Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Татьяна ТС писав:
buhgalter2 писав:
halasky писав: все стоїть-посаду не друкує(((
я руками дописываю, у меня 1С8.2 и 1С 8.3, везде предусмотрено только ФИО для расходных накладных
У мене друкує і посаду і повністю ПІБ
Спробуйте ще: Сервіс - Настройки пользователя - Основні значення для підстановки в документи - Основний представник організації - вибрати фіз особу (директора)
Нужно в меню найти "Ответственные лица организаций" и добавить там строку с директором ( если её нет), а также директор должен быть принят на работу (меню кадровый учет)

Юлюшка
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 196
З нами з: 29 травня 2012, 01:56
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Юлюшка »

Nadiy писав:
ИРИНА_ОК писав:Запуталась со счетами 643/1и 643/2 (недавно начала работать в 1с)Какими документами они должны закрываться?
Например:
19.05. пришла п/оплата (50%)(НДС 800 грн).
19,05 выписан акт (100%) (НДС 1600).
19,05 выписана н/н (100%0 (НДС 1600,)
07.06. пришла остальная сумма (50%)НДС 800 грн..
Получаются проводки
19.05акт 703-643/2 1600
19.05платежка 643/1-643/2 800
19.05.налоговая 643/2-641/2 1600
07.06 оплата 643/1-643/2 800
Бухгалтерский учет НДС в программе 1С 8.2


Nadiya, а Вы дали ссылку, а открывается пустая страница?!

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Юлюшка писав:
Nadiy писав:
ИРИНА_ОК писав:Запуталась со счетами 643/1и 643/2 (недавно начала работать в 1с)Какими документами они должны закрываться?
Например:
19.05. пришла п/оплата (50%)(НДС 800 грн).
19,05 выписан акт (100%) (НДС 1600).
19,05 выписана н/н (100%0 (НДС 1600,)
07.06. пришла остальная сумма (50%)НДС 800 грн..
Получаются проводки
19.05акт 703-643/2 1600
19.05платежка 643/1-643/2 800
19.05.налоговая 643/2-641/2 1600
07.06 оплата 643/1-643/2 800
Бухгалтерский учет НДС в программе 1С 8.2


Nadiya, а Вы дали ссылку, а открывается пустая страница?!
Скрытый текст
И практикующие и начинающие бухгалтера часто сталкиваются с проблемой осознания последовательности проводок, связанных с налогом на добавленную стоимость. Предлагаем Вам к изучению пошаговое описание как и почему делаются проводки НДС в программе 1С 8.2.

Общие понятия о налоге на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость состоит из двух составных частей: налогового кредита и налогового обязательства.

Налоговый кредит — сумма, на которую плательщик налога имеет право уменьшить налоговое обязательство отчетного периода. Иными словами — купленный, входящий НДС.
Налоговое обязательство — общая сумма налога, полученная (начисленная) плательщиком в отчетном периоде. Это та сумма налога, которую субъект ведения хозяйства насчитывает на стоимость, которую он добавляет к товару, для того, чтобы реализовать его с выгодой для себя, то есть получить прибыль. Иными словами, проданный, исходящий НДС.

В бюджет плательщик НДС платит сумму, которая составляет разницу между налоговым обязательством и налоговым кредитом.
В Украине налог на добавленную стоимость регламентирован в V разделе Налогового кодекса Украины.

Согласно пункту 187.1 раздела V Налогового Кодекса датой возникновения налогового обязательства является дата одного из событий, которое произошло ранее — либо дата поступления наличных/безналичных денежных средств в оплату подлежащих поставке товаров/услуг, либо дата отгрузки товаров/услуг.

Согласно пункту 198.2 раздела V Налогового Кодекса датой возникновения права на налоговый кредит является одна из дат события, произошедшего раньше — либо дата списания денег с расчетного счета как оплаты поставщику, либо дата поступления товаров/услуг отпоставщика.

