Помогите с производством плиз!!!

Smoll
Оракул
Оракул
Повідомлень: 207
З нами з: 10 листопада 2011, 04:16
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення Smoll »

Alina111 писав:
Smoll писав:
Alina111 писав:Девченки подскажитье, а как лучше вести учет, если изделия все индивидуальные (одиннаковых вообще нет). Объемы довольно большие, на каждое изделие не насоставляешься калькуляции. Когда то читала в ВоБУ что можно вести инвентарным медотом, т.е. в теченнии месяца приходывать материала, в конце производить инвентаризацию и на основании ее списывать материал??? Правильно ли это??
А как вы будете составлять себестоимость изготовленного изделия и распределять косвенные расходы?

В 1С8.2 они распределяются пропорционально. Только получается себестоимость всех изделий одиннаковая#blush#

Просто подругому я не знаю как придумать... Может кто что посоветует???
делайте списание по номенклатурным группам, пот распределяйте согласно плановой с/с. Это распределение выставляется в Сервис/Настройка учета/Параметры учета производства/методы распределения косвенных затрат

Ира-ученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ира-ученик »

SOS! Помогите разобраться - с/с реализованной продукции не тянет в декларацию по прибыли стр.05.1. Программа 1с предприятие 7.7. 292 релиз. В оборотах по 901 эта сумма есть, а в деку не затягивается

Татьяна бух
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 558
З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 197 разів

Повідомлення Татьяна бух »

Ира-ученик писав:SOS! Помогите разобраться - с/с реализованной продукции не тянет в декларацию по прибыли стр.05.1. Программа 1с предприятие 7.7. 292 релиз. В оборотах по 901 эта сумма есть, а в деку не затягивается
В деку она затягивает из калькуляции.

Татьяна бух
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 558
З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 197 разів

Повідомлення Татьяна бух »

Вы работаете через калькуляцию?

Ира-ученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ира-ученик »

Да, через калькуляцию. в карточке продукции вид затрат -"с\с реализ.продукции", счет затрат 901, учет -26.
Еще не могу понять почему на 901 у меня не только есть с/с реализованных произв.запасов, а еще отд.строкой "прямые произв.затраты" - попала стоимость материалов всей произведенной продукции

Ира-ученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ира-ученик »

23 закрылся, на 26 счете в Дт стоимость материалов+стоимость услуг подрядчика, в Кт - вручную посчитала и сверила - с/с реализованной части продукции - все правильно. а вот с 901 проблемы и декл. по прибыли

Татьяна бух
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 558
З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 197 разів

Повідомлення Татьяна бух »

У меня немножко наверное другая ситуация. Мы выполняем работы и соответственно через калькуляцию я списываю на производство материалы. У Вас я так понимаю продукция. У меня подруга тоже продает продукцию. Делает так: сначала делает предварительную калькуляцию, а потом на основании этой -окончательную. И все получается.

Ира-ученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ира-ученик »

сначала предварительную потом на основании предв. окончательную - но не получается

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Подскажите, пожалуйста! как документально должно быть подкреплено пр-во? достаточно утвержденных норм расхода на изготовление прод, акта списания матер. по этим нормами и приказа на изгот. прод. из приобрет. сырья?#rtfm#

Катя7ak
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1288
З нами з: 11 серпня 2011, 05:54
Дякував (ла): 1275 разів
Подякували: 1787 разів

Повідомлення Катя7ak »

Ира-ученик писав:сначала предварительную потом на основании предв. окончательную - но не получается
Cначала предварительную потом Финансовые результаты "Закрытие элементов затрат (счета класса 8)" и только потом окончательную калькуляцию, без проведения финреза 8клас ничего не получится.

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”