= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

да, отрицательные суммы выделяются красным, называется "красное сторно".

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

добрый день,подскажите ,пожалуйста,как отобразить в проводках переплату на 1 июля 2015 года по ндс?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Бутузька писав:добрый день,подскажите ,пожалуйста,как отобразить в проводках переплату на 1 июля 2015 года по ндс?
641 - 44

Давидюк
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 15 квітня 2016, 10:18
Дякував (ла): 158 разів
Подякували: 56 разів

Повідомлення Давидюк »

Добрий день. Хто оформляє Чорнобильську відпуску,підскажіть,як її оформити в 1С 7,7?

alena_zevs
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 серпня 2016, 12:26
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення alena_zevs »

Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто-то знает-аренда земли на которой строиться высотный дом, входит в себестоимость дома? Проводка Д685 Кт311 Дт151 Кт685 ?

Елена1986
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 14 березня 2016, 19:48
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Елена1986 »

Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117

Елена1986
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 14 березня 2016, 19:48
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Елена1986 »

Это ОС

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Aj писав:
Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117
Елена1986 писав:Это ОС
Почему сч 685 используете? У кого покупаете? Обычный поставщик - это сч 631. Сч 153 меняете на сч 152, а так все правильно.
Написано прямолинейный метод - значит используете его: Определяете полезный срок использования ОС в месяцах, делите первоначальную стоимость ОС на срок использования = ежемесячная сумма амортизации. Начисляете со следующего месяца после ввода в эксплуатацию Дт 91/92/93/23 Кт 131
Читайте ПСБУ 7
#hi#

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Aj писав:
Aj писав:
Елена1986 писав:Добрый день!
Помогите,пожалуйста в таком вопросе: единщик,3-я группа, купил шкаф-купе,стоимостью 5004,00 грн.
Правильно ли я ставлю его на баланс:
Дт 685 Кт 311
Дт 153 Кт 685
Дт 106 Кт 153

И как мне правильно его амортизировать? В приказе об учетной политике записан прямолинейный метод.
Заранее спасибо!
Вопрос)))) Это ОС или необоротные материальные активы?
если ОС то сч 152, а если все -таки необоротный материальный актив то сч 106 не подходит, нужно или сч112 или сч 117
Елена1986 писав:Это ОС
Почему сч 685 используете? У кого покупаете? Обычный поставщик - это сч 631. Сч 153 меняете на сч 152, а так все правильно.
Написано прямолинейный метод - значит используете его: Определяете полезный срок использования ОС в месяцах, делите первоначальную стоимость ОС на срок использования = ежемесячная сумма амортизации. Начисляете со следующего месяца после ввода в эксплуатацию Дт 91/92/93/23 Кт 131
Читайте ПСБУ 7
#hi#
Какой ОС, ОС начинается с 6000 грн.?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”