на момент первого события ваш контрагент был плательщиком ндс, поэтому кредит вы не потеряетеIrinaR писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался. У нашего поставщика свидетельство плательщика НДС анулировано 29.08 по инициативе налоговой. В августе, в первых числах у нас были от них поставки. Примут ли у них декларацию по НДС за август? Боюсь потерять налоговый кредит по этим поставкам...
Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3154
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2382 рази
- Подякували: 752 рази
В начале августа были плательщиками, так что все в порядкеIrinaR писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался. У нашего поставщика свидетельство плательщика НДС анулировано 29.08 по инициативе налоговой. В августе, в первых числах у нас были от них поставки. Примут ли у них декларацию по НДС за август? Боюсь потерять налоговый кредит по этим поставкам...
Я в прошлом году использовал в сент. ПН за март, от плательщика потерявшего свид-во в мае
нормально
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 03 лютого 2014, 13:13
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 28 разів
Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
в реестре выданных накладных - у графі 5 „найменування (П.І.Б. – для фізичної особи) платника податку – покупця” записується «Поставка неплатнику податку»;
у графі 6 „індивідуальний податковий номер платника податку – покупця” проставляється позначка «Х»; ПРАВИЛЬНО?
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
в реестре выданных накладных - у графі 5 „найменування (П.І.Б. – для фізичної особи) платника податку – покупця” записується «Поставка неплатнику податку»;
у графі 6 „індивідуальний податковий номер платника податку – покупця” проставляється позначка «Х»; ПРАВИЛЬНО?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
да все правильно в реестре НН номер выписанной НН название не плательщика ИНН 400000000000, сумма с НДС, без НДС и НДСolesya-zdes писав:Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
а куда мне его писать в реестре выданных накладных - ведь накладную мы ему не давали
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 03 лютого 2014, 13:13
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 28 разів
спасибо! хочу уточнить - в ПІБ писати ПОСТАВКА НЕПЛАТНИКУ ПОДАТКУ, а в інд под номере - 400000000000?Dfcbkbcf писав:да все правильно в реестре НН номер выписанной НН название не плательщика ИНН 400000000000, сумма с НДС, без НДС и НДСolesya-zdes писав:Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
а куда мне его писать в реестре выданных накладных - ведь накладную мы ему не давали
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Да, но я все равно указываю, кому конкретно: Поставка неплатнику податку (Иванов И.И.).olesya-zdes писав:спасибо! хочу уточнить - в ПІБ писати ПОСТАВКА НЕПЛАТНИКУ ПОДАТКУ, а в інд под номере - 400000000000?Dfcbkbcf писав:да все правильно в реестре НН номер выписанной НН название не плательщика ИНН 400000000000, сумма с НДС, без НДС и НДСolesya-zdes писав:Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
а куда мне его писать в реестре выданных накладных - ведь накладную мы ему не давали
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
я пишу название контрагента...olesya-zdes писав:спасибо! хочу уточнить - в ПІБ писати ПОСТАВКА НЕПЛАТНИКУ ПОДАТКУ, а в інд под номере - 400000000000?Dfcbkbcf писав:да все правильно в реестре НН номер выписанной НН название не плательщика ИНН 400000000000, сумма с НДС, без НДС и НДСolesya-zdes писав:Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
а куда мне его писать в реестре выданных накладных - ведь накладную мы ему не давали
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
а обязательно это писать??? я название или ФОП или имя.. смотря кому отгружаем..Тюша писав:Да, но я все равно указываю, кому конкретно: Поставка неплатнику податку (Иванов И.И.).olesya-zdes писав:спасибо! хочу уточнить - в ПІБ писати ПОСТАВКА НЕПЛАТНИКУ ПОДАТКУ, а в інд под номере - 400000000000?Dfcbkbcf писав: да все правильно в реестре НН номер выписанной НН название не плательщика ИНН 400000000000, сумма с НДС, без НДС и НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
1. Правильно;olesya-zdes писав:Здравствуйте,
заполняю декларацию по ндс,
у нас был покупатель - не плательщик ндс,
в самой декларации я его пишу в налоговых обязательствах в рядке 1 эТО ПРАВИЛЬНО?, в додатке 5 я его пишу в операции, що оподатковуються за основной ставкою в ІНШІ - ПРАВИЛЬНО?
в реестре выданных накладных - у графі 5 „найменування (П.І.Б. – для фізичної особи) платника податку – покупця” записується «Поставка неплатнику податку»;
у графі 6 „індивідуальний податковий номер платника податку – покупця” проставляється позначка «Х»; ПРАВИЛЬНО?
2. Правильно;
3.
101.21
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.
P.S. Обращаю внимание на то, что ответ изменен!!!