Декларация НДС
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ
зауваження не помилка , приймаэться
говорили, що по експорту приходять зауваження ы не тыльки в Крим, а й в Эвропу
напевне недопрацьоване програмне
зараз висилаю свою - теж э експорт
зауваження не помилка , приймаэться
говорили, що по експорту приходять зауваження ы не тыльки в Крим, а й в Эвропу
напевне недопрацьоване програмне
зараз висилаю свою - теж э експорт
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
отпишетесь как у вас пройдетsvitlass писав:ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ
зауваження не помилка , приймаэться
говорили, що по експорту приходять зауваження ы не тыльки в Крим, а й в Эвропу
напевне недопрацьоване програмне
зараз висилаю свою - теж э експорт
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
svitlass писав:дод.3 заповнюється, коли є сума в рядку 23 деклараціїЛюбознательная писав:Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки._Tatyana_ писав: Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?
Если я правильно читаю, то если есть сумма в строке 23 заполняется строка 3 Додатка 3.
В Додатке 3 строка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)
Так как у меня есть сумма в строке 22 деки, то я заполняю только строку 1 Дод.3
Вроде так.#blush# "
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
реэстр зданоНаталья__1982 писав:отпишетесь как у вас пройдет
1 кв
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 05.12.2014, № 018120)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.12, №з/п 12: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 13.12.2014, № 018641)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.13, №з/п 13: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 13.12.2014, № 018642)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.14, №з/п 14: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 16.12.2014, № 018726)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.17, №з/п 17: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 19.12.2014, № 018724)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.18, №з/п 18: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 20.12.2014, № 019000).
висновок - не звертаэмо уваги на зауваження
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 15 січня 2013, 01:01
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите, что делать с запоздавшими(припрятанными) накладными, раньше можно было в течении 365 д. включать в кредит, а как сейчас быть?? Могу я их не включать в декларацию за декабрь , а оставить на позже например в феврале 2015 г. включить??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
При заповненні рядка 22 декларації обов'язковим є складання додатка 2 до декларації 0110 (Д2) (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 966)._Tatyana_ писав:
Если я правильно читаю, то если есть сумма в строке 23 заполняется строка 3 Додатка 3.
В Додатке 3 строка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)
Так как у меня есть сумма в строке 22 деки, то я заполняю только строку 1 Дод.3
Вроде так.#blush# "
Платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 додаток 3 (Д3) (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, заповнили рядок 22 декларації 0110 та здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966).
Додаток Д3 подається лише до загальної декларації 0110
Додаток Д3 подається лише до загальної декларації 0110
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ АБО??? заповнили рядок 22 деклараціїsvitlass писав:Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, заповнили рядок 22 декларації 0110 та здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966).
Додаток Д3 подається лише до загальної декларації 0110
Кому читаємо як АБО???
Права на бюджетне відшкодування не маємо, але рядок 22 заповнений.
То подавати цей Дод.3 чи НІ???#wall# #wall#