а о том, что товар покупатель не взял, мне сообщили в конце месяца, вся нумерация бы нарушилась. Решила сделать так.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

все , дах поїхав, ту-ту!!! якщо в цьому місяці виліз мінус по ПДВ, то додатки 2 і 3 до деки по ПДВ не заповняємо, так же ж?

NatalyD
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 649
З нами з: 20 січня 2012, 04:24
Дякував (ла): 239 разів
Подякували: 509 разів

Повідомлення NatalyD »

оляля писав:все , дах поїхав, ту-ту!!! якщо в цьому місяці виліз мінус по ПДВ, то додатки 2 і 3 до деки по ПДВ не заповняємо, так же ж?
Пока не заполняете. Вот если в следующем месяце, то тади таки да.

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

Останній день подачі Деки по ПДВ понеділок 22.10? Чи сьогодні?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Agatha писав:Останній день подачі Деки по ПДВ понеділок 22.10? Чи сьогодні?
Не чи...

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

???????????

Виктория 80
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7199
З нами з: 22 червня 2011, 05:34
Дякував (ла): 1215 разів
Подякували: 1826 разів

Повідомлення Виктория 80 »

22.10.2012

kuryata79
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 02 квітня 2012, 02:13
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення kuryata79 »

Добрый день! помогите пожалуйста,мне пришла предоплата за товар от покупателя-ФОП Иванов И.И. не плательщик ндс 1000 грн. без пдв.
Я на общей системе, ООО плательщик ндс и податку на прибуток.
1.я так понимаю, обязан выписать налог.наклад. 1000-166,67=833,33 с кодом 02 (в разьяснениях почитал в полях наименования покупателя,инн и т.д. ставим пробелы или 0)
2. при заполнении реестра видан.и отриман. нн, вписываю номер, дату, ПН02, наименования ФИО( как быть если в нн наименовании Покупателя указал 0 или пробел???) столбец 7реестра=1000,00 столбец 8=833,33 столбец 9=166,67
3. дод.5 подат. забовязаня опять инн??? столбец 3=833,33 столбец 4=166,67
4. сама дека код рядка 1 колонка А=833, колонка Б=167
Если я не прав, разьясните пожалуйста. заранее спасибо

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

kuryata79 писав:Добрый день! помогите пожалуйста,мне пришла предоплата за товар от покупателя-ФОП Иванов И.И. не плательщик ндс 1000 грн. без пдв.
Я на общей системе, ООО плательщик ндс и податку на прибуток.
1.я так понимаю, обязан выписать налог.наклад. 1000-166,67=833,33 с кодом 02 (в разьяснениях почитал в полях наименования покупателя,инн и т.д. ставим пробелы или 0)
2. при заполнении реестра видан.и отриман. нн, вписываю номер, дату, ПН02, наименования ФИО( как быть если в нн наименовании Покупателя указал 0 или пробел???) столбец 7реестра=1000,00 столбец 8=833,33 столбец 9=166,67
3. дод.5 подат. забовязаня опять инн??? столбец 3=833,33 столбец 4=166,674. сама дека код рядка 1 колонка А=833, колонка Б=167
Если я не прав, разьясните пожалуйста. заранее спасибо
дод.5 подат. забовязаня по неплатниках ПДВ в рядок "інші" столбец 3=833,33 столбец 4=166,67
решта все правильно

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”