Получено свидетельство НДС. Заполняем первый отчет

декларація, уточнення, виправлення помилок
VLASTENA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1043
З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 221 раз

Повідомлення VLASTENA »

Точно

balkolga
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 697
З нами з: 29 січня 2012, 03:58
Дякував (ла): 329 разів
Подякували: 117 разів

Повідомлення balkolga »

Огромное спасибо за ответы !!! #good#

tala777
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 07 травня 2011, 11:00
Дякував (ла): 2483 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення tala777 »

popen писав:
zxcvbnm писав:Предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 11.04.2012 г. до 20.05.2012 г. отчет по НДС подавать не надо , но надо сдать реестр налоговых накладных . Налоговых обязательств у предприятия нет (не было ни отгрузки ни оплаты от покупателей), а по налоговому кредиту есть одна налоговая накладная ( наше предприятие заплатило за аренду помещения 2400,00 грн.). В реестре налоговых накладных, который мне надо сдать до 20.05.2012 г., надо ли отображать налоговую накладную от арендодателя на 2400,00 или ничего не отображать , а отбразить в отчете за май?
Можете эту НН отобразить в реестре за апрель, или (как "опоздавшую") в реестре за май. К "опоздавшим" сейчас претензий нет...
У меня подобная ситуация, поэтому хочу уточнить - пустой реестр за неполный месяц подаем?

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

Да ,подаете.Есть в нем такая тонкость,как внесение в реестр и выданной НН с номером 1 и датой последнего дня месяца(пустая) и полученная НН с №1 пустая последним днем месяца.Иначе Медок реестр не видит.

Ф
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 31 березня 2012, 05:33
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ф »

я такие пустышки не делала, отправила и мне пришла квитанция о принятии, что там теперь что-то не так?

Ф
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 31 березня 2012, 05:33
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ф »

ой, я тут выяснила, что в реестр надо было услуги банка вписывать, реестр уже подала (без декларации т.к. неполный месяц плательщик), и как же мне теперь это хозяйство исправлять? :-k

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Ничего исправлять не нужно. Если желаете вносить в реестр услуги банка - начните с текущего месяца.

Ф
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 31 березня 2012, 05:33
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ф »

А их можно и не вносить? Я бы с удовольствием их не вносила, каждый день какая-то мелочь, но почитала что очень многие вносят, а невнесение можно как-то обосновать? (раньше ведь никто этим не страдал)

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Их нужно вносить, и не только их, но и другие документы, не связанные с начислением НДС. Просто многие плюнули на это, на налоговый кредит это не влияет, а админ.штраф при проверке накатают по-любому. Но если Вы хорошая девочка, то должны следовать законному порядку ведения реестра. ))))
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1402-10
здесь Порядок ведения реестра.

Ф
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 31 березня 2012, 05:33
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ф »

даже стесняють писать, но у меня была проверка пару месяцев назад и акт "без порушень", соответственно без админ.штрафа. Вот теперь сиу и думаю как мне безболезненно этот банк в апрельский реестр внести, так хочется чтобы и дальше так было.#blush#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”