Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Арнюха
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 04 лютого 2013, 06:01
Подякували: 13 разів

Повідомлення Арнюха »

Я думаю так - 66816-27337=39479 период сентябрь , 79078-октябрь,118446 -декабрь, и получаются ваши все 237023 по периодам, а уже в 6 гр. смотрите оплату .

Marishaja
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 06 січня 2015, 10:54
Подякували: 3 рази

Повідомлення Marishaja »

Только что отправила новую уже декларацию ндс по физ.лицу-предпринимателю за январь - пришел ответ:
Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 № 729 а саме: Форма відсутня в довіднику звітних документів код: F0215108 документ не прийнято

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

мюсля писав:
Natalenna писав:Поясніть мені дурній, бо сил моїх більше нема на той дод 2.
Мінуси у мене пішли з вересня.
Вересень: р. 19 - 66816

Жовтень: р. 19 - 79098
р. 20 - 66816
р. 24 - 145914

Листопад р. 18 - 27337
р. 20 - 145914
р. 24 - 118577

Грудень р. 19 - 118446
р. 20 - 118577
р. 24 - 237023

у мене р. 24 тягнеться із вересня, але у листопаді появився р. 18. Мені Д2 потрібно з грудня писати?
Як писати?
ІПН мій 12.2015 Сума? А те, що рядок 24 тягнеться?
а за январь стр 9 какая? Я так понимаю, что в январе единоразовая акция по просто втягиванию минуса с 2015 года в деку, т.е. в стр. 16.1 пишите все свои 237023, а дальше смотрите, если дека опять минусовая, то надо понять за счет какого НК этот минус. Если стр 19 больше 16.1, то в этом минусе и 2015 год сидит и НК января 2016, если 19 меньше 16.1, значит НО января съели минус 2015 и в стр 21, а следовательно в дод.2 попадает НК только января#sigh# Как-то так я это понимаю. Но блин, они ж ни два ни три не говорят натупилии в дод2 кол2 с ИНН ПОКУПЦЯ вместо постачальника #g_cray2# или так оно и будет...Не говорят в какой хронологии будет съедаться НО текущего периода: сначала расходуем старый минус, а потом НК тек. периода или сначала НО-НК января, а потом уже старый минус #wall#
У мене за січень повністю мінус не покривається, на жаль.
Виходить так:
Січень р. 19 - 211954

Я заповнюю дод2. Якщо дивитися на назви рядів і колонок Дод. 2 то я маю все-таки свій ІПН писати, тоді це виглядатиме так:

Мій ІПН 12,2015 118446
Мій ІПН 10,2015 79098
Мій ІПН 09,2015 14410

В мене ще одне питання назріло. Дод 5 таблиця 3. Це теж потрібно? Чи тільки для тих у кого касовий метод?
Я прочитала зноску щодо подання Деки і мене це дуже зацікавило
в складі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, за який така декларація вперше подається за формою, затвердженою цим наказом ;
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

СветланаД писав:выписали в ноябре налоговую на неплательщика и зарегили. Сейчас оказалось, что покупатель - плательщик. Создаем и регистрируем корректировку в феврале, создаем и регистрируем правильную налоговую в ноябре. Вопрос: в какую декларацию включать корректировку? Налоговую-то понятно, в уточненку за ноябрь, а корректировку?
Когда сдаете УР за ноябрь Ваши НО не увеличиваются, Вы просто в додатке 5 убираете НДС со строки "Інші", а добавляете с ІНН покупателя. Сумма НДС к оплате по Декларации не меняется.
РК Вы не показываете нигде. Он выписывается и регистрируется, чтобы не было разбежностей с вытягом.

Marishaja
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 06 січня 2015, 10:54
Подякували: 3 рази

Повідомлення Marishaja »

Подскажите пожалуйста: если в декабре был минус (строчка 22 и 24) то куда его перенести в новую декларацию: в стр. 16.1 ?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

у меня аналогично, минус декабря не перекрывается и строка 19 больше стр. 16.1. И как заполнять дод.2? НО января-24 стр декабря=остаток декабря и весь НК января или НО янв-НК янв одна строка, а вся стр 24 декабря второй строкой?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Арнюха писав:Я думаю так - 66816-27337=39479 период сентябрь , 79078-октябрь,118446 -декабрь, и получаются ваши все 237023 по периодам, а уже в 6 гр. смотрите оплату .
Дякую! А тепер про оплату ще хочу спитати. У табл. 6 потрібно відобразити просто цифрою, яка сума із цього відємного значення оплачена? І оплачена вона має бути на 31.01.16?
Ви розділяєте по постачальниках чи вказуєте свій ІПН?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Wolf
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 09 грудня 2014, 12:09
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Wolf »

галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).

вопрос надо ее ставить или нет?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Wolf писав:галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).

вопрос надо ее ставить или нет?
Пардон, а где Вы имеете новую форму деки?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Wolf писав:галочка в конце декларации по НДС (новая форма): "отметка про переход на месячный налоговый период с поточного отчетного налогового периода" ставится автоматически, но у меня отчетность по НДС месячная (была и осталась, т.е. я не переходил никуда).

вопрос надо ее ставить или нет?
то якби виквартальнаками були і ахотіли помісячно звітувати...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”