= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Ната2727 писав:я так розумію сальдо на кінець має сходитись? це і буде до оплати?
Сальдо может не сходиться на копейки или пару гривен... Я имею ввиду сальдо по Кт6412 и сумма к уплате по ДЕКЕ... Вам нужно платить то, что получилось по Деке. А сальдо - со временем выравнивается в разные стороны за счёт округления...

finika
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 19 березня 2013, 07:04

Повідомлення finika »

омогите пожалуйста с бухгалтерской проводкой.Help
сотрудники все оформились на предприятие по переводу с другой компании.

" на основании ї ст.24 Закону «Про відпустки» у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

я получила данную компенсацию на р/с.
какая должна быть проводка на эту сумму, сумма 3400, грн. где эта сумма учитывается? и что с ней дальше делать.

пушка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 133
З нами з: 21 липня 2011, 01:44
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення пушка »

Подскажите пожалуйста какой проводкой списать переплату по экол.налогу?Вернее закрыть Дт 6418,поскольку с этого года мы больше не плательщики этого налога.Можно ли Дт 949Кт 6418 и Дт 791Кт949? надо ли это как-то оформлять бух.справкой?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 644 рази

Повідомлення Оксана 1 »

пушка писав:Подскажите пожалуйста какой проводкой списать переплату по экол.налогу?Вернее закрыть Дт 6418,поскольку с этого года мы больше не плательщики этого налога.Можно ли Дт 949Кт 6418 и Дт 791Кт949? надо ли это как-то оформлять бух.справкой?
А вы в налоговую написали письмо, что оставляете им эти деньги в бюджете? Если нет, то будет висеть переплата.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

пушка писав:Подскажите пожалуйста какой проводкой списать переплату по экол.налогу?Вернее закрыть Дт 6418,поскольку с этого года мы больше не плательщики этого налога.Можно ли Дт 949Кт 6418 и Дт 791Кт949? надо ли это как-то оформлять бух.справкой?
Раз вы решили эту переплату им простить, значит сумма незначительная и связываться с ГНИ не хотите... Если не хотите, чтобы болталось у вас в бух. учёте до скончания века - списывайте, как написали... Бух. справка обязательно, опять же - чисто для бух учёта... В налог. учёте рекомендую на затраты не относить... А у них там на лицевом счёте переплата пусть так и болтается...
Единственное. что можно вместо 949 счёта на 944... Но это не принципиально совсем...

пушка
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 133
З нами з: 21 липня 2011, 01:44
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення пушка »

Оксана 1 писав:
пушка писав:Подскажите пожалуйста какой проводкой списать переплату по экол.налогу?Вернее закрыть Дт 6418,поскольку с этого года мы больше не плательщики этого налога.Можно ли Дт 949Кт 6418 и Дт 791Кт949? надо ли это как-то оформлять бух.справкой?
А вы в налоговую написали письмо, что оставляете им эти деньги в бюджете? Если нет, то будет висеть переплата.
Да,я при сверке писала такое письмо.Там сумма меньше 6 грн.,поэтому оставляем.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Чи обов"язкове використання рахунків 3711 і 6811 в обліку? чи можна обійтися 361 і 631

galuna***
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 20 квітня 2012, 01:32
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення galuna*** »

Допоможіть розібратися в такій ситуаціЇ:
Які проводки -??
П-во (юр.особа) надала позику директору ФО. Позика надана з корпоративної карточки п-ва.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

оляля писав:Чи обов"язкове використання рахунків 3711 і 6811 в обліку? чи можна обійтися 361 і 631
Счетами авансов не пользуюсь... Это наше право выбирать учётную политику и в её составе рабочий план счетов...

Monik
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 08 вересня 2012, 08:17
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Monik »

Помогите пожалуйста советом. Взяли кредит-- в залог под кредит отдали основн ср-ва-здание.
В бух. учете ОС так и остается на б сч. 103.
Какие то проводки нужно делать- н-р забаланс счета?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”