Анулювання ПДВ
-
- Мудрец
- Повідомлень: 108
- З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
- Дякував (ла): 72 рази
- Подякували: 2 рази
Помогите, пожалуйста кто может! 29.05.2015 лишили свидетельства НДС ( стан 7) Об этом узнала когда 19.06.2015 хотела зарегистрировать н/н в ернн. Отгрузка товара была произведена 12 июня. Придя в налоговую и задав вопрос почему они нас об этом не оповестили они сказали, что письмо отправлено 15.06 и еще не дошло. Подскажите, что делать? Очень нужно зарегистрировать эти накладные.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
скорее всего их Вы уже не сможете зарегистрировать, т.к. не являетесь плательщиком НДС на эту дату. вот тут проверьтеcand писав:Помогите, пожалуйста кто может! 29.05.2015 лишили свидетельства НДС ( стан 7) Об этом узнала когда 19.06.2015 хотела зарегистрировать н/н в ернн. Отгрузка товара была произведена 12 июня. Придя в налоговую и задав вопрос почему они нас об этом не оповестили они сказали, что письмо отправлено 15.06 и еще не дошло. Подскажите, что делать? Очень нужно зарегистрировать эти накладные.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
обязательно подать пустышку за июнь в общие сроки (до 20.07.15).buh_vika писав:Помогите, пожалуйста. 08.06. аннулировали свидетельство, с 01.07. опять плательщики НДС с тем же номером. Движений за месяц не было. Надо подать пустую деку с 01.-по 08.06.?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 112
- З нами з: 19 березня 2012, 13:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 13 разів
Подскажите пожалуйста, с 01.07 2015 аннулировано свидетельство НДС.
Но вот 01.07.2015 угораздило проплатить бюджетной организации по ранее выписанному счету с НДС.
Какие должны быть мои действия?
Но вот 01.07.2015 угораздило проплатить бюджетной организации по ранее выписанному счету с НДС.
Какие должны быть мои действия?
-
- Гений
- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 70 разів
При добровольном аннулировании НДС , нужно брать 12 последних месяцев т.е. с июля 2014 по июнь 2015г. Предприятие зарег. плательщиком НДС в середине июня 2014г. и в декларации НДС за 07.2014г. объем поставки стоит сумма и июня и июля 2014г. При определении 1 млн.грн. сумму указанную в декларации НДС за июль можно разделить (это видно по реестрам выданных и полученных НН) или входит вся сумма указанная в декларации за июль 2014г.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 квітня 2015, 20:15
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 3 рази
Помогите советом как правильно поступить. Ситуация в следующем.
С 1.07.2015 предприятие перешло на единый налог 3 группа без НДС. С 30.06.2015 нас исключили из реестра плательщиков НДС (было подано заявление). Но также с 30.06.215 я не могу подать Декларацию по НДС в электронном виде. В квитанции № 1 пишет "Звит не прийнято так как с 30.06.2015 неплательщик НДС".
10.06.15 звоню инспектору, объясняю что не могу последнюю деку сдать в электронном виде. Овет "Звоните в отдел отчетности". В отделе отчетности говорят "Да, не можете сдать Декларацию по НДС в электронном виде, эта возможность вам отключена так как вы с 30.06.15 г. В бумажном виде если вы нам принесете, мы не примем, так как вы должны все отчеты сдавать в ЭЛЕКТРОННОМ виде Присылайте по почте заказным письмом с описью"
На мой резонный вопрос "А ничего что до 15.07 в ЕРНН еще регистрируют налоговые, это мой НК. Декларацию по почте я должна отправить за 10 дней до окончания срока сдачи, т.е 10.07." Ответ - Звоните инспектору.
Вторая проблема, в майскую декларацию не была включена 1 налоговая накладная (тут мой провтык) Теперь на эту сумму не идет с Вытягом по электронному счету НДС.
Вопрос: могу ли я подать уточненку за май? И вообще как мне сдавать отчетность по ндс за июнь, в каком виде?
