ОТЧЕТ 1 ДФ
- anna1
- Гений
- Повідомлень: 344
- З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 421 раз
- Подякували: 226 разів
Подскажите пожалуйста! Юр.лицо арендует у физ.лица (не ФОП) нежилое помещение. Я удерживаю 15% ПДФО и уплачиваю. К сожалению, заплатила ПДФО на счет, куда плачу подоходный с сотрудников, а не на счет ПДФО для аренды недвижимости. Хочу написать письмо в налоговую о переброске ошибочно уплаченных средств. Может кто-то знает, какие санкции мне теперь грозят?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИVLASTENA писав:Если у Вас есть индивид. консультация, то не включайте. Я ставлю. Порядок 1020 не отменен.Л писав:А ЕСВ всё-таки втягивать в 1ДФ или отменили?! Признак дохода 133...
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
2755 За якою ознакою доходу відображається в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що вноситься за рахунок роботодавця?
Повна відповідь : Діє з 01.04.2011 Відповідно до пп.165.1.6 п. 165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом. Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 № 1020 сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу "133".
2755 Чи необхідно при заповнені податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ суму єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що вноситься за рахунок роботодавця відображати по кожному працівнику окремо?
Коротка відповідь : За ознакою доходу „133” в податковому розрахунку ф.1ДФ передбачено відображення сум єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом. Оскільки на сьогодні ще не введено норми щодо перерахування внесків до Накопичувального фонду за кожного працівника, то до набрання чинності закону про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду не потрібно заповнювати ознаку доходу „133” у податковому розрахунку ф.1ДФ.
ВОПРОС- ПОКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ. ответы через страницу и читаю, что некоторые показывают. я нет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
Никакие, если вы аренду показывали под кодом 102 или другим, отличным от ЗП (101). У нас та же ситуация, но налоговая сказала что так можно.anna1 писав:Подскажите пожалуйста! Юр.лицо арендует у физ.лица (не ФОП) нежилое помещение. Я удерживаю 15% ПДФО и уплачиваю. К сожалению, заплатила ПДФО на счет, куда плачу подоходный с сотрудников, а не на счет ПДФО для аренды недвижимости. Хочу написать письмо в налоговую о переброске ошибочно уплаченных средств. Может кто-то знает, какие санкции мне теперь грозят?
- anna1
- Гений
- Повідомлень: 344
- З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 421 раз
- Подякували: 226 разів
Спасибо! Я показывала под кодом 106. Когда-то заплатили ПДФО не в тот район, фин.санкций не было, но взяли админ.штраф. Оч. страшно идти в налоговую - они пока не знают, но, думаю, когда физ.лицо сдаст свою декларацию, сразу всё обнаружится.#cray#VLASTENA писав:Никакие, если вы аренду показывали под кодом 102 или другим, отличным от ЗП (101). У нас та же ситуация, но налоговая сказала что так можно.anna1 писав:Подскажите пожалуйста! Юр.лицо арендует у физ.лица (не ФОП) нежилое помещение. Я удерживаю 15% ПДФО и уплачиваю. К сожалению, заплатила ПДФО на счет, куда плачу подоходный с сотрудников, а не на счет ПДФО для аренды недвижимости. Хочу написать письмо в налоговую о переброске ошибочно уплаченных средств. Может кто-то знает, какие санкции мне теперь грозят?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
По разным кодам начисления дохода они делают разные разноски. Так что все ОК!. Мы уже год так перечисляем. Сначала ошибочно, а когда проконсультировались, то нам объяснили, что платить можно на один и тот же счет( только разными платежками и разное назначение платежа) Мы так и продолжаем. А в дальнейшем лучше платить правильно.
- anna1
- Гений
- Повідомлень: 344
- З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 421 раз
- Подякували: 226 разів
Спасибо, у меня появилась надежда! В понедельник пойду сверяться.VLASTENA писав:По разным кодам начисления дохода они делают разные разноски. Так что все ОК!. Мы уже год так перечисляем. Сначала ошибочно, а когда проконсультировались, то нам объяснили, что платить можно на один и тот же счет( только разными платежками и разное назначение платежа) Мы так и продолжаем. А в дальнейшем лучше платить правильно.
подскажите пожалуйста:ООО на ЕН в 2011г на 10% в декабре арендовало у ФОП ЕН нежилое помещение.документы у ФОП на право сдавать в аренду есть.акт выполненных работ есть,а оплата прошла неполностью.допустим-акт 10000,0 грн,а оплата-5000,0грн.тогда в графе 3а в 1ДФ ставлю-10000,а в графе 3-5000,0? или неправильно?