Уточненка по НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Mari
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 30 вересня 2009, 09:00
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mari »

Подскажите пожалуйста, если в июле задвоила выданную НН, хочу в текущей за авг снять лишнее обязательство. В дод.1 (там где коригування НО) поставить НН с минусом, а что писать в"Підстава для коригув. ПЗ". И что попадает в Дод 5?

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

У Вас не было дод.1к деке?. Задвоенную НН указываете в 5 додатке с знаком минус. И + уточн. расчет

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

И почему хотите к текушей, а не отдельным док-том. Там штраф 5%, а отдельным 3%. Мелочь, но приятно

Mari
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 30 вересня 2009, 09:00
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mari »

Nataliya 2201 писав:У Вас не было дод.1к деке?. Задвоенную НН указываете в 5 додатке с знаком минус. И + уточн. расчет
Я имею ввиду, надо ли в Дод1 за август ставить задвоенную июльскую НН с минусом (или сейчас самост. ошибки в Дод1 не ставятся?) В итоге у меня увеличивается июльское бюдж. відшкодування стр.22 и24(надо ли вместе с уточненкой подавать исправленнsй Дод 2)

Mari
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 30 вересня 2009, 09:00
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Mari »

Nataliya 2201 писав:И почему хотите к текушей, а не отдельным док-том. Там штраф 5%, а отдельным 3%. Мелочь, но приятно
почему штраф, я же НО снимаю

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Mari писав:
Nataliya 2201 писав:У Вас не было дод.1к деке?. Задвоенную НН указываете в 5 додатке с знаком минус. И + уточн. расчет
Я имею ввиду, надо ли в Дод1 за август ставить задвоенную июльскую НН с минусом (или сейчас самост. ошибки в Дод1 не ставятся?) В итоге у меня увеличивается июльское бюдж. відшкодування стр.22 и24(надо ли вместе с уточненкой подавать исправленнsй Дод 2)
Подаются все додатки, которые изменяются

лайт
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 18 липня 2011, 12:37

Повідомлення лайт »

#g_cray2# Помогите заполнить уточненку в декларации корректирую июнь в агустовской декларации, не знаю как заполнить 5 дод.в обшем за август или отдельный подуточн. расчет

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

лайт писав:#g_cray2# Помогите заполнить уточненку в декларации корректирую июнь в агустовской декларации, не знаю как заполнить 5 дод.в обшем за август или отдельный подуточн. расчет
Сейчас ошибки исправляются только путем подачи УР. В вашем случае к УРу приложится додаток 5, где вы напишите (по задвоеной НН):
ИНН -база -НДС. Если в результате исправления ошибки, в УР увеличиться "минус", то прилагаются и другие додатки с исправлеными показателями (дод.2, дод.3).

keru_gretta
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 18 лютого 2011, 05:05
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення keru_gretta »

Подскажите по звітной новой декларации! Сдала за август декларацию НДС, пришли все квитанции, принято, но реестр и розшифровка «с зауваженням»: один из контрагентов не являлся плательщиком НДС. Выяснила и сделала декларацию «Звітну нову». В БестЗвіті в документах на подпись звітна нова декларация с приложениями сохранилась как «Етап подання: готується», а реестр сохраняется как «здано», соответственно не подписывается и невозможно отправить. Кто-то сталкивался? Пожалуйста, помогите!

keru_gretta
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 18 лютого 2011, 05:05
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення keru_gretta »

keru_gretta писав:Подскажите по звітной новой декларации! Сдала за август декларацию НДС, пришли все квитанции, принято, но реестр и розшифровка «с зауваженням»: один из контрагентов не являлся плательщиком НДС. Выяснила и сделала декларацию «Звітну нову». В БестЗвіті в документах на подпись звітна нова декларация с приложениями сохранилась как «Етап подання: готується», а реестр сохраняется как «здано», соответственно не подписывается и невозможно отправить. Кто-то сталкивался? Пожалуйста, помогите!
Все промолчали... И на том спасибо. Медом тыка все получилось.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”