Декларация НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
и в дод.5 она прошла как июльская?Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
а разве мы можем подавать учечненку за период, превышающий 365 дней? Вродеж низзяArinaArina писав:и в дод.5 она прошла как июльская?Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Уточнять можем три года. Это НН годна 365 днейВика23 писав:а разве мы можем подавать учечненку за период, превышающий 365 дней? Вродеж низзяArinaArina писав:и в дод.5 она прошла как июльская?Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?А так же как в реестре заполнить?
Спасибо
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?А так же как в реестре заполнить?
Спасибо
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
если я правльно Вас поняла, то речь идет о полученной НН.. ее отражают в стр. 11 Деки.. Дод 7 заполняют те, кто осуществляет поставки (и выписывает НН) как с НДС так и безAlinok писав:Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?
Спасибо
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
Да, получена НН.O_range писав:если я правльно Вас поняла, то речь идет о полученной НН.. ее отражают в стр. 11 Деки.. Дод 7 заполняют те, кто осуществляет поставки (и выписывает НН) как с НДС так и безAlinok писав:Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?
Спасибо
Спасибо огромное#yahoo#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, получила по Медку "Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість", где в пункте 5.2 "по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами" указаны суммы НДС по всем моим поставщикам, которые я показала в сентябре (налоговый кредит) в одной графе, а в другой графе показаны данные контрагента (тоесть данные которые подали мои поставщики). Все суммы одинаковые. В графе сумма отклонения пусто. Тоесть я понимаю, что отклонений нет. Но почему тогда отображены эти цифры в этом уведомлении. Все остальные пунткы уведомления с прочерком. Что делать?