Новая НДС

Розділ V ПКУ
Krava
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 березня 2011, 04:23

Повідомлення Krava »

Подскажите, как правилно в новую декларацию перенести остатки.... если в старой (за 2 мес.) декларации были заполнены строчки 22.2, 24, 26... с 24 более менее понятно, в новой декларации есть строчка 21,2 куда подтягиваются данные со строчки 24, а как быть с 22.2..... куда эти суммы ставить?? кто знает подскажите!!! заранее СПАСИБО!!

@Elena@
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 21 березня 2011, 05:03

Повідомлення @Elena@ »

У меня не проходило из-за отсутствия №в №ПОРЦИИ"

ПНН
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 15 квітня 2011, 02:35
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ПНН »

Люди кто сдал новую НДС! Надо ли в строке 3 указывать проценты по депозиту?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

ПНН писав:Люди кто сдал новую НДС! Надо ли в строке 3 указывать проценты по депозиту?
Нет

Тиша13
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 23 листопада 2010, 07:03

Повідомлення Тиша13 »

Добрый день. Подскажите, в какую строчку новой декларациии заносятся налоговые накладные, полученные с опозданием?

Натала11
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 14
З нами з: 31 березня 2011, 06:52

Повідомлення Натала11 »

Тиша13 писав:Добрый день. Подскажите, в какую строчку новой декларациии заносятся налоговые накладные, полученные с опозданием?
В строку 10.1 как текущие налоговые(только требуют либо конверт,либо в журнале входящей корреспон.зарегистрировать) и правильно указать дату выписки н.н.в реестрах.

Фиалка
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 28 лютого 2011, 02:37

Повідомлення Фиалка »

В новой декларации в конце есть "Відмітка про одночасне подання до декларації".
Там теперь негде отмечать крестиком "Розшифровки податкових зобов"язань..", а "Реєстр ..." отмечается возле "копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в податковому вигляді". Правильно? Подскажите. Спасибо.

Tatka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:14
Дякував (ла): 65 разів

Повідомлення Tatka »

нужно ли в деку писать суммы от контрагентов которые работают без НДС? в какую строку?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Фиалка писав:В новой декларации в конце есть "Відмітка про одночасне подання до декларації".
Там теперь негде отмечать крестиком "Розшифровки податкових зобов"язань..", а "Реєстр ..." отмечается возле "копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в податковому вигляді". Правильно? Подскажите. Спасибо.[/quote)
Теперь все, кроме реестра-додатки.Поэтому отмечаем только реестр.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Tatka писав:нужно ли в деку писать суммы от контрагентов которые работают без НДС? в какую строку?
Нужно и в реестр.
Это 11.1.11.2 либо 14.2-в зависимости от операций.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”