иск писав:Ну вот с РІ и АМ разобрались, а вот давайте обсудим что делать с не хоз. нуждами если акт за 2014 получили в 2015г. Необходимо баланс поменять на начало периода стр.1420?
Я думаю, что буду менять баланс за 2014г. Но не буду его отправлять ни в ДФМ, ни в статистику. Просто у них остатки на начало года не "пойдут" с новым балансом. Но это уже буду потом решать по мере поступления запросов.#wall#
я Вас немного не поняла пишете что будете баланс за 2014 менять но отправлять не будете , а как же у вас сойдется баланс стр.1420 за 2015?
Можно конкретнее вашу мысль расписать?
Тюша писав:
Я думаю, что буду менять баланс за 2014г. Но не буду его отправлять ни в ДФМ, ни в статистику. Просто у них остатки на начало года не "пойдут" с новым балансом. Но это уже буду потом решать по мере поступления запросов.#wall#
я Вас немного не поняла пишете что будете баланс за 2014 менять но отправлять не будете , а как же у вас сойдется баланс стр.1420 за 2015?
Можно конкретнее вашу мысль расписать?
4. Исправление ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов в предыдущих годах, осуществляется путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало отчетного года, если такие ошибки влияют на величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
иск писав:
я Вас немного не поняла пишете что будете баланс за 2014 менять но отправлять не будете , а как же у вас сойдется баланс стр.1420 за 2015?
Можно конкретнее вашу мысль расписать?
4. Исправление ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов в предыдущих годах, осуществляется путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало отчетного года, если такие ошибки влияют на величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Я меняла сальдо баланса на начало года.
Т.е. вы меняли не на конец предыдущего года, а на начало следующего?Без подачи исправленого баланса по инстанциям?
luga11 писав:ну подскажите пожалуйста, кто оказывал сотрудникам необлагаемую однорозовую материальную помощь! ЕЕ можно отнести в расходы? или за счет прибыли? кто как с ней поступает?
кто о чем а я о наболевшем!!!! может кто-то знает как правильно сделать!
Тюша писав:
некоторые пишут, что если нет разниц, то и АМ-не заполнять. Надо подождать еще пару дней, явно появятся какие-то разъяснения.
У меня доход выше 20 млн. и сдаю "Фін.звіт суб'єкта малого підприємництва". Мне придется заполнять АМ и РІ в любом случае.
У вас получается другая ситуация. У меня-до 20 млн.-разниц-нет.
Я выше описывала ситуацию и просила отозваться тех у кого доход выше 20 млн. и сдает "Фін.звіт суб'єкта малого підприємництва" .
Выше 20 млн.грн обязаны подавать РІ, а значит и АМ. У меня разниц тоже нет, но амортизация есть.
Тюша писав:
Он у вас уже был учтет в 2014г. И все. Больше нигде не учитывается.
не учтен он у меня в 2014 году (( проводка Дт 981 Кт 641 сформирована в 1 кв. 2015 года, я правильно поняла ее надо было сделать в декабре 2014???
Ну конечно же.
Спасибочки, помогите еще пожалуйста, я пока новичок в этом #blush# т.е. в этом году я тоже делаю проводку декабрем 2015 года и на сумму налога за 2015 уменьшаю фин. результат и в форме 2-м в строке 2300 я ставлю сумму налога, хоть он еще не уплачен??? правильно???