Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1843 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

календарных

lesyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 182
З нами з: 21 березня 2012, 05:35
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення lesyshka »

inkognito писав:календарных
Сволочи!!!

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

lesyshka писав:Девочки, вопрос дурацкий, но все же - 15 календарных или рабочих дней, а то собираюсь в отпуск на две недели. Могу поозволить себе отдохнуть или нет?
ОТДЫХ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

buhgalter4p
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
Дякував (ла): 256 разів
Подякували: 110 разів

Повідомлення buhgalter4p »

Подскажите, пожалуйста, запрос в ЕРНН можно посылать за любой месяц, или выдает ответ только за текущий? Хотела включить апрельскую налоговую от поставщика, сделала запрос, а мне пришел ответ с прочерками.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Проверьте внимательно дату, номер и ИНН в НН поставщика и в своем запросе. Если что-то не совпадает такую НН не покажет в Вытяге.

Margarita158
Гуру
Гуру
Повідомлень: 86
З нами з: 23 грудня 2011, 07:53
Дякував (ла): 28 разів

Повідомлення Margarita158 »

Возможно у кого-то была подобная ситуация: необходимо зарегистрировать РК от 13.08.2012 на клиента "Х", которая была выписана на НН от 01.10.2009г., когда клиент назывался "У". ОКПО и ИНН остались такими же, поменялось название и свидетельство НДС. Как правильно регистрировать? НН со старым названием и старым свидетельством НДС, а РК на новое название и, соответственно, с новым свидетельством?

любитель
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 05 жовтня 2011, 02:46

Повідомлення любитель »

Доброго всем утра. Подскажите, пожалуйста, вопрос елементарный, но что-то зашла в ступор. Если я купила товар у резидента и теперь его продаю, но точно знаю, что он импортный, я должна нн регистрировать в ЕРНН и ставить соответствующую галочку или нет. Просто в кодексе так написано. "Податкова накладна, виписана при
здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів,
ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає
включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від
розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.
{ Абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } "
Заранее спасибо.

инина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 980
З нами з: 31 січня 2012, 08:36
Дякував (ла): 461 раз
Подякували: 520 разів

Повідомлення инина »

любитель писав:Доброго всем утра. Подскажите, пожалуйста, вопрос елементарный, но что-то зашла в ступор. Если я купила товар у резидента и теперь его продаю, но точно знаю, что он импортный, я должна нн регистрировать в ЕРНН и ставить соответствующую галочку или нет. Просто в кодексе так написано. "Податкова накладна, виписана при
здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів,
ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає
включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від
розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.
{ Абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } "
Заранее спасибо.
А полученн НН от резидента зарегистр, там есть соотв код?
Все же лучше созвониться и разобр с поставщиком

Виктория 80
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7199
З нами з: 22 червня 2011, 05:34
Дякував (ла): 1215 разів
Подякували: 1826 разів

Повідомлення Виктория 80 »

любитель писав:Доброго всем утра. Подскажите, пожалуйста, вопрос елементарный, но что-то зашла в ступор. Если я купила товар у резидента и теперь его продаю, но точно знаю, что он импортный, я должна нн регистрировать в ЕРНН и ставить соответствующую галочку или нет. Просто в кодексе так написано. "Податкова накладна, виписана при
здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів,
ввезених на митну територію України, з 1 січня 2012 року підлягає
включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від
розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.
{ Абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX в редакції Закону
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 } "
Заранее спасибо.
а не важно у резидента или нет - товар имортный значит надо регистрировать с внесением кода и новых доп реквизитов - № ГТД и её дата

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Бюгюльмэ писав:Да, неправильный товар минусом, правильный плюсом. Только дату выписки РК нужно привязать к какому-то событию. Если была предоплата, то РК можно сделать датой отгрузки товара. Если сначала была отгрузка, то РК тем же днем, что и неправильная НН.
Подскажите пожалуйста какая в моем варианте причина коректировки? Замена товара?

и еще нн не платильщику НДС ведь не надо регистрировать?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”