= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Marina1206
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Marina1206 »

budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301
Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО :)

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Marina1206 писав:
budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301
Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО :)
Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

budniuk писав:
Marina1206 писав:
budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301
Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО :)
Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать
на сч 92, как услугу

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Aj писав:
budniuk писав:
Marina1206 писав: Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО :)
Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать
на сч 92, как услугу
А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

budniuk писав: А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?
Да

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Aj писав:
budniuk писав: А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?
Да
Дт 84 Кт 372. Такая да.

Діна 1977
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 726
З нами з: 05 травня 2016, 13:39
Дякував (ла): 440 разів
Подякували: 271 раз

Повідомлення Діна 1977 »

Підскажіть ,не можу розібратись. Получили аванс за ще не надані послуги. Я оформила платіжним дорученням(в 1с8.3) як аванс кт 6811,але коли відкриваю 361 його зовсім немає. На 6811 в Кт він стоїть. Підскажіть де натупила?

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Діна 1977 писав:Підскажіть ,не можу розібратись. Получили аванс за ще не надані послуги. Я оформила платіжним дорученням(в 1с8.3) як аванс кт 6811,але коли відкриваю 361 його зовсім немає. На 6811 в Кт він стоїть. Підскажіть де натупила?
Проводка Дт6811 КТ361 буде только тогда, когда вы проведете акт оказания услуг

Аванс Дт311 КТ6811
Акт Дт361 Кт703
Зачет аванса Дт6811 Кт361

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Снежынка писав:Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))
встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть


Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”