= ПДФО та оренда приміщення =

Розділ IV ПКУ
vovavovk
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 27 січня 2013, 07:47
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення vovavovk »

Басти писав:1.Самый неприятный вариант с фЛ непредпринимателем,НДФЛ необходимо было удерживать и перечислять в бюджет при выплате ему дохода за аренду.
И соответственно отражать в 1-дф за период выплаты.
2.Если были оплаты по ФОПам(а я думаю,они были),то и в случае ФОПов необходимо было указывать выплату в 1-дф.
3.Вариант с перезаключением договоров не повлияет на вышесказанное мною,т.к.выплаты производились ,и их,соотвтетственно ,необходимо было декларировать.
4.Если по ФОП ЕН не удерживается НДФЛ,то два других случая усугубляются обязательным начислением НДФЛ.
Думаю,необходимо начислить все,что положено:
-НДФЛ на выплаты ФЛ иФЛЕН,не имеющему этого вида деятельности,побыстрее перечислить со ШС и пеней.
-в 1-дф указать выплаты 4 квартала,Вы еще успеваете подать за 4 квартал правильную деклараци.
-а с пересдачей 1-3 квартала 2012г. не высовываться,а сидеть и покорно ждать с уплаченным НДФЛ ,что пронесет.Иначе за каждый неправильный 1-дф 510-1020.Будем думать,что Вы тщетельно отчитываясьи своевременно перечисляя в дальнейшем,пересидите опасные 1095 дней.

Спасибо большое Басти за быстрый и такой емкий ответ!

Еще кое что уточню.
1.А если ФОПы орендодатели не декларировали производимые помесячные оплаты оренды, также нигде не отображалось это у орендатора-налогового агента? А задекларируют уже сейчас. Тогда мог бы подойти вариант с перезаключением договоров?

2. И если уже уповать на то что в налоговой ничего не обнаружат, то может лучше начать платить и вовремя отчитываться начиная с 2013 года? а то сейчас покажы им ШС и пеню, так "апетит разыграется" и перепроверят предыдущие кварталы?

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

1.Не играет роли содержание договора.Имеет значение суммы и даты выплаты.
2.Я бы рассчитала и оплатила НДФЛ в правильном объеме,он отражается общей суммой в 1-дф,ШС отдельно нигде не указано,как и пеня.Зато у Вас будет полная оплата в любой момент ,и прекращено начисление пени.Даже в случае обнаружения,уже все оплачено.

maximum2000
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 17 січня 2013, 05:56
Подякували: 43 рази

Повідомлення maximum2000 »

В дополнение к вышесказанному хотела сказать, что надо обязательно начислить весьь НДФЛ и заплатить ,тогда при проверке будет рисков меньше. По НДФЛ штрафные санкции 200 % при проверке. А так вы спокойно начислите и уплатите, и штраф они не смогут применить.
По моему мнению, перезаключение догвооров не влияет на факты выплаты физлицам. Поэтмоу можете не перезаключать

wikna
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 31 травня 2011, 06:41
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення wikna »

подскажите пжл: ООО арендует офис у физлица -не ФЛП, ООО выплачивает наличкой снимая с р/счета, под каким кодом снять деньги? и кроме выписки РКО нужны еще какие-либо документы?

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

А можно ли аренду закрывать актами поквартально?

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Так якщо це зазначено в договорі

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

wikna писав:подскажите пжл: ООО арендует офис у физлица -не ФЛП, ООО выплачивает наличкой снимая с р/счета, под каким кодом снять деньги? и кроме выписки РКО нужны еще какие-либо документы?
Вы снимаете деньги под формулировку :приобретение материалов и услуг , код проставит банк .
РКО + я бы взяла ксерокопию паспорта , чтобы данные по выдаче денег можно было сопоставить с документом.
Лучше лишний раз напомнить , что НДФЛ с выплаченной суммы необходимо перечислить в день выдачи денег.

vovavovk
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 27 січня 2013, 07:47
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення vovavovk »

maximum2000 писав:В дополнение к вышесказанному хотела сказать, что надо обязательно начислить весьь НДФЛ и заплатить ,тогда при проверке будет рисков меньше. По НДФЛ штрафные санкции 200 % при проверке. А так вы спокойно начислите и уплатите, и штраф они не смогут применить.
По моему мнению, перезаключение догвооров не влияет на факты выплаты физлицам. Поэтмоу можете не перезаключать
А от куда взялись штрафные санкции в 200% ?

Разве не эта статья НКУ регулирует размеры даных штрафов?:
127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

ZELENEC
Оракул
Оракул
Повідомлень: 280
З нами з: 21 жовтня 2011, 03:43
Дякував (ла): 387 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення ZELENEC »

Вопрос.

Юр лицо на ос налогообложения, весь 12 год арендовало офисное помещение, у физ.лица не ЧП,
плату за аренду отправляли с расч.счета на карточку приватбанка за минусом НДФЛ, так указано в договоре.
возикают след. вопрсы:
1.нужно ли физ лицу подавать годовую деку и указывать это все
2. если нужно подавать деку, то как правильно заполнить если за последние 3 месяца 12 года юр.лицо не имело денег и расчиталось только за НДФЛ, а за аренду физ.лицу - нет.

ZELENEC
Оракул
Оракул
Повідомлень: 280
З нами з: 21 жовтня 2011, 03:43
Дякував (ла): 387 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення ZELENEC »

ZELENEC писав:Вопрос.

Юр лицо на ос налогообложения, весь 12 год арендовало офисное помещение, у физ.лица не ЧП,
плату за аренду отправляли с расч.счета на карточку приватбанка за минусом НДФЛ, так указано в договоре.
возикают след. вопрсы:
1.нужно ли физ лицу подавать годовую деку и указывать это все
2. если нужно подавать деку, то как правильно заполнить если за последние 3 месяца 12 года юр.лицо не имело денег и расчиталось только за НДФЛ, а за аренду физ.лицу - нет.
господи, неужели никто не подает эту деку, только мне это "взбрендело"
откликнитесь люди-человеки

Відповісти

Повернутись до “Податок на доходи фізичних осіб і Військовий збір”