Программа 1С 8.2 с точностью до секунды отслеживает первое событие, то есть что произошло ранее-оплата или поставка и в зависимости от этого использует ту или иную проводку. Поэтому в учете надо строго придерживаться последовательности документов в программе. Причем важна не только последовательность по числам месяца, но и последовательность по времени в течение одного дня.

Формулу расчета налога на добавленную стоимость можно представить следующим образом:

Налог к уплате = Налоговое обязательство — Налоговый кредит

В бухгалтерском учете эта же формула будет выглядеть так:

счет 6412 = счет 643 — счет 644

Бухгалтерский учет налогового кредита.


Для учета налогового кредита по НДС используются субсчета 6441″Налоговый кредит» и 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный». На счет 6442 попадают суммы входящего НДС, которые не подтверждены налоговыми накладными. На счет 6441 попадают суммы входящего НДС по предоплатам, не закрытым поставками.

Если первое событие оплата поставщику

Документ «Платежное поручение исходящее»

Дт3711 Кт311 на сумму предоплаты + Дт6442 Кт6441 на сумму НДС

Документ «Регистрация входящего налогового документа»

Дт6412 Кт6442 на сумму НДС

Документ «Поступление товаров и услуг»

Дт20(28,92…) Кт631 на сумму без НДС + Дт6441 Кт631 на сумму НДС + Дт631 Кт3711 на сумму предоплаты (закрытие предоплаты)

Если первое событие поступление товара/услуги

Документ «Поступление товаров и услуг»

Дт20(28,92…) Кт631 + Дт6442 Кт631 на сумму без НДС

Документ «Регистрация входящего налогового документа»

Дт6412 Кт6442 на сумму НДС

Документ «Платежное поручение исходящее»

Дт631 Кт311 на сумму оплаты

Выводы:

Субсчет 6441 используется только с предоплатами поставщикам. Если в учете предприятия вы видите сальдо (остатки) по Кт6441, то это означает что есть незакрытая предоплата поставщику. Проверить правильное или нет сальдо вы можете сравнив счета 6441 и 3711. Если 1/6 от сальдо по Дт3711 (только суммы с ндс по ставке 20% ) равна по сумме сальдо по Кт6441, то значит учет правильный.

Если в учете предприятия вы видите сальдо (остатки) по Дт6442, то это означает что вы не получили налоговые накладные от поставщика.

Бухгалтерский учет налогового обязательства.

Для учета налогового обязательства по НДС используются субсчета 6431″Налоговые обязательства» и 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные». На счет 6432 попадают суммы исходящего НДС, которые не подтверждены налоговыми накладными. На счет 6431 попадают суммы исходящего НДС, начисленные по предоплатам и не закрытые отгрузками.

Если первое событие оплата от покупателя

Документ «Платежное поручение входящее»

Дт311 Кт6811 на сумму предоплаты + Дт6431 Кт6432 на сумму НДС

Документ «Налоговая накладная»

Дт6432 Кт6412 на сумму НДС

Документ «Реализация товаров и услуг»

Дт361 Кт70 на общую сумму отгрузки(дохода) + Дт70 Кт6431 на сумму НДС + Дт6811 Кт361 на сумму предоплаты от покупателя (закрытие предоплаты).

Если первое событие отгрузка товара/услуги

Документ » Реализация товаров и услуг «

Дт361 Кт70 на общую сумму отгрузки(дохода) + Дт70 Кт6432 на сумму НДС

Документ » Налоговая накладная »

Дт6432 Кт6412 на сумму НДС

Документ «Платежное поручение входящее»

Дт311 Кт361 на сумму оплаты

Выводы:

Субсчет 6431 используется только в операциях предоплат от покупателя. Если в учете предприятия вы видите сальдо (остатки) по Дт6431, то это означает что есть незакрытые отгрузками предоплаты от покупателя. Проверить правильность суммы сальдо по дебету счета 6431 вы можете сравнив счета 6431 и 6811. Если 1/6 от сальдо по Кт6811 (только суммы с ндс по ставке 20% ) равна по сумме сальдо по Дт6431, то значит учет правильный.

