Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Gaybey писав:Девочки , у меня истерика !3 дня читаю форумы , задавала вопросы , звонила инспектору - варианты у всех разные !!!!Я начинающий НДСник пытаюсь сдать уточненку и туплю по полной. Если можно , подскажите ..В январской декларации был плюс 140 грн .Добавляю 1 нн за январь. Теперь получается минус 245 грн .Вопросы следующие : 1. Я должна сдать уточненку только с Д5 ? Инспектор требует еще Д2- ее я подаю вместе с декой за февраль , правильно ? 2.Уточненка подается в марте за январь - могу ли я в февральской декларации уже уменьшать суму ндс на 245 грн ? 3. Раньше я заполняла в деке только строки 18 и 25 , 25.1 Теперь в уточненке
18. 140 -140
19. 245 245
25. 140 -140
25.1 140 -140
26. 245 245
31. 245 245 Уверена , что между 19 и 25 должно еще что то быть , но что ??? Одна программа заполняет 20.2 - другая 22 22.1 24 Как правильно ?
4. И самое главное - в звитной деке 18. 544
20. 245 -переношу с уточненки
25. 299- разница Вопрос- заполняются ли 20.2 24 и что-нибудь после 25 ? Простите за бестолковость .Зарание благодарна !
Когда Вы делаете Уточненку в МАРТЕ за январь, то из-за того, что Вы добавляете НН в которой 385 грн. НДСа, это приводит к тому, что в графе 6 Уточненки напротив строки 25(25.1) появляется цифра с минусом. Когда Вы сдадите эту уточненку, то на карточке сразу проявится переплата на 140 грн.
Если бы Вы заполняли старый вид Уточненки, то разница в 245 грн. проявилась бы напротив строки 20.2 (старого бланка). Но так как такой строки (по смыслу) в новом бланке Уточненки нет, то было бы целесообразно заполнить строку 24 (нового бланка). Это единственная строка, в которой (может при отключенном автозаполнении), можно отразить эту разницу.
Так как Уточненка подана именно в марте, то ее результат отражается ТОЛЬКО в мартовской декларации.
Как это будет происходить?
А мартовской таблице 1 Додатка 2 в строке 11 будет отражена цифра 245, Так же она будет отражена в графе 14.
В Декларации именно марта эта цифра будет отражена в строке 29 и в строке 31.
Подавая декларацию за март, над таблицей 1 Додатка 2 надо заполнить прописью Заявку под букву "а". После 20 апреля Вы получите разрешение от налоговой на зачет этой суммы.
Получив такое разрешение именно в конце апреля, Вы, заполняя уже апрельскую декларацию, будете иметь право, указать эту сумму в строке 27, а значит и в строке 20.2. То есть, только по апрельской декларации эта сумма "пойдет в зачет".
В апреле у Вас будут заполнены в разделе 4 строчки 26, 27.

В феврале в разделе 4 у Вас ничего не должно быть заполнено.

Я Вам рассказала тот вариант, который вытекает из законодательства и письма ГФС Украины от 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17.
Ну, а что уже потребует инспектор - не знаю...

Да, кстати, при подаче Уточненки за январь, Вам надо еще подать Додаток 5, отметив его справа вверху как "Уточнюючий". Заполнять шапочку будете так:
Указываете "Звітний (податковий) період" - март 2015 года (цифрами)
Указываете "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки" - январь 2015 года (цифрами).
У этом Додатке 5 отображаете данные ТОЛЬКО одной этой налоговой накладной.
Больше к этой Уточненке ничего подавать не надо.

