Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

Не хочется сбивать нумерацию, ведь все основания для корректировки есть, это даже не замена кодов, а реальный возврат денег. Как быть с нумерацией, она собъется и в этом месяце, если я ее не включу, и в следующем, если я ее включу в следующем периоде.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Подскажите: в прошлом месяце был выставлен счет и оплачено, предположим, 10500.

В этом обнаружили, что нужно было оплатить 10500,53 грн.

Нужна ли НН на эти 53 коп?

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

marinna_90 писав:Подскажите: в прошлом месяце был выставлен счет и оплачено, предположим, 10500.

В этом обнаружили, что нужно было оплатить 10500,53 грн.

Нужна ли НН на эти 53 коп?
Нужна.

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

popen писав:
ВалерияV писав:Обзваниваю всех своих покупателей которым выписывала в марте РК, и которые ко мне не вернулись. Одна бухгалтер спорила со мной до крови. Говорит, что не может включить мою корректировку в март, потому что в марте у нее включены уже другие корректировки, к налоговым накладным за другой период.
Она группирует корректировки по принципу периода выписки налоговых накладных которые корректируются.
В проложении 1 к декларации Заполняет гр.3- период исправления ошибки -ставит период выписки налоговых накладных которые корректируются. И в самой декларации ставит этот перод в " перод исправленя".
Я ей говорю это не было исправление ошибки, это было мартовский возврат денег и вы обязаны в марте уменьшить свой кредит и включить к корректировку, она говорит -докажите нормативным документом.
вам нужно быть очень осторожной с этой дамой... Т.е. учитывать РК одновременно с ней.
Подскажите, каким нормативным документом, кроме ст192 разд.5 НК можно убедить ее включить корректировку в март 2012?

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

popen писав:
ВалерияV писав:Обзваниваю всех своих покупателей которым выписывала в марте РК, и которые ко мне не вернулись. Одна бухгалтер спорила со мной до крови. Говорит, что не может включить мою корректировку в март, потому что в марте у нее включены уже другие корректировки, к налоговым накладным за другой период.
Она группирует корректировки по принципу периода выписки налоговых накладных которые корректируются.
В проложении 1 к декларации Заполняет гр.3- период исправления ошибки -ставит период выписки налоговых накладных которые корректируются. И в самой декларации ставит этот перод в " перод исправленя".
Я ей говорю это не было исправление ошибки, это было мартовский возврат денег и вы обязаны в марте уменьшить свой кредит и включить к корректировку, она говорит -докажите нормативным документом.
вам нужно быть очень осторожной с этой дамой... Т.е. учитывать РК одновременно с ней.
Подскажите, каким нормативным документом, кроме ст192 разд.5 НК можно убедить ее включить корректировку в март 2012?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Ну если ей НКУ не указ, что же ещё можно предложить? Там же ясно сказано:
192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18893
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2120 разів
Подякували: 10411 разів

Повідомлення Popen »

Бюгюльмэ писав:
popen писав:вам нужно быть очень осторожной с этой дамой... Т.е. учитывать РК одновременно с ней.
По поводу осторожности с этой дамой совершенно согласна, только вот на каком основании поставщик уменьшит свои НО в апреле, если возврат денег был в марте? Тут уж налоговая может стать опасной дамой.
Пардон, подзабыл немного...
Да, совершенно справедливо!!! Кстати, и "НиБУ" советует: если дело касается -НО, то учитывать РК не дожидаясь расписки покупателя.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

lara777 писав:
marinna_90 писав:Подскажите: в прошлом месяце был выставлен счет и оплачено, предположим, 10500.

В этом обнаружили, что нужно было оплатить 10500,53 грн.

Нужна ли НН на эти 53 коп?
Нужна.
Даже если отгрузка была на 10500,53?

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

marinna_90 писав:
lara777 писав:
marinna_90 писав:Подскажите: в прошлом месяце был выставлен счет и оплачено, предположим, 10500.

В этом обнаружили, что нужно было оплатить 10500,53 грн.

Нужна ли НН на эти 53 коп?
Нужна.
Даже если отгрузка была на 10500,53?
Именно потому, что 10500,53.
У вас в НН должно быть дробное кол-во., а второй НН вы его приведете к целому числу.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

marinna_90 писав:
lara777 писав:
marinna_90 писав:Подскажите: в прошлом месяце был выставлен счет и оплачено, предположим, 10500.

В этом обнаружили, что нужно было оплатить 10500,53 грн.

Нужна ли НН на эти 53 коп?
Нужна.
Даже если отгрузка была на 10500,53?
Датой оплаты на 10500,)) грн- датой отгрузки- на 0,53 грн

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”