Если в учете предприятия вы видите сальдо (остатки) по Кт6432, то это означает что вы не выписали налоговые накладные по первому событию, т.е. не подтвердили свое налоговое обязательство.


buh201520
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 09 грудня 2015, 10:43
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення buh201520 »

где в 1С проводиться расчет коэффициента к отпускным?

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1917
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 871 раз
Подякували: 670 разів

Повідомлення Аллусик »

Доброе утро!
Поставили мы 1С8 и я вот уже больше месяца разбираюсь. Итог ввела начальные остатки на 31.12.2015г. все получилось.
Теперь мне нужно внести все данные с января по июнь. Начала с доков от поставщиков. Подскажите пожалуйста правильно ли я их ввожу:
Покупка-поступление товаров и услуг-добавить, ну и вбиваю товар и цену? И если правильно, то где указываем номер накладной поставщика, никак не могу найти. У меня он автоматом ставит РН №1. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ#kiss#

buh201520
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 09 грудня 2015, 10:43
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення buh201520 »

Аллусик писав:Доброе утро!
Поставили мы 1С8 и я вот уже больше месяца разбираюсь. Итог ввела начальные остатки на 31.12.2015г. все получилось.
Теперь мне нужно внести все данные с января по июнь. Начала с доков от поставщиков. Подскажите пожалуйста правильно ли я их ввожу:
Покупка-поступление товаров и услуг-добавить, ну и вбиваю товар и цену? И если правильно, то где указываем номер накладной поставщика, никак не могу найти. У меня он автоматом ставит РН №1. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ#kiss#


на закладке дополнительно

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1917
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 871 раз
Подякували: 670 разів

Повідомлення Аллусик »

buh201520 писав:
Аллусик писав:Доброе утро!
Поставили мы 1С8 и я вот уже больше месяца разбираюсь. Итог ввела начальные остатки на 31.12.2015г. все получилось.
Теперь мне нужно внести все данные с января по июнь. Начала с доков от поставщиков. Подскажите пожалуйста правильно ли я их ввожу:
Покупка-поступление товаров и услуг-добавить, ну и вбиваю товар и цену? И если правильно, то где указываем номер накладной поставщика, никак не могу найти. У меня он автоматом ставит РН №1. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ#kiss#


на закладке дополнительно
Там я написала, но когда вывожу на печать накладная № 1 пишет- это нормально?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Аллусик писав:
buh201520 писав:
Аллусик писав:Доброе утро!
Поставили мы 1С8 и я вот уже больше месяца разбираюсь. Итог ввела начальные остатки на 31.12.2015г. все получилось.
Теперь мне нужно внести все данные с января по июнь. Начала с доков от поставщиков. Подскажите пожалуйста правильно ли я их ввожу:
Покупка-поступление товаров и услуг-добавить, ну и вбиваю товар и цену? И если правильно, то где указываем номер накладной поставщика, никак не могу найти. У меня он автоматом ставит РН №1. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ#kiss#
на закладке дополнительно
Там я написала, но когда вывожу на печать накладная № 1 пишет- это нормально?
Да, так и есть, это номер документа в программе.

buh201520
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 09 грудня 2015, 10:43
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення buh201520 »

Аллусик писав:
buh201520 писав:
Аллусик писав:Доброе утро!
Поставили мы 1С8 и я вот уже больше месяца разбираюсь. Итог ввела начальные остатки на 31.12.2015г. все получилось.
Теперь мне нужно внести все данные с января по июнь. Начала с доков от поставщиков. Подскажите пожалуйста правильно ли я их ввожу:
Покупка-поступление товаров и услуг-добавить, ну и вбиваю товар и цену? И если правильно, то где указываем номер накладной поставщика, никак не могу найти. У меня он автоматом ставит РН №1. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ#kiss#


на закладке дополнительно
Там я написала, но когда вывожу на печать накладная № 1 пишет- это нормально?


это же номер по порядку в вашей программе. 1С присваивает номера по порядку, так и должно быть

buh201520
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 09 грудня 2015, 10:43
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення buh201520 »

где в 1С проводиться расчет коэффициента к отпускным?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”