Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Лен4ик писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в разделе входящих налоговых накладных неплатника? С каим кодом? 400000000000, или 100000000000?! И если товары, полученные от него полностью использованы в хозяйственной деятельности (проданы плательщикам НДС), в какую строку декларации мне его отнести, 11.1, или 11.2?!
400000000000 11.1

levva5
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 28 липня 2014, 08:49
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення levva5 »

Простодаша писав:Вопрос у кого есть старый НДС 2014 на остатках 12-11 м-ц как показывать, обязательно все нн показывать электронные или можно показать декабрь а нн января уже в феврале?Уже голову высушила всю!!!
Мы будем включать опоздавшие нн зща декабрь 2014 года, читала, что уже сдавали с реестром, нормально

levva5
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 28 липня 2014, 08:49
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення levva5 »

ArinaArina писав:
Лен4ик писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в разделе входящих налоговых накладных неплатника? С каим кодом? 400000000000, или 100000000000?! И если товары, полученные от него полностью использованы в хозяйственной деятельности (проданы плательщикам НДС), в какую строку декларации мне его отнести, 11.1, или 11.2?!
400000000000 11.1
А не 10000000000000, т к с 1000000 ,,,, января если выписываем нн неплатнику, где это прочитать, вообще запуталась......

Присоединяюсь к вопросу, так как правильно?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18796
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

levva5 писав:
ArinaArina писав:
Лен4ик писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в разделе входящих налоговых накладных неплатника? С каим кодом? 400000000000, или 100000000000?! И если товары, полученные от него полностью использованы в хозяйственной деятельности (проданы плательщикам НДС), в какую строку декларации мне его отнести, 11.1, или 11.2?!
400000000000 11.1
А не 10000000000000, т к с 1000000 ,,,, января если выписываем нн неплатнику, где это прочитать, вообще запуталась......
Присоединяюсь к вопросу, так как правильно?
1000...000 - это из порядка выписки НН, а 4000...000 - это из порядка составления Реестра НН. Сюда же присовокупим "Неплатнык" в НН, но "Наименование" в Реестре.
Вот и получается: "думайте сами, решайте сами"... #g_crazy#

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

levva5 писав:
ArinaArina писав:
Лен4ик писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в разделе входящих налоговых накладных неплатника? С каим кодом? 400000000000, или 100000000000?! И если товары, полученные от него полностью использованы в хозяйственной деятельности (проданы плательщикам НДС), в какую строку декларации мне его отнести, 11.1, или 11.2?!
400000000000 11.1
А не 10000000000000, т к с 1000000 ,,,, января если выписываем нн неплатнику, где это прочитать, вообще запуталась......

Присоединяюсь к вопросу, так как правильно?
в данном случае вопрос был о закупках у не-НДС-ника, к порядку выписки НН это никакого отношения не имеет.
А вот в порядке заполнения реестра НН, который мы вроде сдаем, а вроде можем и не сдавать, сказано, что
У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН "400000000000"

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

девочки ну подскажите как правильно показать в реестре за январь если налоговая зарегистрирована 13/02 а выписана 31/01/15.Я думаю так показать: дата отримання 13/02 а дата складання 31/01/15. в 1С так показывает ? Нигде не могу найти информацию. как правильно реестр заполнить, а то мне вообще инспектор сказал , что эта налоговая вообще попадает в НК февраля. Бред.

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1916
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 870 разів
Подякували: 670 разів

Повідомлення Аллусик »

иск писав:девочки ну подскажите как правильно показать в реестре за январь если налоговая зарегистрирована 13/02 а выписана 31/01/15.Я думаю так показать: дата отримання 13/02 а дата складання 31/01/15. в 1С так показывает ? Нигде не могу найти информацию. как правильно реестр заполнить, а то мне вообще инспектор сказал , что эта налоговая вообще попадает в НК февраля. Бред.
Я ставила дата выписки=дате получения. У меня даже Медок вот так автоматом заполнил. У меня много НН выписаных 31 числом.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

Аллусик писав:
иск писав:девочки ну подскажите как правильно показать в реестре за январь если налоговая зарегистрирована 13/02 а выписана 31/01/15.Я думаю так показать: дата отримання 13/02 а дата складання 31/01/15. в 1С так показывает ? Нигде не могу найти информацию. как правильно реестр заполнить, а то мне вообще инспектор сказал , что эта налоговая вообще попадает в НК февраля. Бред.
Я ставила дата выписки=дате получения. У меня даже Медок вот так автоматом заполнил. У меня много НН выписаных 31 числом.
т.е если выписана 31/01 а зарегистрирована 13/02, то в реестре показать дата отримання та дата виписки 31/01/15

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

я тоже ставила дата выписки=дате получения.все принято

111ромашка
Гений
Гений
Повідомлень: 455
З нами з: 13 липня 2011, 02:14
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення 111ромашка »

иск писав:девочки в январе подаем декларацию и додатки без реестра?
Я тоже слышала,что реестр не надо сдавать!#wall#

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”