Oska писав:спасибо что откликнулись. Это гос. структкры по этому мы выписываем нн по оплате. Если подскажите как сделать обычную бумагу "украинским" товаром буду благодарна ( может что в названии дописать, что мы с ней как бы что делали).
Гос структуры НДС ники???. Если нет, то это "причинные" НН. Они вообще не регистрируются.
Да... Гор больница у нас НДСник, вот по ним мы и пропустили проплату.
Доброе утро!
На предприятии снова возник вопрос об эл.документообороте (в т.ч. и налоговых накладных). Чтобы не "растягивать" архив до неимоверных размеров перейти на хранение документов в эл.варианте, да и НК это позволяет (ст.201). В июле эти "задумки" не поддерживал Медок (не давал регистрировать н/н), то сегодня попробовали и зарегистрировали н/н в Медке на сумму 100 грн. и не содержащую ни импортный товар ни подакцизный (хотя и не попадает эта налоговая под обязательную регистрацию). И теперь я в панике: может быть надо регистрировать ВСЕ н/н? (сегодняшняя публикация как раз в тему, только вывод не нашла)...
Vikusik писав: может быть надо регистрировать ВСЕ н/н?
Нет, не все, а только избранные. А возможность рег-ся без кодов и меньше 10000 уже возможна была в июле месяце (у меня случайно проскочили и зарег-сь#blush# )
Буквально вчера писала об этом. Исключительно по волеизъявлению покупателя Вы можете не делать для него бумажные НН, а присылать ему их в электронном виде. Это касается и накладных, которые не подлежат регистрации в обычном порядке. Если покупатель захочет иметь такую НН только в электронном виде, вы должны её зарегистрировать, даже если там нет имп. товара и сумма НДС меньше 10 тыс. Это действует с 01.07.12.
Закон №4834-VI от 24.05.2012. http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=21561
В июле эти "задумки" не поддерживал Медок (не давал регистрировать н/н)
Налоговая не давала, а не Медок. Документы регистрируются в ГНАУ, а не программе тех или иных разработчиков. Программа - это лишь средство.
Прочитайте квитанцию о непринятии. Кто там расписывается о том, что документ не принят?
И снова я "за рыбу гроши"
Выписана была НН на отгрузку 19.08 и зарегина в ЕРПН, потом переделана по оплате 20.08 и тоже зарегистрирована. в 1С все перепроведено и затянуто по банковской выписке, а НН от 19.08 висит так сказать безхозная, она не попадает ни в первое, ни во второе событие, не проходит не по 643 не 641 счету. но в ЕРПН она зарегистрирована, к тому же и откорректирована сентябрем. теперь получаеться сумма по НДС, которая зарегистрирована не идет с 1С. не завязываться не на чем. Что делать? тупо начислить операцией? а в сентябре снять? #impossibl или я уже очень креативно подхожу к бухгалтерскому учету?#dntknw#