natason писав:А как Вы думаете, Штраф за нерегистрацию вовремя НН налоговая потом сама насчитает или нужно самому? инспектор на этот вопрос ответила-читайте бухгалтерские форумы)))))))))))))))))))))))))))))))))) Весело))))))))))))))))))))
natason писав:НО в январе в деке я показала, но сейчас инспектор говорит, что необходимо корректировать январь, я тоже считаю, что для этого нет оснований, Спасибо Вам большое за консультацию! А как Вы думаете, Штраф за нерегистрацию вовремя НН налоговая потом сама насчитает или нужно самому? инспектор на этот вопрос ответила-читайте бухгалтерские форумы)))))))))))))))))))))))))))))))))) Весело))))))))))))))))))))
Инспектор ошибся, попутав правила, связанные с НО и НК.
Раз показали, то корректировку за январь не делаете.
Штраф за несвоевременную регистрацию НН будет начислен по уведомлению-решению. Дадут 10 дней на его уплату.
Так, что не спешите платить...
natason писав:НО в январе в деке я показала, но сейчас инспектор говорит, что необходимо корректировать январь, я тоже считаю, что для этого нет оснований, Спасибо Вам большое за консультацию! А как Вы думаете, Штраф за нерегистрацию вовремя НН налоговая потом сама насчитает или нужно самому? инспектор на этот вопрос ответила-читайте бухгалтерские форумы)))))))))))))))))))))))))))))))))) Весело))))))))))))))))))))
Инспектор ошибся, попутав правила, связанные с НО и НК.
Раз показали, то корректировку за январь не делаете.
Штраф за несвоевременную регистрацию НН будет начислен по уведомлению-решению. Дадут 10 дней на его уплату.
Так, что не спешите платить...
так они там походу все путают, сами не знают, как сделать правильно, и самое главное-их это совершенно не волнует.
Одни советуют в платежке по НДС ставить код 242, которого нет в классификаторе, вторая советует сделать УР к январской деке, в которой задекларированы НО января, но зарегеные в марте. Вот уж "профффффесура", это точно.
Сверила все данные по вытягу мз системы эл.адм., у меня все сошлось до копейки. Заметила такой момент, что сумма оплаченная на эл. счет (сейчас уже её списали, т.к. в стр. 1 прочерк) - прописана в строке 5 и уменьшает строку 2, что несмотря на списание НДС в бюджет давало бы нам право на эту сумму регистрировать НН.
Как мало для счастья надо бухгалтеру! У меня с февраля не сходились суммы по НО (в вытягах сумма была меньшей, НК- сходился). Если отнимать РК до 01.02.2015 - тоже не совпадала сумма. Налоговые все были зарегистрированы, делала вытяги, проверяла. Сегодня, о чудо! Сделала вытяг - все сошлось!!! Что-то видать таки они тестят, будь они не ладны. Сумма, перечисленная по деке за февраль пока не списана. Видна по строке 5.
Проверяю суммы по реестрам в Медке. Что зарегистрировала, что мне прислали.
Allysya писав:Как мало для счастья надо бухгалтеру! У меня с февраля не сходились суммы по НО (в вытягах сумма была меньшей, НК- сходился). Если отнимать РК до 01.02.2015 - тоже не совпадала сумма. Налоговые все были зарегистрированы, делала вытяги, проверяла. Сегодня, о чудо! Сделала вытяг - все сошлось!!! Что-то видать таки они тестят, будь они не ладны. Сумма, перечисленная по деке за февраль пока не списана. Видна по строке 5.
Проверяю суммы по реестрам в Медке. Что зарегистрировала, что мне прислали.
Она остается в строке 5 и будет там нарастающим итогом накапливаться, а уменьшается строка 1 - на сумму списания НДС в бюджет.
Я пока что сверяюсь через счета 643,644, те НН которые еще не зарегистрировала в 1С не провожу и те что еще не получила тоже, тогда легче сверяться с вытягом. А вообще в Excel сделала табличку нарастающим итогом, чтобы видеть что и как.
Скажите, а кто как поступил с переплатой, которая была в карточке предприятия на 01.02.
Прочитала последний Главбух (№12), а там эксперт со ссылкой на 87.1 НКУ оговаривает, что их можно учесть в счёт оплаты текущих обязательств. У кого-то видно по Виписке нечто подобное?
Вероніка писав:Скажите, а кто как поступил с переплатой, которая была в карточке предприятия на 01.02.
Прочитала последний Главбух (№12), а там эксперт со ссылкой на 87.1 НКУ оговаривает, что их можно учесть в счёт оплаты текущих обязательств. У кого-то видно по Виписке нечто подобное?
Вероніка писав:Скажите, а кто как поступил с переплатой, которая была в карточке предприятия на 01.02.
Прочитала последний Главбух (№12), а там эксперт со ссылкой на 87.1 НКУ оговаривает, что их можно учесть в счёт оплаты текущих обязательств. У кого-то видно по Виписке нечто подобное?