Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

_Tatyana_ писав: Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ АБО??? заповнили рядок 22 декларації

Кому читаємо як АБО???
Права на бюджетне відшкодування не маємо, але рядок 22 заповнений.
То подавати цей Дод.3 чи НІ???#wall# #wall#
Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ та заповнили рядок 22 декларації 0110 та здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966).
я читаю та

nnna-bux
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 13 лютого 2012, 05:43
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення nnna-bux »

Любознательная писав:
_Tatyana_ писав:
Любознательная писав: Еще надо обязательно подать за декабрь Додаток 3.
При заполнении строчки 24 - проверки не будет.
В январе эту сумму напомните в Декларации уже в строчке 21.2.
Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?
Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.
в данной ситуации : я заполняю дод.2 (не один раз)а вот дод.3 не заполняла . все принимали

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

порядок 966
5) платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3);
я вважаю, що коли не заповнюэш р.23 то дод 3 не подаэш

*Lyuda*
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 30 липня 2014, 14:07
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення *Lyuda* »

Добрый день!
Кто знает, полученные РК налоговых по операциям, освобожденным от НДС, в Додатке 1 указывать в графе 13 табл. 2 раздела ІІ?#wall#

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

fin_o писав:
PumaM писав:Помогите разобраться. Получила Н.Н. от Медок, в которой стоит освобожденные от НДС (Айтитехнологии до 2023г.) т.е. БЕЗ НДС. В какую строку реестра мне надо поставить сумму без НДС и какую строку декларации? Я теряюсь между 16а и 10 реестра и Декларации? ПОМОГИТЕ.
Декларация 11.1

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

svitlass писав:
Любознательная писав:
_Tatyana_ писав: Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?
Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.
дод.3 заповнюється, коли є сума в рядку 23 декларації
Да, Вы правы....
У меня немного устаревшая информация (не зря же 10 месяцев на пенсии #g_haha# )...
Просто помню, как наши штрафовали за то, что при заполненной 22 строке не подавался Додаток 3. Типа, за неподачу Декларации.
Аргументация исходила из приказа по составлению Декларации, сейчас уже такого в приказе нет...

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

nnna-bux писав:
Любознательная писав:
_Tatyana_ писав: Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?
Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.
в данной ситуации : я заполняю дод.2 (не один раз)а вот дод.3 не заполняла . все принимали
Да, только додаток 2 (У меня слегка устаревшая инфа).

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

svitlass писав:порядок 966
5) платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3);
я вважаю, що коли не заповнюэш р.23 то дод 3 не подаэш
Так, дозвонилась до інспектора, сказала Додаток 3 не подавати.
Дякую #hi#

ElenaDEA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 15 січня 2013, 01:01
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaDEA »

ElenaDEA писав:Подскажите, что делать с запоздавшими(припрятанными) накладными, раньше можно было в течении 365 д. включать в кредит, а как сейчас быть?? Могу я их не включать в декларацию за декабрь , а оставить на позже например в феврале 2015 г. включить??
#wall# никто с таким не сталкивался??

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ElenaDEA писав:
ElenaDEA писав:Подскажите, что делать с запоздавшими(припрятанными) накладными, раньше можно было в течении 365 д. включать в кредит, а как сейчас быть?? Могу я их не включать в декларацию за декабрь , а оставить на позже например в феврале 2015 г. включить??
#wall# никто с таким не сталкивался??
можете, цього правила не відмінено
АЛЕ по паперових ПНП буде окремий реєстр /т.е. повинен бути/
аудитори радять не залишати ПНП, тому що невідомо як в подальшому їх потрібно буде відображати.
хоча й заспокоюють, що нічого не повинно пропасти
вибір ваш

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”