Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

*Lyuda* писав:Помогите, плиз, РК по льготным операциям, полученный от поставщика включать в табл. 2 Дод. 1 и строку 12 Декларации?
Если по льготым операциям РК-"0", то додаток не заполняется.

*Lyuda*
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 30 липня 2014, 14:07
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення *Lyuda* »

Тюша писав:
*Lyuda* писав:Помогите, плиз, РК по льготным операциям, полученный от поставщика включать в табл. 2 Дод. 1 и строку 12 Декларации?
Если по льготым операциям РК-"0", то додаток не заполняется.
А если у меня сумма -32000,00?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

*Lyuda* писав:
Тюша писав:
*Lyuda* писав:Помогите, плиз, РК по льготным операциям, полученный от поставщика включать в табл. 2 Дод. 1 и строку 12 Декларации?
Если по льготым операциям РК-"0", то додаток не заполняется.
А если у меня сумма -32000,00?
Это сумма НДС?

*Lyuda*
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 30 липня 2014, 14:07
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення *Lyuda* »

Тюша писав:
*Lyuda* писав:
Тюша писав: Если по льготым операциям РК-"0", то додаток не заполняется.
А если у меня сумма -32000,00?
Это сумма НДС?
Нет, это корректировка обьема поставки по льготным операциям (возврат товара), НДС не начисляется
В старой форме Декларации показывали в строке 16.1.4

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

*Lyuda* писав:
Тюша писав:
*Lyuda* писав: А если у меня сумма -32000,00?
Это сумма НДС?
Нет, это корректировка обьема поставки по льготным операциям (возврат товара), НДС не начисляется
так зачем заполнять дод.1, если НДС=0? Я об этом и спрашивала.

Kenzi
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 179
З нами з: 27 червня 2012, 00:19
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Kenzi »

Подскажите пожалуйста, в апреле в один день выписана не правильная НН( не той датой ) на сумму 500 грн и сразу же РК к ней на -500. Надо ли показывать в додатке 1 к деке за апрель ?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Kenzi писав:Подскажите пожалуйста, в апреле в один день выписана не правильная НН( не той датой ) на сумму 500 грн и сразу же РК к ней на -500. Надо ли показывать в додатке 1 к деке за апрель ?
Не надо, Ни неправильную НН в додатке 5, ни РК в додатке 1

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Підкажіть, якщо в квітні купили товар і в квітні його повернули, то в декларації з ПДВ показувати це повернення в коригуванні податкового кредиту?

bartts80
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 18 лютого 2016, 14:28
Подякували: 1 раз

Повідомлення bartts80 »

Здравствуйте, подскажите начинающему буху. ПОлучили НН за апрель на 10000,00 грн. Сдали НДС. А теперь контрагент прислал кор-ку на уменьшение суммы 3000,00 грн (уменишили). Корректировку зарегистрировали. Мои действия по отчетам?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

bartts80 писав:Здравствуйте, подскажите начинающему буху. ПОлучили НН за апрель на 10000,00 грн. Сдали НДС. А теперь контрагент прислал кор-ку на уменьшение суммы 3000,00 грн (уменишили). Корректировку зарегистрировали. Мои действия по отчетам?
Кор-ка от какого числа? и когда зарегали ее

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”