Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Mari82
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2014, 15:45
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mari82 »

Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
и в дод.5 она прошла как июльская?
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку

Mari82
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2014, 15:45
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mari82 »

как я понимаю, ничего платить не надо, я имею ввиду пеню?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Mari82 писав:как я понимаю, ничего платить не надо, я имею ввиду пеню?
не надо

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

ArinaArina писав:
Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
и в дод.5 она прошла как июльская?
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку
а разве мы можем подавать учечненку за период, превышающий 365 дней? Вродеж низзя

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Вика23 писав:
ArinaArina писав:
Mari82 писав:Получается дата выписки 20.05.2013, а бухгалтер в декларации за июль включила её с датой выписки 01.07.2013г.
и в дод.5 она прошла как июльская?
тогда да, уточненка с дод.5. корректировку реестра делаете за тот месяц, в котором подадите уточненку
а разве мы можем подавать учечненку за период, превышающий 365 дней? Вродеж низзя
Уточнять можем три года. Это НН годна 365 дней

Alinok
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 10 січня 2012, 11:04
Дякував (ла): 38 разів

Повідомлення Alinok »

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?А так же как в реестре заполнить?
Спасибо

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

Alinok писав:Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?
Спасибо
если я правльно Вас поняла, то речь идет о полученной НН.. ее отражают в стр. 11 Деки.. Дод 7 заполняют те, кто осуществляет поставки (и выписывает НН) как с НДС так и без
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

Alinok
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 10 січня 2012, 11:04
Дякував (ла): 38 разів

Повідомлення Alinok »

O_range писав:
Alinok писав:Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Плательщики НДС выписали налоговую накладную но сумма без НДС (програмную продукцию мы покупаем)
Как правильно сделать декларацию, и нужно ли заподнять Дод.7 к декларации?
Спасибо
если я правльно Вас поняла, то речь идет о полученной НН.. ее отражают в стр. 11 Деки.. Дод 7 заполняют те, кто осуществляет поставки (и выписывает НН) как с НДС так и без
Да, получена НН.
Спасибо огромное#yahoo#

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, получила по Медку "Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість", где в пункте 5.2 "по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами" указаны суммы НДС по всем моим поставщикам, которые я показала в сентябре (налоговый кредит) в одной графе, а в другой графе показаны данные контрагента (тоесть данные которые подали мои поставщики). Все суммы одинаковые. В графе сумма отклонения пусто. Тоесть я понимаю, что отклонений нет. Но почему тогда отображены эти цифры в этом уведомлении. Все остальные пунткы уведомления с прочерком. Что делать?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”