Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2115 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Safiraaa писав:Добрый день.
В ноябре повесила НК, который нельзя и
Мне надо снять налоговый кредит, который попал в Додаток 2. Изменить только строку 21, 22 в УР.
Что бы изменить цифры в додатке 2, я должна поставить все тоже самое, а числа с минусом там, где были значения. правильно?

И может кто-то подскажет в самом УР как исправить значение 22рядка(всё остальное верно) ?
Или подать УР пустым,а исправления сделать в Додатке 2?
1. Алгоритм заполнения УРа таков: гр.4=то, что было, гр5=то, что стало, гр6=разница.
2. Интересно, а почему вы не собираетесь исправлять стр.24 (я так понимаю, что Д3 вы не подаете)? Если есть Д2, то должна ж быть и стр.24...

Safiraaa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 17 грудня 2013, 11:28
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Safiraaa »

Спасибо за ответ.
То есть возле строк 21.1, 22 и 24

гр.4 = 100 , гр5 = 0 , гр6= -100.


А как заполнить Додаток 2. На одном форуме пишут, что надо подавать пустую, на другом пишут, что суммы с "-". Мне надо полностью снять кредит в додатке 2.

Спасибо большое:)

Максим2013
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 27 січня 2014, 17:23

Повідомлення Максим2013 »

Пожалуйста помогите. В ноябре включена в НК лишняя накладная. Что необходимо сделать сейчас, когда обнаружена ошибка:
1. Подать УР как самостоятельный документ. Звитний период - 01.2014, период за который исправл. ошибки - 11.2013 ?
2. Нужно ли подавать УР за декабрь, январь? если в них изменений не происходит (сумм к возмещению нет)
3. Д.5 подается к УР?
4. В какой реестр включаются эти изменения.


Olya29
Гений
Гений
Повідомлень: 311
З нами з: 16 січня 2012, 08:52
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення Olya29 »

Отправляю уточненку по НДС в квитанции №1 пишет:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - грудень 2013 р..

И что делать?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2115 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Olya29 писав:Отправляю уточненку по НДС в квитанции №1 пишет:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - закінчення дії форми - грудень 2013 р..
И что делать?
Подавать УР по новой форме. Но, например, в ОПЗ её еще нет, как и самой новой деки ... Думаю, что к 01.02 уже будет.

Olya29
Гений
Гений
Повідомлень: 311
З нами з: 16 січня 2012, 08:52
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення Olya29 »

А кто в курсе в медке есть новая форма уточненки?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1680
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 695 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Сдавала уточненки из МЕДКа 23 и 24 января. Бланки были старые. Квитанции о принятии пришли быстро, вопросов не было, Хотя сама где-то читала, что форма должна быть новая
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1680
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 695 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Интересно, новая форма деки по НДС вступает в силу с отчетного периода, следующего за периодом опубликования, то есть мы по новой форме будет отчитываться в феврале за январь. А новая форма уточненки когда вступает в силу? Облазила кучу статей по приказу №678 о введении новой формы отчетности по НДС и ничего про уточненку не нашла.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

nata7300
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 16 квітня 2013, 10:57
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення nata7300 »

Добрый день! У меня ошибка в Дод. 5 и Реестре - два разных контрагента записаны под одним ИПН. По уточненке в Дод 5 - все понятно, но подскажите, пожалуйста как заполнить Уточнюючий розрахунок податкових зобов"язань и как исправить это в реестре, СПАСИБО

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Если суммы декларации не меняются в связи с обнаруженной ошибкой, то заполняете УР цифрами из деки: гр.4 = гр.5, гр.6 с прочерками.
В реестр того периода, в котором подали УР, вносите неправильную строку с минусом, правильную - с плюсом, вид документа ПНПУ.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”