Податкова декларація з ПДВ
Я думаю так - 66816-27337=39479 период сентябрь , 79078-октябрь,118446 -декабрь, и получаются ваши все 237023 по периодам, а уже в 6 гр. смотрите оплату .
Только что отправила новую уже декларацию ндс по физ.лицу-предпринимателю за январь - пришел ответ:
Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 № 729 а саме: Форма відсутня в довіднику звітних документів код: F0215108 документ не прийнято
Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 № 729 а саме: Форма відсутня в довіднику звітних документів код: F0215108 документ не прийнято
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
У мене за січень повністю мінус не покривається, на жаль.мюсля писав:а за январь стр 9 какая? Я так понимаю, что в январе единоразовая акция по просто втягиванию минуса с 2015 года в деку, т.е. в стр. 16.1 пишите все свои 237023, а дальше смотрите, если дека опять минусовая, то надо понять за счет какого НК этот минус. Если стр 19 больше 16.1, то в этом минусе и 2015 год сидит и НК января 2016, если 19 меньше 16.1, значит НО января съели минус 2015 и в стр 21, а следовательно в дод.2 попадает НК только января#sigh# Как-то так я это понимаю. Но блин, они ж ни два ни три не говорят натупилии в дод2 кол2 с ИНН ПОКУПЦЯ вместо постачальника #g_cray2# или так оно и будет...Не говорят в какой хронологии будет съедаться НО текущего периода: сначала расходуем старый минус, а потом НК тек. периода или сначала НО-НК января, а потом уже старый минус #wall#Natalenna писав:Поясніть мені дурній, бо сил моїх більше нема на той дод 2.
Мінуси у мене пішли з вересня.
Вересень: р. 19 - 66816
Жовтень: р. 19 - 79098
р. 20 - 66816
р. 24 - 145914
Листопад р. 18 - 27337
р. 20 - 145914
р. 24 - 118577
Грудень р. 19 - 118446
р. 20 - 118577
р. 24 - 237023
у мене р. 24 тягнеться із вересня, але у листопаді появився р. 18. Мені Д2 потрібно з грудня писати?
Як писати?
ІПН мій 12.2015 Сума? А те, що рядок 24 тягнеться?
Виходить так:
Січень р. 19 - 211954
Я заповнюю дод2. Якщо дивитися на назви рядів і колонок Дод. 2 то я маю все-таки свій ІПН писати, тоді це виглядатиме так:
Мій ІПН 12,2015 118446
Мій ІПН 10,2015 79098
Мій ІПН 09,2015 14410
В мене ще одне питання назріло. Дод 5 таблиця 3. Це теж потрібно? Чи тільки для тих у кого касовий метод?
Я прочитала зноску щодо подання Деки і мене це дуже зацікавило
в складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, за який така декларація вперше подається за формою, затвердженою цим наказом ;
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Когда сдаете УР за ноябрь Ваши НО не увеличиваются, Вы просто в додатке 5 убираете НДС со строки "Інші", а добавляете с ІНН покупателя. Сумма НДС к оплате по Декларации не меняется.СветланаД писав:выписали в ноябре налоговую на неплательщика и зарегили. Сейчас оказалось, что покупатель - плательщик. Создаем и регистрируем корректировку в феврале, создаем и регистрируем правильную налоговую в ноябре. Вопрос: в какую декларацию включать корректировку? Налоговую-то понятно, в уточненку за ноябрь, а корректировку?
РК Вы не показываете нигде. Он выписывается и регистрируется, чтобы не было разбежностей с вытягом.
Подскажите пожалуйста: если в декабре был минус (строчка 22 и 24) то куда его перенести в новую декларацию: в стр. 16.1 ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
у меня аналогично, минус декабря не перекрывается и строка 19 больше стр. 16.1. И как заполнять дод.2? НО января-24 стр декабря=остаток декабря и весь НК января или НО янв-НК янв одна строка, а вся стр 24 декабря второй строкой?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Дякую! А тепер про оплату ще хочу спитати. У табл. 6 потрібно відобразити просто цифрою, яка сума із цього відємного значення оплачена? І оплачена вона має бути на 31.01.16?Арнюха писав:Я думаю так - 66816-27337=39479 период сентябрь , 79078-октябрь,118446 -декабрь, и получаются ваши все 237023 по периодам, а уже в 6 гр. смотрите оплату .
Ви розділяєте по постачальниках чи вказуєте свій ІПН?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 грудня 2014, 12:09
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 9 разів
галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).
вопрос надо ее ставить или нет?
вопрос надо ее ставить или нет?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Пардон, а где Вы имеете новую форму деки?Wolf писав:галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).
вопрос надо ее ставить или нет?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
то якби виквартальнаками були і ахотіли помісячно звітувати...Wolf писав:галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).
вопрос надо ее ставить или нет?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво