Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
Предприятие в середине года становится плательщиком НДС.
Каждый месяц у нас есть освобожденные и облагаемые реализации.
Но входного НДС нет вообще, все закупки без НДС.
Распределять нечего.
Нужно ли мне было в первой декларации по НДС делать расчет ЧВ?
Заранее спасибо за ответ ))
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 905 разів
- Подякували: 106 разів
Добрый день. Получается что если я в прошлом месяце подал дод 7 и определил коэффициент то я по нему работаю до декабря месяца? А в декабре снова подаю додаток 7 и корректирую весь период исходя из всех оборотов?Тюша писав:Т.к. вопрос о подаче дод.7 до конца не урегулирован, то каждый поступает по-своему. Я сдаю один раз в год, с корректировкой в декабре. Некоторые сдают каждый месяц, с одинаковыми цифрами.LiK@ писав:У меня аналогичная ситуация, думаю теперь подавать додаток7 или нет...IrinD писав:Получается, что у нас одна норма противоречит другой. В порядке заполнения декларации по НДС в одном пункте написано, что при заполнении строки 4.1 обязательно подаются додатки 5 и 7. А в другом пункте этого же порядка написано, что додаток 7 подается только при наличии оснований для его заполнения. Вот и получается, что с одной стороны нужно подать, а с другой для его подачи нет оснований. Бред полный. В общем все как всегда.
В первом квартале были необлагаемые операции, подавала додаток7, во втором не было, не подавала. А теперь в 3-м опять появились необлагаемые операции, выписала НН по проценту 1-го квартала, а вот подавать ли додаток 7, если подавать, то что писать, ведь расчет из цифр 1квартала, повторять? но графа по заполнению в периоде возникновения, а отчет-то за 3-й квартал...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
совершенно верно, пересчет делаете за годDenis@@@ писав:Добрый день. Получается что если я в прошлом месяце подал дод 7 и определил коэффициент то я по нему работаю до декабря месяца? А в декабре снова подаю додаток 7 и корректирую весь период исходя из всех оборотов?Тюша писав:Т.к. вопрос о подаче дод.7 до конца не урегулирован, то каждый поступает по-своему. Я сдаю один раз в год, с корректировкой в декабре. Некоторые сдают каждый месяц, с одинаковыми цифрами.LiK@ писав: У меня аналогичная ситуация, думаю теперь подавать додаток7 или нет...
В первом квартале были необлагаемые операции, подавала додаток7, во втором не было, не подавала. А теперь в 3-м опять появились необлагаемые операции, выписала НН по проценту 1-го квартала, а вот подавать ли додаток 7, если подавать, то что писать, ведь расчет из цифр 1квартала, повторять? но графа по заполнению в периоде возникновения, а отчет-то за 3-й квартал...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
да я так делаю, сумму которая была в деке 2015 года пишу ежемесячно до декабря 2016 годаDenis@@@ писав:Так додаток 7 нужно в каждую декларацию включать? Только в нем писать цифры до декабря такие как и первом дод 7?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Помогите, пожалуйста: нужно ли мне подавать Додаток 7? В стр. 4.1. отражены НО по условной продаже (списание незавершенного производства). Там указано заполнить Д5,Д7. Все налоговые накладные с начала года у нас на приобретение и реализацию под 20% НДС, т.е., я так понимаю, все операции налогооблагаемые. И вообще, ориентироваться по входящим НН или по исходящим с целью принятия решения- нужен ли Додаток 7? Спасибо
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 04 травня 2016, 11:30
- Дякував (ла): 169 разів
- Подякували: 97 разів
Додаток 7 предназначен для расчета % облагаемых и необлагаемых операций (исходящие НН). Затем этот процент применяется для расчета начисления НДС пропорционально необлагаемым операциям(применяется к входящим НН, которые используются как в налогооблагаемых, так и необлагаемых).Юлия11 писав:Помогите, пожалуйста: нужно ли мне подавать Додаток 7? В стр. 4.1. отражены НО по условной продаже (списание незавершенного производства). Там указано заполнить Д5,Д7. Все налоговые накладные с начала года у нас на приобретение и реализацию под 20% НДС, т.е., я так понимаю, все операции налогооблагаемые. И вообще, ориентироваться по входящим НН или по исходящим с целью принятия решения- нужен ли Додаток 7? Спасибо
Т.к. у Вас нет необлагаемых операций, думаю, что додаток 7 составлять не нужно. Но не уверенна на 100%, зачем в стр.4.1 указано заполнять додаток7...
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Додаток 7 вам не нуженЮлия11 писав:Помогите, пожалуйста: нужно ли мне подавать Додаток 7? В стр. 4.1. отражены НО по условной продаже (списание незавершенного производства). Там указано заполнить Д5,Д7. Все налоговые накладные с начала года у нас на приобретение и реализацию под 20% НДС, т.е., я так понимаю, все операции налогооблагаемые. И вообще, ориентироваться по входящим НН или по исходящим с целью принятия решения- нужен ли Додаток 7? Спасибо
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 23 квітня 2015, 16:11
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 3 рази
Тюша писав:Додаток 7 вам не нуженЮлия11 писав:Помогите, пожалуйста: нужно ли мне подавать Додаток 7? В стр. 4.1. отражены НО по условной продаже (списание незавершенного производства). Там указано заполнить Д5,Д7. Все налоговые накладные с начала года у нас на приобретение и реализацию под 20% НДС, т.е., я так понимаю, все операции налогооблагаемые. И вообще, ориентироваться по входящим НН или по исходящим с целью принятия решения- нужен ли Додаток 7? Спасибо
У меня аналогичная ситуация, но я поспешила и сдуру сдала Додаток 7 за сентябрь. Теперь хочу подать уточнёнку и избавиться от него.
Подскажите пожалуйста как это сделать(
Подаю Уточнюючий розрахунок податков зобов з ПДВ, где условную продажу со строки 4.1 переношу в строку 1.1., а Додаток 7 просто не подавать?
Спасибо