Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Света 239
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 840
З нами з: 29 лютого 2012, 01:09
Дякував (ла): 221 раз
Подякували: 311 разів

Повідомлення Света 239 »

Отправила в налоговую стр.3 грн., стр.5 прочерк, стр 8 -код902, стр. 10 сумма и заполнила раздел А, стр.VІІІ. Налоговая отклонила. Написала, что раздел А не заполняется. Не заполнила раздел А, опять ругается - раздел А графы 4 и 5 не равняются раздела Б.

0101
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 03 серпня 2016, 12:37

Повідомлення 0101 »

Подскажите, налоговую накладную на неприбыльную организацию делать точно так же как на неплательщика?

Бухгалтер-трудоголік
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 118
З нами з: 04 червня 2015, 17:35
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 25 разів

Повідомлення Бухгалтер-трудоголік »

0101 писав:Подскажите, налоговую накладную на неприбыльную организацию делать точно так же как на неплательщика?

Да

Бухгалтер-трудоголік
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 118
З нами з: 04 червня 2015, 17:35
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 25 разів

Повідомлення Бухгалтер-трудоголік »

З 1 липня КВЖРЕП став платником ПДВ, на цю дату у підприємства-споживача послуг була предоплата, яка була здійснена раніше. 31 липня КВЖРЕП виписав податкову накладну на підставі акту наданих послуг, предоплата не закрилась,просто зменшилась на суму акта. Чи має право підприємство-споживач послуг включити так податкову накладну в податковий кредит за липень?

Marf
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 29 квітня 2015, 16:30
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Marf »

Добрый день! Подскажите, не могу найти четкого ответа в ситуации, если при выписке НН, сумма НДС за счет округления не совпадает с Расходной. Увеличиваю на 0,01 грн вручную НДС и все сходится с суммой Расходной, но меня это смущает, могут ли не признать такую НН? Спасибо.

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Marf писав:Добрый день! Подскажите, не могу найти четкого ответа в ситуации, если при выписке НН, сумма НДС за счет округления не совпадает с Расходной. Увеличиваю на 0,01 грн вручную НДС и все сходится с суммой Расходной, но меня это смущает, могут ли не признать такую НН? Спасибо.
вручную попробуйте исправьте в НН

Marf
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 29 квітня 2015, 16:30
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Marf »

Так и делаю, но по факту, если высчитывать НДС, то арифметически неверная сумма. Могут ли мою Налоговую накладную посчитать неверной? Спасибо.

novichok48
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 186
З нами з: 10 вересня 2013, 09:36
Подякували: 3 рази

Повідомлення novichok48 »

День добрый подскажите как поступить
В 06 мес пропустила сделать и зарегистрировать налоговую накладную (соответственно в декларацию тоже не включила) как исправить ошибку?

Выписать налоговую 06 мес налоговую и зарегить сейчас и сделать корректировку на декларацию за 06 мес?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

novichok48 писав:День добрый подскажите как поступить
В 06 мес пропустила сделать и зарегистрировать налоговую накладную (соответственно в декларацию тоже не включила) как исправить ошибку?

Выписать налоговую 06 мес налоговую и зарегить сейчас и сделать корректировку на декларацию за 06 мес?
Выписываете НН 06.16, регите ее, делаете УР к июньской деке. Готовитесь к штрафам.

novichok48
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 186
З нами з: 10 вересня 2013, 09:36
Подякували: 3 рази

Повідомлення novichok48 »

Тюша писав:
novichok48 писав:День добрый подскажите как поступить
В 06 мес пропустила сделать и зарегистрировать налоговую накладную (соответственно в декларацию тоже не включила) как исправить ошибку?

Выписать налоговую 06 мес налоговую и зарегить сейчас и сделать корректировку на декларацию за 06 мес?
Выписываете НН 06.16, регите ее, делаете УР к июньской деке. Готовитесь к штрафам.

А штраф сами спишут со спец счета или надо внести на спец счет или же на другой счет (искать реквизиты)??? не подскажите?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”