Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40706 разів

Повідомлення ar4ik »

Не вижу никаких препятствий включить в текущую деку, лишь бы успеть в 365 дней.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

ar4ik писав:Не вижу никаких препятствий включить в текущую деку, лишь бы успеть в 365 дней.
поддерживаю, весь кредит , которому истекает срок годности включаю в текущую деку. Смысла уточнять предыдущие не вижу, только УР наплодите.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Согласна на все 100%. Проблемы возникнут еще за 2013г. А зачем вам этот гемор. Вот сейчас и будете с ними объясняться.

ГлавБух2014
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 20 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення ГлавБух2014 »

ArinaArina писав:
ГлавБух2014 писав:Налоговый кредит весь оплачен. В текущей нельзя потому что это не один период, а несколько месяцев.
в текущей декларации можно включить налоговые прошлых периодов (в пределах 365 дней) без заполнения уточненки. Сколько это будет периодов - значения не имеет. В дод.5 конкретизируется, за какие периоды эти суммы.

Звонила в налоговую консультацию, ссылаются на обопщающую налоговую консультацию приказ № 127 от 16.02.2012 г. но там написано :
Податкова накладна (Наказ N 1379), яка отримана у періодах, наступних за періодом, в якому її виписано, включається до реєстру отриманих податкових накладних та до податкової декларації (Наказ N 1492) в тому звітному періоді, на який припадає дата отримання податкової накладної. В цьому випадку уточнюючий розрахунок не складається.

Как доказать что я их получила в сентябре 2014, если я их реально получила в 2013 году еще.. Если писать самой себе письма и отправлять почтой, очень долго... ведь налоговых очень много.

ГлавБух2014
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 20 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення ГлавБух2014 »

Тюша писав:Согласна на все 100%. Проблемы возникнут еще за 2013г. А зачем вам этот гемор. Вот сейчас и будете с ними объясняться.
спасибо. попробую..

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

ГлавБух2014 писав:
ArinaArina писав:
ГлавБух2014 писав:Налоговый кредит весь оплачен. В текущей нельзя потому что это не один период, а несколько месяцев.
в текущей декларации можно включить налоговые прошлых периодов (в пределах 365 дней) без заполнения уточненки. Сколько это будет периодов - значения не имеет. В дод.5 конкретизируется, за какие периоды эти суммы.

Звонила в налоговую консультацию, ссылаются на обопщающую налоговую консультацию приказ № 127 от 16.02.2012 г. но там написано :
Податкова накладна (Наказ N 1379), яка отримана у періодах, наступних за періодом, в якому її виписано, включається до реєстру отриманих податкових накладних та до податкової декларації (Наказ N 1492) в тому звітному періоді, на який припадає дата отримання податкової накладної. В цьому випадку уточнюючий розрахунок не складається.

Как доказать что я их получила в сентябре 2014, если я их реально получила в 2013 году еще.. Если писать самой себе письма и отправлять почтой, очень долго... ведь налоговых очень много.
Сейчас таких подтверждений, как письма, не требуются. Достаточно записи в реестре НН, где указана дата получения. И, если Вы ведете журнал входящей корреспонденции, можете там прописать получение НН.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Согласна с предыдущими ораторами... Не создавайте себе лишних проблем... включайте в текущую деку, только не забудьте поставить текущую дату получения НН... А может она у вас была потеряна всё это время... И только сейчас вы её обнаружили... Правда, боюсь, что будут наезжать... Вряд ли им понравится такая сумма в 24 строке... Но можно ведь хотя бы попробовать побороться... А там по ситуации...

Бух 2014
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 90
З нами з: 28 квітня 2014, 09:49
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Бух 2014 »

Подскажите, 1 вопрос. не подала один из Додатков к Декларации НДС . Реестр , Декларацию , остальніе Додатки поданы вовремя. Какие будут последствия ?

2 вопрос .Если сотрудник по возвращению из командировки предоставляет квитанции с НДС за проезд в поезде и билеты с ндс за проезд в автобусе , как мне списывать НДС. К примеру 750 грн стоимость билета с ндс , из них 125 грн НДС. Проводки Дт. 3721 Кт. 311 -750 грн , затем Дт 93 625грн, Кт3721, а НДС ? я могу выписать запись книги приобретения(квитанция) на сумму 125 грн или нужно включить все в расходы на 93 счет ? смущает что на билетах фИО и идентиф. код сотрудника и ни слова о фирме , которая его отправляла в командировку.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18796
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Бух 2014 писав:Подскажите, 1 вопрос. не подала один из Додатков к Декларации НДС . Реестр , Декларацию , остальніе Додатки поданы вовремя. Какие будут последствия ?

2 вопрос .Если сотрудник по возвращению из командировки предоставляет квитанции с НДС за проезд в поезде и билеты с ндс за проезд в автобусе , как мне списывать НДС. К примеру 750 грн стоимость билета с ндс , из них 125 грн НДС. Проводки Дт. 3721 Кт. 311 -750 грн , затем Дт 93 625грн, Кт3721, а НДС ? я могу выписать запись книги приобретения(квитанция) на сумму 125 грн или нужно включить все в расходы на 93 счет ? смущает что на билетах фИО и идентиф. код сотрудника и ни слова о фирме , которая его отправляла в командировку.
1. Некомплектная дека может быть расценена как "не дека", т.е. неподанная.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3154
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2382 рази
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

Подскажите, плиз
НДС за июль сможем заплатить только в сентябре, давно у меня такого не было
Штраф 10% + пеня ?
Админ. штраф есть ?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”