Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску ?
Спасибо ВАМ!!!! Додаткову я уже отправила! В августе все исправлю!
-
Спеціаліст M.E.Doc ГК ІС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1521
- З нами з: 21 березня 2014, 17:23
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 904 рази
Помилка у річному ЄСВ-звіті
Підкажіть що робити у наступній ситуації:
Я ФОП 1-ої групи із Києва.
У 2017 році я щомісячно сплачував ЄСВ у розмірі 352 грн. (не менше за 0,5 мінімального страхового внеску), тобто за рік вийшло 4224,00 грн.
Під час подання річного ЄСВ-звіту за 2017 рік звітності я випадково надав форму № Д5 у якій зазначено що я сплачував 704 грн. на місяць за рік вийшло 8448,00 грн.
У кінці квітня мені прийшло повідомлення від Київської міської податкової по необхідність сплатити недоїмку по ЄСВ-внеску за 2017 рік
Тут і виявилось що я випадково надав не вірну інформацію.
Я вирішив виправити помилку і скористався порадою вашого податкового інспектора, яка викладена у статті «Підприємець помилився в річному ЄСВ-звіті за формою № Д5» (Бухгалтер 911, Липень , 2016/№ 30)
1. Я написав заяву до районної податкової з проханням провести перевірку/звірку
2. Я подав скаргу до ДФС України с проханням відмінити вимогу Київської міської податкової про сплату недоїмки, тому що надав помилкові дані у річному ЄСВ-звіті і написав заяву про проведення перевірки
ДФС України не задовольнила моє прохання відмінити вимогу про сплату недоїмки
Районна податкова повідомила мені що подібними перевірками не займається і у моєму випадку потрібну писати заяву з проханням про зняття актуальності наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік, після зняття актуальності надати новий ЄСВ-звіт
Я написав заяву до районною податкової з проханням зняти актуальність наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік…
Через 2,5 місяці мені приходить відповідь від Київської міської податкової що вони не задовольняють моє прохання про зняття актуальності наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік.
Що тепер робити?
Підкажіть що робити у наступній ситуації:
Я ФОП 1-ої групи із Києва.
У 2017 році я щомісячно сплачував ЄСВ у розмірі 352 грн. (не менше за 0,5 мінімального страхового внеску), тобто за рік вийшло 4224,00 грн.
Під час подання річного ЄСВ-звіту за 2017 рік звітності я випадково надав форму № Д5 у якій зазначено що я сплачував 704 грн. на місяць за рік вийшло 8448,00 грн.
У кінці квітня мені прийшло повідомлення від Київської міської податкової по необхідність сплатити недоїмку по ЄСВ-внеску за 2017 рік
Тут і виявилось що я випадково надав не вірну інформацію.
Я вирішив виправити помилку і скористався порадою вашого податкового інспектора, яка викладена у статті «Підприємець помилився в річному ЄСВ-звіті за формою № Д5» (Бухгалтер 911, Липень , 2016/№ 30)
1. Я написав заяву до районної податкової з проханням провести перевірку/звірку
2. Я подав скаргу до ДФС України с проханням відмінити вимогу Київської міської податкової про сплату недоїмки, тому що надав помилкові дані у річному ЄСВ-звіті і написав заяву про проведення перевірки
ДФС України не задовольнила моє прохання відмінити вимогу про сплату недоїмки
Районна податкова повідомила мені що подібними перевірками не займається і у моєму випадку потрібну писати заяву з проханням про зняття актуальності наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік, після зняття актуальності надати новий ЄСВ-звіт
Я написав заяву до районною податкової з проханням зняти актуальність наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік…
Через 2,5 місяці мені приходить відповідь від Київської міської податкової що вони не задовольняють моє прохання про зняття актуальності наданого мною ЄСВ-звіту за 2017 рік.
Що тепер робити?
- marina11
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 06:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Вам довідку коли надали? З якого періоду використовуєте ставку 8.41%?. От з цього періоду і необхідно зазначати статус інваліда.Kas писав:Доброго дня. Робітник оформив 3 групу загального захворювання в квітні м-ці В звіті ЄСВ я не показала що він інвалід , чи потрібно виправляти?
-
Kas
- Гений

- Повідомлень: 365
- З нами з: 30 квітня 2015, 11:24
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 39 разів
Він працює в ФОПа, так що я 22 % нараховувала, просто в шапці не вказала. Я тільки цього місяця взнала .marina11 писав:Вам довідку коли надали? З якого періоду використовуєте ставку 8.41%?. От з цього періоду і необхідно зазначати статус інваліда.Kas писав:Доброго дня. Робітник оформив 3 групу загального захворювання в квітні м-ці В звіті ЄСВ я не показала що він інвалід , чи потрібно виправляти?
- marina11
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 06:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Я б не виправляла. Покажете вперше за липень та й усе.Kas писав:Він працює в ФОПа, так що я 22 % нараховувала, просто в шапці не вказала. Я тільки цього місяця взнала .marina11 писав:Вам довідку коли надали? З якого періоду використовуєте ставку 8.41%?. От з цього періоду і необхідно зазначати статус інваліда.Kas писав:Доброго дня. Робітник оформив 3 групу загального захворювання в квітні м-ці В звіті ЄСВ я не показала що він інвалід , чи потрібно виправляти?
-
aduvan4ik
- Оракул

- Повідомлень: 216
- З нами з: 08 січня 2012, 00:30
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 7 разів
Доброго дня. Підскажіть не правильно був зроблений звіт ЄСВ за квітень а саме кількість фак робосих днів вказана 11 а по факту 10 (працівник звільнився) . дод 6 я набрала скасовуючий і новий а дод 5 як набрати , не сожно в цьомуж файлі потрібно також скасовуючу і нову по принципу дод 6??
- marina11
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 06:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Так. Кожне виправлення окремою пачкою документів (скасовуюча+початкова+ярлик)aduvan4ik писав:Доброго дня. Підскажіть не правильно був зроблений звіт ЄСВ за квітень а саме кількість фак робосих днів вказана 11 а по факту 10 (працівник звільнився) . дод 6 я набрала скасовуючий і новий а дод 5 як набрати , не сожно в цьомуж файлі потрібно також скасовуючу і нову по принципу дод 6??
-
sllena19
- Высший разум

- Повідомлень: 527
- З нами з: 11 грудня 2012, 23:41
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 14 разів
Подскажите, как правильно исправить
В марте в т.6 (соотв. и в т.1) была ошибка: начислен ЕСВ на максим базу 40000 (8800), а не 55845 (12285,90).
В июльском отчете проводим корректировку: по работнику отдельной строкой начисления июля, а второй строкой (с признаком 2 и периодом март) сумму 3485,90. Верно?
В марте в т.6 (соотв. и в т.1) была ошибка: начислен ЕСВ на максим базу 40000 (8800), а не 55845 (12285,90).
В июльском отчете проводим корректировку: по работнику отдельной строкой начисления июля, а второй строкой (с признаком 2 и периодом март) сумму 3485,90. Верно?