И чисто риторический вопрос - Почему в нашей стране все через одно место #g_cray2#
С 1.07.2015 предприятие перешло на единый налог 3 группа без НДС. С 30.06.2015 нас исключили из реестра плательщиков НДС (было подано заявление). Но также с 30.06.215 я не могу подать Декларацию по НДС в электронном виде. В квитанции № 1 пишет "Звит не прийнято так как с 30.06.2015 неплательщик НДС".
10.06.15 звоню инспектору, объясняю что не могу последнюю деку сдать в электронном виде. Овет "Звоните в отдел отчетности". В отделе отчетности говорят "Да, не можете сдать Декларацию по НДС в электронном виде, эта возможность вам отключена так как вы с 30.06.15 г. В бумажном виде если вы нам принесете, мы не примем, так как вы должны все отчеты сдавать в ЭЛЕКТРОННОМ виде Присылайте по почте заказным письмом с описью"
На мой резонный вопрос "А ничего что до 15.07 в ЕРНН еще регистрируют налоговые, это мой НК. Декларацию по почте я должна отправить за 10 дней до окончания срока сдачи, т.е 10.07." Ответ - Звоните инспектору.
Вторая проблема, в майскую декларацию не была включена 1 налоговая накладная (тут мой провтык) Теперь на эту сумму не идет с Вытягом по электронному счету НДС.
Вопрос: могу ли я подать уточненку за май? И вообще как мне сдавать отчетность по ндс за июнь, в каком виде?
И чисто риторический вопрос - Почему в нашей стране все через одно место #g_cray2#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
могу ответить по первой части вопроса.Мария Ч-ова писав:Помогите советом как правильно поступить. Ситуация в следующем.
С 1.07.2015 предприятие перешло на единый налог 3 группа без НДС. С 30.06.2015 нас исключили из реестра плательщиков НДС (было подано заявление). Но также с 30.06.215 я не могу подать Декларацию по НДС в электронном виде. В квитанции № 1 пишет "Звит не прийнято так как с 30.06.2015 неплательщик НДС".
10.06.15 звоню инспектору, объясняю что не могу последнюю деку сдать в электронном виде. Овет "Звоните в отдел отчетности". В отделе отчетности говорят "Да, не можете сдать Декларацию по НДС в электронном виде, эта возможность вам отключена так как вы с 30.06.15 г. В бумажном виде если вы нам принесете, мы не примем, так как вы должны все отчеты сдавать в ЭЛЕКТРОННОМ виде Присылайте по почте заказным письмом с описью"
На мой резонный вопрос "А ничего что до 15.07 в ЕРНН еще регистрируют налоговые, это мой НК. Декларацию по почте я должна отправить за 10 дней до окончания срока сдачи, т.е 10.07." Ответ - Звоните инспектору.
Вторая проблема, в майскую декларацию не была включена 1 налоговая накладная (тут мой провтык) Теперь на эту сумму не идет с Вытягом по электронному счету НДС.
Вопрос: могу ли я подать уточненку за май? И вообще как мне сдавать отчетность по ндс за июнь, в каком виде?
И чисто риторический вопрос - Почему в нашей стране все через одно место #g_cray2#
С 01.04.15 перешли на единый налог без регистрации ндс. Сдавала отчет после 15 апреля. Пришла первая квитанция с таким же текстом как у Вас. Но самое интересное - приходит 2 квитанция -ЗВІТ ПРИЙНЯТО. Пробуйте, он должен быть принят (и только в электронном виде), т.к. плательщики НДС обязаны сдать декларацию за последний отчетный период, в котором они были плательщиками.
по поводу уточненки - рекомендую Вам позвонить в контакт центр ДФС.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 23 квітня 2015, 20:15
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 3 рази
Да, знаю. Неужели и со сдачей Декларации по прибыли тоже будут проблемы "не принята так как с 01.07.15 вы на едином налоге" ?Alica писав:Мария Ч-ова Вы знаете, что Вам надо сдать декларацию о налоге на прибыль за полугодие 2015г. и финансовый отчет в налоговую?