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Gaybey писав:
O_range писав:
Gaybey писав:Добрый вечер . Подскажите , пожалуйста ! Сдала за январь НДСку с плюсом и Д5 Теперь добавляю одну накладную и в результате получается минус .Сдаю уточненку за январь, к ней Д5 и НДС декларацию за февраль с Д5. Нужно еще сдать Д2 всвязи с возникшим минусом - к какой декларации его прицепить ? к уточненке за январь или к звитной за февраль ?
если я правильно поняла, у Вас в деке за янв.2015 была стр. 25.
потом в феврале Вы подаете уточненку к янв, в которой у Вас появляется стр. 20.2

в таком случае, возникший "минус" отражаете в Д2 по графе 11
Простите , у меня в разных программах разные Д2 - один Довідка про залишок суми від ємного значення ----второй Розрахунок суми залишку від ємного значення......Какой из них правильный ??? И с чем все таки сдавать Д2 - с уточненкой или с декой ?
Gaybey, вот Вам ссылка на ту отчетность по НДС, которая действует сегодня (последняя) со всеми додатками. Сможете проверять:
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zaga ... 63514.html

Подается к декларации...
Додаток 2
Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2)

нива
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 859
З нами з: 20 квітня 2012, 04:33
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 677 разів
Подякували: 243 рази

Повідомлення нива »

Сделала уточненку за январь 2015. Нужно доплатить НДС + штраф. Позвонила в ГНИ - куда платить на старый счет или уже на новый, говорят на старый... А меня что-то мучают сомнения... Кто -что думает?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

нива писав:Сделала уточненку за январь 2015. Нужно доплатить НДС + штраф. Позвонила в ГНИ - куда платить на старый счет или уже на новый, говорят на старый... А меня что-то мучают сомнения... Кто -что думает?
все верно, штраф платится на р/с, а не на спец. счет

нива
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 859
З нами з: 20 квітня 2012, 04:33
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 677 разів
Подякували: 243 рази

Повідомлення нива »

Люлик писав:
нива писав:Сделала уточненку за январь 2015. Нужно доплатить НДС + штраф. Позвонила в ГНИ - куда платить на старый счет или уже на новый, говорят на старый... А меня что-то мучают сомнения... Кто -что думает?
все верно, штраф платится на р/с, а не на спец. счет
А недоимку тоже на старый?

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

нива писав:
Люлик писав:
нива писав:Сделала уточненку за январь 2015. Нужно доплатить НДС + штраф. Позвонила в ГНИ - куда платить на старый счет или уже на новый, говорят на старый... А меня что-то мучают сомнения... Кто -что думает?
все верно, штраф платится на р/с, а не на спец. счет
А недоимку тоже на старый?
да, платите напрямую в бюджет (п. 25 Порядка № 569)
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Если уточненка подается в марте за январь - звитный податковый период -2 (февраль ) или 3 (март ) ? Вы пишите Д5 к уточненке- в шапке звитный март , а в самой уточненке стоит автозагрузкой 2 (февраль ) . У меня не получается поменять цыфры - или не надо ? Как я понимаю и УР и Д5 должны идти одним звитным периодом ?

Аватар користувача
Financier
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1273
З нами з: 11 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 617 разів
Подякували: 1104 рази

Повідомлення Financier »

Gaybey писав:Если уточненка подается в марте за январь - звитный податковый период -2 (февраль ) или 3 (март ) ?
Если УР подается в марте, то отчетный налоговый период март. Уточняемый январь.
Gaybey писав:Вы пишите Д5 к уточненке- в шапке звитный март , а в самой уточненке стоит автозагрузкой 2 (февраль ).
Поменяйте на март. Или выберите правильный период декларации. Вы декларацию, в каком ПО делаете? 1С, Медок...?
Gaybey писав:У меня не получается поменять цыфры - или не надо ? Как я понимаю и УР и Д5 должны идти одним звитным периодом ?
Выберите правильный период, тогда менять будет не нужно. УР и Д5 идут одним отчетным периодом.

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Ой , получилось ! Спасибо большое ! Работаю с Айфином - что то подвисает .

Светланна
Гений
Гений
Повідомлень: 327
З нами з: 06 лютого 2014, 17:05
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 121 раз

Повідомлення Светланна »

Люди, помогите впихнуть невпихуемое !!!! )))))

Надо подать уточненку за 2014 год ( ошибка в ИНН покупателя).

И впала в ступор, у меня 90 % продаж по ставке 7 %, и они отражались в строке 2.2 (другие операции , которые облагаются по нулевой ставке), а в новом УР в ДФС забыли о том, что они декларацию долго и нудно принимали новую, и не предусмотрели эти строки. И как теперь подавать?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”