А задолженности перед кем-то или по чем-то в балансе остались?иск писав:подскажите пожалуйста фирма закрывается , на расчетном счете осталось 300,00 решили их там оставить , подскажите пожалуйста проводку как их списать?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Залежить від того на якому рахунку вони у вас зависли. Якщо це ваша виручка, то віднесіть на дохід (70-79)иск писав:подскажите пожалуйста фирма закрывается , на расчетном счете осталось 300,00 решили их там оставить , подскажите пожалуйста проводку как их списать?
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 93
- З нами з: 21 травня 2015, 12:09
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 7 разів
Покупаем топливо только для собственных нужд. Соответственно плательщиками налога не регистрируемся! Но! Куда девать акциз, который выписан в расходных накладных от поставщика? Помогите пожалуйста!
#wall# #wall# #wall# #wall#
#wall# #wall# #wall# #wall#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Проведите аналогию с НДС, если вы не плат этого налога, то вы приходуете товар/материал/услугу не выделяя налог. Обсуждали уже ..Юлия1111 писав:Покупаем топливо только для собственных нужд. Соответственно плательщиками налога не регистрируемся! Но! Куда девать акциз, который выписан в расходных накладных от поставщика? Помогите пожалуйста!
#wall# #wall# #wall# #wall#
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13850
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14224 рази
- Подякували: 28053 рази
Перенесено из закрытой темы:
9 марта 2016 г. 12:42:26
9 марта 2016 г. 12:42:26
9 марта 2016 г. 14:12:48Екатерина0408 писав:Добрый день коллеги. Подскажите, пожалуйста, какой счет правильнее всего использовать в проводках по доп.благу. В качестве доп.блага выступает питание для сотрудников. До этого использовали счет 6851, есть сомнения что это не совсем правильно. Рассматриваем варианты счетов 3773 или 663. Помогите
9 марта 2016 г. 14:18:30Бух розница писав:я на сколько поняла у вас питание сотрудников идет как дополнительное благо?
9 марта 2016 г. 14:25:36Екатерина0408 писав:да, вы правильно поняли
9 марта 2016 г. 14:41:43Бух розница писав:счет 6851 правильный, вы же платите не сотрудникам, а прочим кредиторам, а закрывается он у вас на 377
пример расчета с проводками исключительно по питанию:
92 661 600,00 Доход с суммы бесплатно полученного питания
661 377 600,00 Произведен зачет задолженности по начисленному доходу Иванова ИИ в виде питания
377 6851 600,00 Произведен зачет общей суммы фактически предоставленного питания
6851 311 600,00 Оплачена стоимость полученного работником предприятия питания
9 марта 2016 г. 14:45:42Бух розница писав:6851 6442 НК по выданной налоговой накладной , а НДФЛ вы удерживаете уже 661 6411 из всей зп сотрудника куда входит и доход на питание
9 марта 2016 г. 14:55:18Бух розница писав:6851 6442 НК по выданной налоговой накладной, а НДФЛ вы удерживаете уже 661 6411 из всей зп сотрудника куда входит и доход на питание
9 марта 2016 г. 15:05:01Екатерина0408 писав:мы делаем такие проводки по начислению налогов на питание сотрудников:
Дт 949 Кт 6851
Дт 6851 Кт 6411
Дт 6851 Кт 642
Дт 6851 Кт 719
Волнует вопрос: уместен ли здесь счет 6851??
9 марта 2016 г. 15:52:01Бух розница писав:в этом случае был бы уместен счет 3773, ну уж не как не 6851
9 марта 2016 г. 15:56:05Екатерина0408 писав:спасибо
9 марта 2016 г. 16:08:06Наталья 1980 писав:Здравствуйте, вопрос актуален и для меня: на 661 начисляем с учётом натур. коєф.? спасибо.
П.С. и начислем ли сверху ЕСВ?
9 марта 2016 г. 17:34:21Екатерина0408 писав:Наталья мы ЕСВ не начисляем на питание, но мы и не пропускаем через 661, я писала выше какие у нас проводки
Бух розница писав:Наталья 1980 писав:Здравствуйте, вопрос актуален и для меня: на 661 начисляем с учётом натур. коєф.? спасибо.
П.С. и начислем ли сверху ЕСВ?
1. вопрос: Да через 661 начисляем с учетом натурального коэффициента К= 100/(100*18)
2. вопрос : да на весь доход с учетом натурального коэффициента
Пример З/п сотрудника 2000
Питание 600
92 661 2000,00 з/п
92 661 731,70 (600*1,219512195) питание
общая сумма к расчету по 661 2731,70 и уже начисление идет на всю сумму

-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 15 грудня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 18 разів
Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн
Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн
Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Дт 281 Кт 683ИИИИИИИИ писав:Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн
Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн
-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 15 грудня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 18 разів
А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?marinesko писав:Дт 281 Кт 683ИИИИИИИИ писав:Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн
Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн
Не понимаю
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1085
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 588 разів
- Подякували: 514 разів
не зависнет. в другой базе делается проводка на передаче товара Дт683-Кт 281. При консолидации баланса сальдо свернетсяИИИИИИИИ писав:А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?marinesko писав:Дт 281 Кт 683ИИИИИИИИ писав:Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн
Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн
Не понимаю
-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 15 грудня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 18 разів
Спасибо.В балансе свернется сальдо,а в оборотно-сальдовой на 683 эта сумма останется?YuliyaDol писав:не зависнет. в другой базе делается проводка на передаче товара Дт683-Кт 281. При консолидации баланса сальдо свернетсяИИИИИИИИ писав:А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?marinesko писав: Дт 281 Кт 683
Не понимаю