= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

shtorm писав:
Татьяна ТС писав: Всі витрати з придбання основних засобів включаються в первісну вартість.
Гарантійний внесок 631-311
Перемога на аукціоні 1521-631 сума майна, доплата 631-311
Без перемоги 949-631 гарантійний внесок
сначала оплатили гарантию 40000
имущество по аукциону стоит 300 000 - на эту сумму выиграли аукцион
260 000 - потом доплатили на основании победы на аукционе
631-311 40 000
631-311 260 000
1521-631 300 000 і залишається до введення в експлуатацію на 1521
Можливо ще якісь будуть витрати, по оформленню майна, туди ж на 1521
А потім ввести в експлуатацію 10 -1521

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Nata4ka писав:
Aj писав:
Nata4ka писав:На счете 39 висит переплата за торговые патенты. В оплату др. налогов включать не буду. Куда можно списать этот остаток?
Что значит переплата за торговые патенты?? Заплатили больше чем нужно было? Можно сделать переброску по лиц счету в налоговой на оплату других налогов
у меня за патенты платилось в 30 разных бюджетов, не хочу морочить голову с налоговыми разных областей. куда можно списать зависший 39 счет?
по мне так пусть висит, на л/сч в налоговой ведь переплата.....
Только вот почему на сч 39?

Nata4ka
Гений
Гений
Повідомлень: 301
З нами з: 20 липня 2012, 05:50
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Nata4ka »

Aj писав:
Nata4ka писав:
Aj писав: Что значит переплата за торговые патенты?? Заплатили больше чем нужно было? Можно сделать переброску по лиц счету в налоговой на оплату других налогов
у меня за патенты платилось в 30 разных бюджетов, не хочу морочить голову с налоговыми разных областей. куда можно списать зависший 39 счет?
по мне так пусть висит, на л/сч в налоговой ведь переплата.....
Только вот почему на сч 39?
а у Вас на каком?

shtorm
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 157
З нами з: 23 січня 2016, 21:13
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення shtorm »

Татьяна ТС писав:
shtorm писав:
Татьяна ТС писав: Всі витрати з придбання основних засобів включаються в первісну вартість.
Гарантійний внесок 631-311
Перемога на аукціоні 1521-631 сума майна, доплата 631-311
Без перемоги 949-631 гарантійний внесок
сначала оплатили гарантию 40000
имущество по аукциону стоит 300 000 - на эту сумму выиграли аукцион
260 000 - потом доплатили на основании победы на аукционе
631-311 40 000
631-311 260 000
1521-631 300 000 і залишається до введення в експлуатацію на 1521
Можливо ще якісь будуть витрати, по оформленню майна, туди ж на 1521
А потім ввести в експлуатацію 10 -1521
а можно еще вопрос: п/п работало в 2012 году и уставной капитал в виде денег были внесены на счет - велась деятельность. потом 3 года деятельность не велась и п/п сдавало пустые балансы.
в этом году поменялся состав учридителей и директор - баланс будет не пустой. уставный капитал 2000 грн как бы должен быть НО он ни в чем не выражен - тоесть взяли по п/п только документы, в активе эти деньги отсутствуют.

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Nata4ka писав:
Aj писав:
Nata4ka писав: у меня за патенты платилось в 30 разных бюджетов, не хочу морочить голову с налоговыми разных областей. куда можно списать зависший 39 счет?
по мне так пусть висит, на л/сч в налоговой ведь переплата.....
Только вот почему на сч 39?
а у Вас на каком?
соррииии
аванс по патентам конечно же на сч 39

а сумма большая?
Если ни чего не поменялась и у Вас больше в течении 3-х лет не будет движения по патентам (движение не затронет л/сч по патентам), то налоговая сам спишет, вот именно тогда Вы и у себя в учете и спишите. А сейчас лучше не списывать, а то списание затронет в бухг учете "расходные" счета и это отразится на фин результате

Natalka2012
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 13 січня 2012, 03:11
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Natalka2012 »

Какими проводками оформить:
1. Лицензионный договор на право пользования торговой маркой, подписали акт - получили право пользоваться (не НМА)
2. Начислили роялти (плату за пользование)
3. Уплатили роялти

помогите пожалуйста, #help#

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Aj писав:
Nata4ka писав:
Aj писав: по мне так пусть висит, на л/сч в налоговой ведь переплата.....
Только вот почему на сч 39?
а у Вас на каком?
соррииии
аванс по патентам конечно же на сч 39

а сумма большая?
Если ни чего не поменялась и у Вас больше в течении 3-х лет не будет движения по патентам (движение не затронет л/сч по патентам), то налоговая сам спишет, вот именно тогда Вы и у себя в учете и спишите. А сейчас лучше не списывать, а то списание затронет в бухг учете "расходные" счета и это отразится на фин результате
а я пока за торговый патент платили, проводила Дт 39 Кт311, по году закрывала Дт 641 Кт39. Когда в последний раз заплатили в дек.2014 за январь 2015, а Сеня взял и отменил)))), перевесила последний платеж с 39 на 641, ведь это уже не расход будущих периодов, а долг бюджета перед предприятием#sigh#

zhizabel
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 17 лютого 2016, 13:50
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення zhizabel »

Подскажите как отразить в проводках оказание благотворительной помощи неприбыльной организации в виде денежных средств. Вроде в интернете написано, что я не могу списать эту сумму на затраты, только 4% от прибыли прошлого года, а на остальную сумму нужно начислить себе доход. Так как же будут выглядеть проводки?
Я нашла такой вариант, но не уверена
Дт6851 Кт311
Дт977 Кт6851
и списывается на фин результат Дт793 Кт977 ???

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Что-то у меня с головой, проверьте меня пожалуйста, по обороту Кт6415 - это мои НО, по обороту ДТ 6415 - НК, но когда оплачивается НДС (например в июне за май) проводкой ДТ 6415 Кт 315, то сумма НДС оплач. попадает в Дт 6415 и на конец периода висит Дт 6415 как переплата, что я неправильно делаю?

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

Работа писав:Что-то у меня с головой, проверьте меня пожалуйста, по обороту Кт6415 - это мои НО, по обороту ДТ 6415 - НК, но когда оплачивается НДС (например в июне за май) проводкой ДТ 6415 Кт 315, то сумма НДС оплач. попадает в Дт 6415 и на конец периода висит Дт 6415 как переплата, что я неправильно делаю?
Вопрос немного не понятен.... Может больше заплатили? Мы ж теперь платим типа наперед, чтоб регистрировать НН...
ДТ 6415 - НК 100грн______Кт6415 -НО 150грн
сальдо __________________Кт6415 50 грн
оплата:ДТ 6415 - 120грн
сальдо Дт 6415 -70 грн.(переплата)

Напишите может свои цифры. Даж не знаю чем Вам помочь...#umbr#

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”